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基于风险短语自动抽取的上市公司风险识别方法及可视化研究
被引量:
13
1
作者
胡小荣
姚长青
高影繁
《情报学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第7期663-668,共6页
上市公司作为证券市场的基石,其财务状况与风险信息是众多投资者与研究人员的关注焦点,而上市公司年报中的风险信息披露字段因其权威性与公开性成为研究者评估上市公司风险的研究依据。目前针对风险信息披露字段内容的研究仅停留在基于...
上市公司作为证券市场的基石,其财务状况与风险信息是众多投资者与研究人员的关注焦点,而上市公司年报中的风险信息披露字段因其权威性与公开性成为研究者评估上市公司风险的研究依据。目前针对风险信息披露字段内容的研究仅停留在基于分词与词频统计的风险分析层面,而单个的词并不能很好地揭示不同风险主题的具体表现和语义内容。本文采用基于多因素拟合的风险短语识别技术,对沪深两市环保行业76家上市公司年报中"风险因素"的文字描述字段进行处理,得到环保行业不同风险主题文本中的主题短语,最后使用jQCloud词云图对风险主题短语进行可视化展示。
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关键词
上市
公司风险评估
互信息
左右熵
多因素拟合
可视化
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职称材料
《国家电网公司网络与信息安全风险评估规范(试行)》颁布实施
2
《电力信息化》
2004年第8期68-68,共1页
关键词
信息安全
风险
评估
国家电网
公司
《国家电网
公司
网络与信息安全
风险
评估
规范(试行)》
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职称材料
财报审计对内部控制重大缺陷披露真实性影响的研究
被引量:
1
3
作者
杨忠翠
《中国市场》
2023年第7期161-163,共3页
在当下的国际社会,经济全球化不断发展,进程日益加快。在一些企业内部,审计工作出现了许多新的机遇,同时不可避免地也产生了诸多的挑战。企业内部的审计机构在许多方面都作出了调整,以应对国内外市场的各种变化。起初,审计机构的基本定...
在当下的国际社会,经济全球化不断发展,进程日益加快。在一些企业内部,审计工作出现了许多新的机遇,同时不可避免地也产生了诸多的挑战。企业内部的审计机构在许多方面都作出了调整,以应对国内外市场的各种变化。起初,审计机构的基本定位和管理咨询职能发生了局部变化,进而对财报审计的最终成果进行了调整。在当下的许多企业中,财报审计在内部的控制和信息披露中起到了十分重要的作用,这便于相关的企业提高财务管理效率和安全性。文章首先分析了财报审计对公司内部控制的几方面重要意义,其次详细分析了内部控制重大缺陷披露的重要影响因素,最后提出相关的假设。
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关键词
财报审计
内部控制
公司风险评估
缺陷披露
真实性影响
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职称材料
题名
基于风险短语自动抽取的上市公司风险识别方法及可视化研究
被引量:
13
1
作者
胡小荣
姚长青
高影繁
机构
中国科学技术信息研究所
出处
《情报学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第7期663-668,共6页
基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目"上市公司年报数据库建设及服务系统研发"(ZD2016-08)
国家自然科学基金项目"科学基金项目产出专利对产业技术发展的影响研究"(L1624039)
国家社会科学基金项目"面向科技型中小企业创新的技术竞争情报方法体系研究"(12CTQ030)
文摘
上市公司作为证券市场的基石,其财务状况与风险信息是众多投资者与研究人员的关注焦点,而上市公司年报中的风险信息披露字段因其权威性与公开性成为研究者评估上市公司风险的研究依据。目前针对风险信息披露字段内容的研究仅停留在基于分词与词频统计的风险分析层面,而单个的词并不能很好地揭示不同风险主题的具体表现和语义内容。本文采用基于多因素拟合的风险短语识别技术,对沪深两市环保行业76家上市公司年报中"风险因素"的文字描述字段进行处理,得到环保行业不同风险主题文本中的主题短语,最后使用jQCloud词云图对风险主题短语进行可视化展示。
关键词
上市
公司风险评估
互信息
左右熵
多因素拟合
可视化
Keywords
risk assessment of listed companies
mutual information
information entropy
multi-factor fitting
visu-alization
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
《国家电网公司网络与信息安全风险评估规范(试行)》颁布实施
2
出处
《电力信息化》
2004年第8期68-68,共1页
关键词
信息安全
风险
评估
国家电网
公司
《国家电网
公司
网络与信息安全
风险
评估
规范(试行)》
分类号
TP309 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
F426.61 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
财报审计对内部控制重大缺陷披露真实性影响的研究
被引量:
1
3
作者
杨忠翠
机构
贵州车秘科技有限公司
出处
《中国市场》
2023年第7期161-163,共3页
文摘
在当下的国际社会,经济全球化不断发展,进程日益加快。在一些企业内部,审计工作出现了许多新的机遇,同时不可避免地也产生了诸多的挑战。企业内部的审计机构在许多方面都作出了调整,以应对国内外市场的各种变化。起初,审计机构的基本定位和管理咨询职能发生了局部变化,进而对财报审计的最终成果进行了调整。在当下的许多企业中,财报审计在内部的控制和信息披露中起到了十分重要的作用,这便于相关的企业提高财务管理效率和安全性。文章首先分析了财报审计对公司内部控制的几方面重要意义,其次详细分析了内部控制重大缺陷披露的重要影响因素,最后提出相关的假设。
关键词
财报审计
内部控制
公司风险评估
缺陷披露
真实性影响
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于风险短语自动抽取的上市公司风险识别方法及可视化研究
胡小荣
姚长青
高影繁
《情报学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
13
下载PDF
职称材料
2
《国家电网公司网络与信息安全风险评估规范(试行)》颁布实施
《电力信息化》
2004
0
下载PDF
职称材料
3
财报审计对内部控制重大缺陷披露真实性影响的研究
杨忠翠
《中国市场》
2023
1
下载PDF
职称材料
已选择
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