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烟草公司审计的重点、难点及对策
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作者 赵妙如 胡春晖 《云南财贸学院学报(社会科学版)》 2007年第3期92-93,共2页
基于对在国民经济中具有特殊地位和特殊政策规范的烟草公司的审计经验,提出烟草公司审计的六大重难点和政府有关主管部门、烟草公司领导与审计人员三方应就此重点施行的对策建议。
关键词 烟草公司 审计 重难点 对策
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信息化对内部控制的影响与审计对策 被引量:4
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作者 赵妙如 叶明 《合作经济与科技》 2008年第2期91-91,共1页
伴随着信息系统的发展,内部审计人员的工作环境渐趋自动化。信息化的广泛应用,不仅对内部审计的工作对象产生了巨大的影响,而且也改变了内部审计人员的审计方法和工作环境。信息化在组织经营管理过程中使内部审计的对象发生了全新的... 伴随着信息系统的发展,内部审计人员的工作环境渐趋自动化。信息化的广泛应用,不仅对内部审计的工作对象产生了巨大的影响,而且也改变了内部审计人员的审计方法和工作环境。信息化在组织经营管理过程中使内部审计的对象发生了全新的变化。 展开更多
关键词 信息化 审计对策 内部控制 内部审计人员 工作环境 信息系统 审计方法 管理过程
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烟草公司审计的重点、难点及对策
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作者 赵妙如 胡春晖 《审计月刊》 2007年第6期32-33,共2页
本文针对烟草公司审计的六大重点、难点提出了相应的对策建议,以期为烟草行业审计实践提供参考。
关键词 烟草公司 审计 重难点 对策
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