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大案后的回眸——南京“3·18”专案审计聚焦
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作者 吴文嘉 钱杨林 《中国审计》 北大核心 2002年第10期14-18,共5页
2002年4月,江苏省内各家媒体争相传播这样一个事实:江中银利用担任北京金宝康药业有限公司董事长等职务之便,指使、伙同其情妇池某等人,隐瞒、截留该公司经营利润469万余元,分别采用以假发票套取公款退股、将国有公司转变为私营公司等手... 2002年4月,江苏省内各家媒体争相传播这样一个事实:江中银利用担任北京金宝康药业有限公司董事长等职务之便,指使、伙同其情妇池某等人,隐瞒、截留该公司经营利润469万余元,分别采用以假发票套取公款退股、将国有公司转变为私营公司等手段,将该款占为己有,构成贪污罪;在经济活动中,收受北京视达广告公司总经理程某给予的好处费30万元,构成受贿罪。一审被判处死刑,缓期二年执行。 展开更多
关键词 南京 “3·18”专案审计 离任审计 贪污罪
原文传递
近十年来我国内部控制研究主题分析
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作者 李琳 《北方经贸》 2017年第7期82-83,共2页
内部控制作为公司提升经营业绩、财务报告可靠性的重要方式,其重要性日益凸显,上市公司内部控制的实施及相关信息披露已经成为强制性要求。我国关于内部控制领域的学术研究也较多,现通过总结2007年-2016年十年间《会计研究》《审计研究... 内部控制作为公司提升经营业绩、财务报告可靠性的重要方式,其重要性日益凸显,上市公司内部控制的实施及相关信息披露已经成为强制性要求。我国关于内部控制领域的学术研究也较多,现通过总结2007年-2016年十年间《会计研究》《审计研究》《管理世界》期刊发表的与内部控制主题相关的文献,试图分析我国与内部控制相关的理论研究的发展轨迹和方向,并结合分析结果对未来的研究方向和重点提出建议。 展开更多
关键词 频数主题词频数主题词频数1 内控评价2 信息披露3 会计信息4 监督评价5 内控报告6 内控缺陷7 COSO8 股权集中9 公司投资10 公司治理1820549173351411 内控质量12 内控有效性13 内控指数14 企业文化15 环境因素16 管理层17 政府18 行政事业单位19 中小企业20 产权性质8115454663521 公司价值22 审计风险23 风险管理24 公司风险25 内控信息化26 内控审计27 盈余质量28 内控概念29 控制要素30 委托代理446118914945
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