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上市公司内部控制体系与框架一体化建设研究
1
作者
龚林蒙
《上海企业》
2024年第10期71-73,共3页
本研究深入分析了企业内部控制的基本概念、历史发展、主要理论,并基于上市公司内部控制现状分析,提出了构建以风险管理为核心的内部控制系统、加强内部控制文化建设、构建注重价值增长的管理控制体系、强化内部控制的执行与监督等一体...
本研究深入分析了企业内部控制的基本概念、历史发展、主要理论,并基于上市公司内部控制现状分析,提出了构建以风险管理为核心的内部控制系统、加强内部控制文化建设、构建注重价值增长的管理控制体系、强化内部控制的执行与监督等一体化建设策略,以期推动上市公司内部控制体系与框架一体化建设。研究结果表明,通过实施这些策略,上市公司可有效地整合、提升内部控制框架,增强公司的风险管理能力与整体治理水平。
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关键词
内部控制体系
风险管理
监督
原文传递
题名
上市公司内部控制体系与框架一体化建设研究
1
作者
龚林蒙
机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所
出处
《上海企业》
2024年第10期71-73,共3页
文摘
本研究深入分析了企业内部控制的基本概念、历史发展、主要理论,并基于上市公司内部控制现状分析,提出了构建以风险管理为核心的内部控制系统、加强内部控制文化建设、构建注重价值增长的管理控制体系、强化内部控制的执行与监督等一体化建设策略,以期推动上市公司内部控制体系与框架一体化建设。研究结果表明,通过实施这些策略,上市公司可有效地整合、提升内部控制框架,增强公司的风险管理能力与整体治理水平。
关键词
内部控制体系
风险管理
监督
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
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1
上市公司内部控制体系与框架一体化建设研究
龚林蒙
《上海企业》
2024
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