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公立医院内部控制体系的建立与完善 被引量:20
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作者 张红 《医院管理论坛》 2012年第7期24-26,共3页
公立医院实行内部控制是为了保证医疗经营活动的效率、资产安全、经济信息和财务报告的可靠性。本文为此借鉴公立医院内部控制的基本原则,结合公立医院内部控制体系存在的问题,对改进措施提出自己的见解,以提高公立医院的内部控制水平。
关键词 公立医院 内部控制 体系
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财务舞弊中存在的内部控制问题--对世界通信公司财务舞弊案之剖析
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作者 杨一波 《时代经贸》 2012年第18期106-107,共2页
世界通信公司曾作为美国第二大长途电话公司,创造了美国资本市场有史以来规模最大的财务舞弊事件。通过对“线路成本”的调整,利用会计造假虚构了近110亿美元的利润。从其破产的案例中可以看出,世界通信公司治理机制的不完善,内部... 世界通信公司曾作为美国第二大长途电话公司,创造了美国资本市场有史以来规模最大的财务舞弊事件。通过对“线路成本”的调整,利用会计造假虚构了近110亿美元的利润。从其破产的案例中可以看出,世界通信公司治理机制的不完善,内部控制受到了极大的忽视,这也是造成世界通信巨大的财务舞弊最主要的原因。之后提出的《塞班斯法案》,要求建立企业财务报告的可靠性,运用真实可靠的会计信息加强对公司的内部控制和风险管理。因此,本文将通过分析世界通信财务舞弊的原因,以及对于防范企业财务舞弊强化内部控制的重要性。 展开更多
关键词 世界通信 财务舞弊 内部控制 塞班斯法案
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