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浅谈企业内部会计控制审计 被引量:2
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作者 刘福臣 《中国内部审计》 2004年第7期29-31,共3页
2001年6月财政部颁发了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》。两个规范的发表,给企业的内部审计部门提出了一个重要的课题。如何使企业的内部审计部门摆脱传统的就账审账方式,使审计向... 2001年6月财政部颁发了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》。两个规范的发表,给企业的内部审计部门提出了一个重要的课题。如何使企业的内部审计部门摆脱传统的就账审账方式,使审计向深度、广度发展,对被审单位内部会计控制的建立健全及有效实施进行评价,充分发挥内部审计职能有着十分重要的意义。本文仅就日常审计实践提出如下探讨。 展开更多
关键词 企业 内部会计控制审计 内部控制制度 货币资金 材料采购 成本费用
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试论企业内部会计控制审计
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作者 马桂芳 《山西建筑》 2005年第7期191-192,共2页
介绍了企业内部会计控制审计的内容及其作用,分别从货币资金会计控制审计、实物资产会计控制审计、建设工程项目会计控制审计等方面进行了论述,指出内部会计控制审计是对内部控制执行情况的监督。
关键词 内部会计控制审计 内部审计职能 内部控制
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浅谈林业专项资金内部控制
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作者 彭军仕 《行政事业资产与财务》 2014年第9期126-126,64,共2页
生态林业的发展成为了当前经济发展的重点,国家以及国际组织投入了大量的专项资金来发展林业。文章就我国林业专项资金的定义进行阐述,提出在进行专项资金内部控制时出现的问题,并尝试提出解决的方法和途径。
关键词 林业专项资金问题 会计审计内部控制 外部监管 内控方法
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强化内部会计控制审计的措施建议
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作者 郑成萍 《审计月刊》 2006年第24期29-30,共2页
本文在对公司当前在内部会计控制方面存在的问题进行了分析之后,提出了加强内部会计控制审计的方法,以期在实务工作中对不断提高公司经营管理水平和经济效益,实现公司经营目标有所帮助。
关键词 内部会计控制审计 提高管理水平
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