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浅谈个人对审计电子数据文件的管理 |
邹峰毅
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《广东审计》
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2008 |
0 |
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内部审计部门开展研究型审计的几点思考 |
江秀云
邹峰毅
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《审计与理财》
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2022 |
6
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集团型国有企业风险指标预警体系构建初探--以A集团为例 |
江秀云
梁靖
邹峰毅
伍绮琪
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《国际商务财会》
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2022 |
1
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4
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国有企业数字化审计思考 |
江秀云
邹峰毅
黄梓东
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《现代审计与经济》
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2022 |
0 |
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汽车企业智能网联产品及数据安全合规审计探索——以广州汽车集团股份有限公司为例 |
邹峰毅
陶宜成
黄梓东
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《中国审计》
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2024 |
0 |
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6
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公立医院计算机审计方法初探 |
郭琳
邹峰毅
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《中国审计》
北大核心
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2016 |
0 |
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7
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利用“政务大数据”井展经济责任审计评价 |
李业章
邹峰毅
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《中国审计》
北大核心
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2013 |
0 |
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8
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数智化赋能新时代内部审计风险管理--广州汽车集团股份有限公司构建数智化内部审计与风险管理平台实践探索 |
王啸
邹峰毅
陶宜成
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《中国审计》
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2023 |
0 |
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9
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国有企业内部审计分级管理改革探析 |
江秀云
邹峰毅
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《中国审计》
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2022 |
0 |
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10
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国有参股企业领导人员经济责任审计的探讨 |
江秀云
邹峰毅
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《审计月刊》
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2022 |
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