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题名内部控制审计存在的问题与对策
被引量:1
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作者
谢秋佳
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机构
河北经贸大学
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出处
《中国市场》
2017年第13期244-,246,共2页
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文摘
随着社会经济的快速发展和进步,想要更好地促进企业的发展,对企业进行良好的内部控制审计是十分重要的。所谓的内部控制审计工作指的就是对企业内部控制的再次控制,它主要是为了提高企业管理水平,促进企业经济的发展。而且企业还可以通过内部控制审计工作的结果从而发现自身发展过程中所存在的问题,找到这些问题的原因并采取一定的措施进行解决,从而提高企业发展的水平和质量。但是由于我国市场经济本身发展起步就比较晚,所以在企业内部控制审计工作的很多方面都存在着一定的问题,文章主要讨论了我国企业内部控制审计工作中所存在的问题并应该采取怎样的措施对这些问题进行解决。
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关键词
企业
内部
控制审计
采购业务
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分类号
F239.45
[经济管理—会计学]
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题名试论医院成本控制系统的构建
被引量:2
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作者
冯晓萌
谢秋佳
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机构
河北经贸大学会计学院
河北医科大学第四医院财务处
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出处
《商业会计(上半月)》
2008年第4期47-48,共2页
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文摘
本文就如何在医院建立有效的成本控制体系、设置责任中心、进行成本控制以提高医院的成本管理水平提出了初步设想。
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关键词
成本控制系统
医院
成本控制体系
责任中心
成本管理
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分类号
R197.322
[医药卫生—卫生事业管理]
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