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国企工程建设项目内部审计监督问题及对策
1
作者 钟音 李媛 马骏 《商业会计》 2024年第5期84-86,共3页
内部审计是现代公司治理体系的重要组成部分,加强国有企业内部审计监督对健全内部控制体系,实现安全、稳健和可持续运营均具有重要意义。文章以国有企业工程建设项目内部审计为切入点,分析了当前企业内部审计中存在的问题,并通过解析其... 内部审计是现代公司治理体系的重要组成部分,加强国有企业内部审计监督对健全内部控制体系,实现安全、稳健和可持续运营均具有重要意义。文章以国有企业工程建设项目内部审计为切入点,分析了当前企业内部审计中存在的问题,并通过解析其生成原因,最终提出加强内部审计质量控制与监督、构建国企内审工作监督全覆盖、建立内部审计的信息共享机制、提高国企内审人员审计专业性等应对策略,从而促进国有企业工程建设项目内部审计监督体系的完善和企业高质高效的发展。 展开更多
关键词 国有企业 内部审计 工程建设项目 监督
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论内部审计在医院工程审计中的价值
2
作者 罗京红 《行政事业资产与财务》 2024年第10期104-105,共2页
内部审计在医院工程审计中的价值是不可忽视的。它可以帮助医院更好地管理资金,提高经济效益,保障国有资产的安全、完整和保值增值。内部审计还可以促进医院各项规章制度的落实,规范医院的管理行为,提升医院内部管理水平。
关键词 内部审计 医院工程审计 工程审计
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内部审计对国产民机工程业务连续性的贡献实践
3
作者 李海涛 张卓 《财会通讯》 北大核心 2024年第17期132-136,共5页
面对美西欧开展的贸易制裁和技术“卡脖子”,中国高科技企业在业务连续性上存在严重挑战。本文围绕业务连续性概念及核心理念,分析了我国国产大飞机工程的特点及面临的风险挑战,在描述国产民机业务连续性体系构建基础上,包括核心业务资... 面对美西欧开展的贸易制裁和技术“卡脖子”,中国高科技企业在业务连续性上存在严重挑战。本文围绕业务连续性概念及核心理念,分析了我国国产大飞机工程的特点及面临的风险挑战,在描述国产民机业务连续性体系构建基础上,包括核心业务资源和中断事件梳理情况等,重点就内部审计对国产民机业务连续性体系建设发挥作用上,从内部审计关键要素、业务连续性审计思路、审计内容、审计核心、审计方法,内部审计与外部认证的结合等方面,进行实践,对业务连续性体系管理审计进行了探索推广。 展开更多
关键词 内部审计 民机工程 业务连续性 贡献
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审计视角下高校工程项目采购环节的内部控制研究
4
作者 许镰馨 《中国经贸》 2024年第11期199-201,共3页
随着近年来高校校园环境的优化,基础设施建设大量增加,工程项目采购的内部控制和造价审计显得尤为重要。由于高校和企业的性质不同,现有内控的理论框架不完全适用于高校,所以从多角度探讨高校内部控制的缺陷以及对策能为高校高质量发展... 随着近年来高校校园环境的优化,基础设施建设大量增加,工程项目采购的内部控制和造价审计显得尤为重要。由于高校和企业的性质不同,现有内控的理论框架不完全适用于高校,所以从多角度探讨高校内部控制的缺陷以及对策能为高校高质量发展带来积极的影响。本文以高校的修缮工程采购为例,从审计的视角分析了招标过程中存在的内控问题,探讨了内部控制与工程审计在高校工程项目采购中的重要性,并分析了现有制度及流程的缺陷。最后,提出了完善内控机制、加大监管力度等方面的建议。 展开更多
关键词 高校内部控制 修缮工程 工程审计 造价审计 招标过程 审计视角 内控机制 内部控制研究
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基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究
5
作者 李晓燕 《中国内部审计》 2024年第5期54-60,共7页
高校基建工程管理内部控制是高校治理体系和治理能力建设的重要组成部分,科学实施基建工程管理内部控制审计是推进高校治理现代化的有效途径。本文分析了高校基建工程管理内部控制现状及存在的问题,探讨了高校基建工程管理内部控制审计... 高校基建工程管理内部控制是高校治理体系和治理能力建设的重要组成部分,科学实施基建工程管理内部控制审计是推进高校治理现代化的有效途径。本文分析了高校基建工程管理内部控制现状及存在的问题,探讨了高校基建工程管理内部控制审计原则、实施程序,从三个层面构建高校基建工程管理内部控制审计的重要事项清单,根据实践中的风险影响程度,归纳高校基建工程管理内部控制审计的主要风险清单,并针对性提出加强高校基建工程管理内部控制的保障措施。 展开更多
关键词 审计 高校基建工程 内部控制
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高校内部审计视角下的工程结算审计案例分析
6
作者 王竹 程玮 《新材料·新装饰》 2024年第15期175-178,共4页
为提升高校内部审计水平,文章以A大学南校区S楼工程竣工结算审计项目为例,重点分析了审计过程中发现的问题,并提出了切实解决问题的相关建议,以便为高校加强项目建设管理、实现高等教育高质量发展目标奉献内部审计力量。
关键词 高校内部审计 工程审计 竣工结算
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ESG视角下的国际工程项目内部审计
7
作者 秦义 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第11期0169-0172,共4页
本文通过ESG(环境、社会和公司治理)管理视角,阐明多边融资提供贷款的国际工程项目中ESG合规管理的重要性,从ESG风险管控及评价的角度出发,探讨如何将ESG管理理念融入到内部审计工作中,强化内部审计合规引领作用,使境外项目更好地应对... 本文通过ESG(环境、社会和公司治理)管理视角,阐明多边融资提供贷款的国际工程项目中ESG合规管理的重要性,从ESG风险管控及评价的角度出发,探讨如何将ESG管理理念融入到内部审计工作中,强化内部审计合规引领作用,使境外项目更好地应对履约风险和挑战,提高国际工程项目履约能力、降低合规风险,并在全球范围内树立良好的企业形象。 展开更多
关键词 ESG管理 国际工程 内部审计 合规
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大型国企内部审计参与工程造价监督的研究
8
作者 王祎 祝建林 《大众文摘》 2024年第5期0009-0011,共3页
在大型国有企业内部审计中,开展工程造价监督工作十分必要。本文旨在探讨内部审计如何参与工程造 价监督工作,强调其在确保资源分配合理以及防止资金滥用方面的作用,并针对存在的政策变化及项目管理复杂性等 问题,给予具有可行性的解决... 在大型国有企业内部审计中,开展工程造价监督工作十分必要。本文旨在探讨内部审计如何参与工程造 价监督工作,强调其在确保资源分配合理以及防止资金滥用方面的作用,并针对存在的政策变化及项目管理复杂性等 问题,给予具有可行性的解决措施,从而提高审计团队的专业水平,提升监督工作的有效性。通过应用有效的战略措 施,能最大限度地促进国企内部审计与工程造价监督之间的协作,提高项目质量,为促进企业的可持续发展奠定坚实 基础。 展开更多
关键词 大型国企 内部审计 工程造价 监督措施
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建筑工程内部审计在财务管理中的应用研究
9
作者 毛碎娟 《财会学习》 2024年第17期124-126,共3页
在社会快速发展下,建筑工程建设规模不断扩大,在顺应人们应用要求的同时,还促进了建筑企业快速发展。在建筑工程建设中,财务管理工作发挥着至关重要的作用,通过开展这一项工作,不仅有利于有效分配资金,还有利于减少不必要的成本投入。... 在社会快速发展下,建筑工程建设规模不断扩大,在顺应人们应用要求的同时,还促进了建筑企业快速发展。在建筑工程建设中,财务管理工作发挥着至关重要的作用,通过开展这一项工作,不仅有利于有效分配资金,还有利于减少不必要的成本投入。本文首先分析建筑工程单位应用内部审计概述与意义,其次从转变思想,完善内部审计工作内容;组建综合型内部审计团队,提升财务管理质量;引进先进的审计模式,改进内部审计方法;优化建设内部审计结构,加大执行力度几个方面深入说明并探讨应用内部审计的相关思路,目的是给相关研究带来条件支持。 展开更多
关键词 建筑工程 内部审计 财务管理
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国有建筑企业境外工程项目内部审计分析
10
作者 陈小群 《安徽建筑》 2024年第4期186-188,共3页
近年我国国有企业承接境外工程项目的数量呈增长趋势,但境外环境、政策复杂,在实施过程中极易产生风险。文章通过分析国有建筑企业境外工程项目面临的主要风险,探究提升境外工程项目内部审计对策,为优化境外工程项目内部审计提出建议。
关键词 境外工程项目 内部审计 国有建筑企业
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公立医院工程内部审计完善思考
11
作者 郑话淼 《知识经济》 2024年第12期131-133,共3页
公立医院作为我国医疗卫生服务体系建设及医疗卫生服务事业发展的最重要推动力,一直以来不仅肩负着保障公民基本医疗及健康权益的重要职责,同时在医疗卫生行业及市场健康发展方面也扮演着举足轻重的作用。为了更好地履行社会职责并积极... 公立医院作为我国医疗卫生服务体系建设及医疗卫生服务事业发展的最重要推动力,一直以来不仅肩负着保障公民基本医疗及健康权益的重要职责,同时在医疗卫生行业及市场健康发展方面也扮演着举足轻重的作用。为了更好地履行社会职责并积极推动行业与市场的健康发展,加强自身建设、拓展及丰富医疗及服务项目成为了公立医院重要工作内容,医院相关工程的建设与管理工作质量也备受医院领导层及社会各界的广泛关注。文章阐释了公立医院工程内部审计的概念与特点,分析了工程内部审计对公立医院健康发展的重要性,结合公立医院工程内部审计目前普遍存在的突出问题进行了讨论,最后针对完善公立医院工程内部审计这一目的进行措施探讨,以供参考。 展开更多
关键词 公立医院 工程建设 内部审计 完善措施
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医院零星基建、维修工程的内部审计思路分析
12
作者 王超 尚秋月 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2023年第9期165-167,共3页
医院零星基建和维修工程内部审计在风险识别和控制、资源管理和效率提升、合规性和合同管理等方面具有重要的意义,不仅可以确保工程的质量和安全,还能够优化资源利用、提高效率,同时保证项目在法律和合同约束下进行。本文旨在探讨医院... 医院零星基建和维修工程内部审计在风险识别和控制、资源管理和效率提升、合规性和合同管理等方面具有重要的意义,不仅可以确保工程的质量和安全,还能够优化资源利用、提高效率,同时保证项目在法律和合同约束下进行。本文旨在探讨医院零星基建和维修工程内部审计的重要性和工作思路,提出内部审计的具体思路,包括风险识别和评估、内部控制评估、资源管理审计、合规性审计以及成本效益审计等方面。通过这些步骤,医院可以全面检查和评估医院基建和维修工程的质量、安全、合规性和经济效益,为医院管理层提供有价值的信息和建议。 展开更多
关键词 医院零星基建 维修工程 内部审计 思路分析
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浅析高校基建工程全过程跟踪审计
13
作者 王开宇 《经济师》 2024年第3期134-136,共3页
基建工程全过程跟踪审计在工程项目管理中起着至关重要的作用。文章从概念、重要性、关键控制点和方法四个方面探讨高校基建工程全过程跟踪审计,旨在为项目管理提供更为科学和有效的方法。
关键词 全过程跟踪审计 内部审计 工程审计
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高校工程审计存在问题及对策 被引量:1
14
作者 李小娜 《低碳世界》 2024年第1期169-171,共3页
工程审计是高校内部审计的重要组成部分,深化工程审计监督,完善高校工程管理,提高教育资金使用效益尤为重要。对从竣工结算审计向工程审计的转型进行研究,在文献研究基础上,结合高校工程审计实践,分析高技工程建设各阶段的审计关注重点... 工程审计是高校内部审计的重要组成部分,深化工程审计监督,完善高校工程管理,提高教育资金使用效益尤为重要。对从竣工结算审计向工程审计的转型进行研究,在文献研究基础上,结合高校工程审计实践,分析高技工程建设各阶段的审计关注重点,针对高校工程审计面临的困难与挑战,提出工程审计高质量发展的对策建议。 展开更多
关键词 高校 内部审计 工程审计 工程管理
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内部审计视角下高职院校零星维修工程项目管理存在问题及策略研究 被引量:2
15
作者 陈佳玮 成永康 《重庆电力高等专科学校学报》 2023年第S01期22-24,共3页
以内部审计的视角,从研究高职院校零星维修工程的2个矛盾出发,分析了当前零星维修工程项目存在的五类问题,并针对问题的解决提出相应的策略和建议,为高职院校在零星维修工程管理方面提供参考。
关键词 内部审计 零星维修工程 工程管理
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造价改革背景下的工程造价审计影响因素分析——以建设单位内部审计为视角 被引量:4
16
作者 杨楠 申琪玉 刘茜茜 《工程造价管理》 2023年第4期77-83,共7页
为提升工程造价改革后的建设单位工程造价审计能力,需要系统分析影响其工程造价审计因素及层级关系。文章首先概述技术-组织-环境(TOE)理论以及解释结构模型(ISM),然后再从建设单位角度出发,结合TOE理论框架,对造价改革试点项目调研及... 为提升工程造价改革后的建设单位工程造价审计能力,需要系统分析影响其工程造价审计因素及层级关系。文章首先概述技术-组织-环境(TOE)理论以及解释结构模型(ISM),然后再从建设单位角度出发,结合TOE理论框架,对造价改革试点项目调研及专家访谈,识别了14个影响工程造价审计的主要因素;运用ISM模型计算得到各影响因素的关系及层级结构。研究表明:影响工程造价审计的顶层因素为合同文件等因素;中间层因素为市场价格等因素;底层因素为相关法律法规等因素。最后根据模型结果提出完善造价改革政策、建立健全内审职责以及提高内审人员及项目管理人员的综合能力水平等建议,为提高建设单位工程造价审计能力以及推动造价改革提供参考。 展开更多
关键词 工程造价改革 工程造价审计 建设单位内部审计 影响因素 解释结构模型
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智能化背景下工程项目审计探析——以Z集团L项目审计为例
17
作者 李勤 尹小华 高宏波 《中国管理信息化》 2024年第14期58-60,共3页
Z集团作为国有大型工程技术企业,积极响应“两化融合”号召,围绕“长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位,竭力推动信息化建设。L项目为Z集团首个实现了“企业-项目部-项目各协作方”全线上信息管控通道的智能化工程项目。文章将... Z集团作为国有大型工程技术企业,积极响应“两化融合”号召,围绕“长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位,竭力推动信息化建设。L项目为Z集团首个实现了“企业-项目部-项目各协作方”全线上信息管控通道的智能化工程项目。文章将详细阐述L项目的审计组织实施情况,归纳总结在智能化背景下开展风险导向审计的创新实践,以期促进新时代内部审计创新发展,充分发挥内部审计在工程项目领域防范风险、提质增效的作用。 展开更多
关键词 智能化 工程项目 内部审计 创新实践
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基于机器学习多源信息融合的数字工程审计管理研究——评《电网企业内部审计》 被引量:1
18
作者 李杰 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2023年第17期I0007-I0007,共1页
《电网企业内部审计》是2019年3月中国电力出版社出版的图书,作者是宋志华,陈圣朝,张修桂。书中通过对内部审计的基本理论、规范和实践方法进行综合性的阐述,帮助读者全面了解电网企业内部审计的工作原理和应用技巧。在书中,作者使用了... 《电网企业内部审计》是2019年3月中国电力出版社出版的图书,作者是宋志华,陈圣朝,张修桂。书中通过对内部审计的基本理论、规范和实践方法进行综合性的阐述,帮助读者全面了解电网企业内部审计的工作原理和应用技巧。在书中,作者使用了大量的典型审计案例,这有助于读者理解和应用审计理论与实践相结合的方法。 展开更多
关键词 审计案例 内部审计 工程审计 多源信息融合 机器学习 中国电力出版社 理论与实践相结合 原理和应用
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建筑工程内部审计在财务管理中的运用 被引量:2
19
作者 袁媛 《中国市场》 2023年第18期164-167,共4页
当前我国社会发展速度不断加快,建筑工程建设规模持续扩大,满足了当前人们对于基础设施的使用需求,同时也加快了建筑企业的发展速度。在建筑工程建设过程中财务管理是极其关键的,通过合适的财务管理能够对资金进行合理分配,有效控制工... 当前我国社会发展速度不断加快,建筑工程建设规模持续扩大,满足了当前人们对于基础设施的使用需求,同时也加快了建筑企业的发展速度。在建筑工程建设过程中财务管理是极其关键的,通过合适的财务管理能够对资金进行合理分配,有效控制工程成本投入。内部审计是保证工程建设活动有序开展的重要方式,基于此,文章分析了建筑工程内部审计内容,及其在财务管理中的运用意义、问题和运用策略,以期可以为内部审计提供参考。 展开更多
关键词 建筑工程 内部审计 财务管理
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公立医院工程管理研究型审计的实践与探讨
20
作者 吴露 《医院管理论坛》 2024年第5期9-11,8,共4页
为进一步推进公立医院的高质量发展,充分发挥公立医院内部审计在工程管理内部控制方面的监督职能,保障医院资金安全、高效、规范化已经成为医院管理中的重要手段。研究型审计立足审计工作,以深入调查研究为基础,坚持以问题为导向、注重... 为进一步推进公立医院的高质量发展,充分发挥公立医院内部审计在工程管理内部控制方面的监督职能,保障医院资金安全、高效、规范化已经成为医院管理中的重要手段。研究型审计立足审计工作,以深入调查研究为基础,坚持以问题为导向、注重科学的方法,在审前调查、审计实施、审计结论及报告、审计结果运用等方面强化研究。文章首先阐述了研究型审计的内涵,其次以大型BD公立医院为例,系统介绍研究型审计在公立医院工程管理内部控制审计中的应用,总结研究型审计在工程管理内部控制审计中的成效,为公立医院内部审计工作提质增效提供具体工作借鉴。 展开更多
关键词 公立医院 研究型审计 内部控制审计 工程管理
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