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Computer Audit Risk Control Research |
CHAI Qin
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《International English Education Research》
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2018 |
0 |
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2
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新收入准则会影响审计费用吗?——来自A+H股上市公司的经验证据 |
林朝南
张允萌
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《南京审计大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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基于模糊交叉熵与TOPSIS的碳审计风险评估 |
刘国城
陈意正
陈婕妤
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《深圳社会科学》
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2024 |
0 |
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4
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银行行政处罚监管与审计定价:溢出还是替代?——来自中国上市商业银行的经验证据 |
池国华
周正义
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《南京审计大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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承包商管理专项审核检查实践 |
蔡科涛
苏麒郦
张健
王雪
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《石油化工安全环保技术》
CAS
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2024 |
0 |
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6
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大数据时代背景下财务审计风险的控制 |
侯芸
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《中国科技纵横》
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2024 |
0 |
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7
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集团公司内部审计风险控制及对策研究 |
周培
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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8
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内部审计视域下企业完善内部控制与风险管理的探析 |
赵文佳
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《石油化工管理干部学院学报》
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2024 |
0 |
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9
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新经济环境下审计职能的提升策略分析 |
潘政昆
杨作宝
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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10
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内部控制与财务报告审计的关系 |
张晓春
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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11
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关于风险管理中企业内部审计作用的几点思考 |
卢梅双
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《福建建设科技》
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2024 |
0 |
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12
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内部审计促进公立医院采购风险防控的路径探析——以A公立医院为例 |
肖文娟
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《现代医院》
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2023 |
7
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13
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企业社会责任履行、内部控制与注册会计师审计风险 |
张月玲
生华
唐正
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《湖南财政经济学院学报》
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2023 |
3
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14
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“国家队”持股影响审计收费吗? |
李建辉
连炎清
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《南京审计大学学报》
北大核心
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2023 |
2
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15
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“去杠杆”背景下杠杆操纵对企业财务风险的影响分析——兼论内外部监督的治理效应 |
李秉祥
林炳洪
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《南京审计大学学报》
北大核心
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2023 |
4
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16
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会计师事务所审计风险防范与控制策略研究--以铜陵市为例 |
何方
张艳
程旭
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《铜陵学院学报》
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2023 |
4
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17
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基于内部控制和风险管理的国企内部审计工作模式研究 |
马朋娜
陈姗
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《对外经贸》
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2023 |
3
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18
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国家审计能抑制国有企业杠杆操纵吗? |
马勇
徐晨阳
吴兴宇
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《审计与经济研究》
北大核心
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2023 |
5
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电力营销稽查系统风险管控方法研究 |
王林信
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《信息技术》
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2023 |
1
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20
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关于加强铁路运输设施设备大修工程审计的思考 |
庞秀改
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《铁道运输与经济》
北大核心
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2023 |
1
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