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研究式审计思路在基层行的实践
1
作者
中国人民银行南京分行内审处课题组
朱庆
顾加宽
《中国内部审计》
2018年第4期52-54,共3页
研究式审计思路有助于提升内部审计价值,拓展内部审计空间,实现内部审计目标。本文构建了"研究—协同—分享"的研究式审计模型,将其运用于金融消费者权益保护专项审计,并指出提升研究式审计效果需要坚持的原则和方向。
关键词
研究式
审计
协同
三维审计框架
模型
原则
下载PDF
职称材料
题名
研究式审计思路在基层行的实践
1
作者
中国人民银行南京分行内审处课题组
朱庆
顾加宽
机构
中国人民银行南京分行
中国人民银行盐城市中心支行
不详
出处
《中国内部审计》
2018年第4期52-54,共3页
文摘
研究式审计思路有助于提升内部审计价值,拓展内部审计空间,实现内部审计目标。本文构建了"研究—协同—分享"的研究式审计模型,将其运用于金融消费者权益保护专项审计,并指出提升研究式审计效果需要坚持的原则和方向。
关键词
研究式
审计
协同
三维审计框架
模型
原则
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
F832.31 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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操作
1
研究式审计思路在基层行的实践
中国人民银行南京分行内审处课题组
朱庆
顾加宽
《中国内部审计》
2018
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