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企业内部控制中的内审办法
1
作者
刘瑞国
《生物技术世界》
2016年第3期296-296,共1页
企业管理中的内部控制是现代企业管理的重要组成部分,也是合理规范市场经济秩序的主要途径,其目的在于帮助企业的经营更有经济性、效率性;以确保管理层的决策贯彻实施,维护企业资产安全,本文对企业内部控制中的内审进行浅析并提出相关...
企业管理中的内部控制是现代企业管理的重要组成部分,也是合理规范市场经济秩序的主要途径,其目的在于帮助企业的经营更有经济性、效率性;以确保管理层的决策贯彻实施,维护企业资产安全,本文对企业内部控制中的内审进行浅析并提出相关办法。
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关键词
内部
控制
定义
企业内部审计定义
内部
审计
工作管理
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职称材料
题名
企业内部控制中的内审办法
1
作者
刘瑞国
机构
石河子大学
出处
《生物技术世界》
2016年第3期296-296,共1页
文摘
企业管理中的内部控制是现代企业管理的重要组成部分,也是合理规范市场经济秩序的主要途径,其目的在于帮助企业的经营更有经济性、效率性;以确保管理层的决策贯彻实施,维护企业资产安全,本文对企业内部控制中的内审进行浅析并提出相关办法。
关键词
内部
控制
定义
企业内部审计定义
内部
审计
工作管理
分类号
F272 [经济管理—企业管理]
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作者
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1
企业内部控制中的内审办法
刘瑞国
《生物技术世界》
2016
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