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公路企业内审体系的数字化转型升级——以GDJT集团为例
1
作者 王婷 张旭 《国际商务财会》 2024年第16期52-55,60,共5页
数字经济的高速发展与智能科技的日新月异为传统公路企业带来新的机遇与挑战。公路企业作为重要的基础设施建设和运营主体,具有业务复杂、资金密集以及风险多样等特点,使得内审工作显得尤为重要。文章从公路企业的行业特性入手,分析公... 数字经济的高速发展与智能科技的日新月异为传统公路企业带来新的机遇与挑战。公路企业作为重要的基础设施建设和运营主体,具有业务复杂、资金密集以及风险多样等特点,使得内审工作显得尤为重要。文章从公路企业的行业特性入手,分析公路企业普遍存在的内审体系现状,并以GDJT集团为例提出数字化内审体系的优势,包括改善财务状况、防范多种风险、提高营运管理水平以及进一步推进公路企业数字化转型,并拓展至数字化内审在新兴技术方面的应用前景,以期为相关企业提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 公路企业 数字化转型 内审体系
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企业内审体系的构建与完善路径探讨
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作者 王鹏飞 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第9期0102-0105,共4页
随着市场经济的发展和公司治理要求的不断提高,构建完善的企业内审体系显得尤为重要。为解决内部控制缺失、经营风险等问题,本文以中国企业为例,对企业内审体系的构建步骤和完善路径进行研究,提出确立内审目标、制定内审计划、设立内审... 随着市场经济的发展和公司治理要求的不断提高,构建完善的企业内审体系显得尤为重要。为解决内部控制缺失、经营风险等问题,本文以中国企业为例,对企业内审体系的构建步骤和完善路径进行研究,提出确立内审目标、制定内审计划、设立内审组织等构建路径,以及加强内审制度建设、提升内审人员素质、利用信息技术优化流程、定期评估内审效果等完善措施。本文的研究成果以期为企业内审工作的持续改进和优化提供参考。 展开更多
关键词 企业内审体系 内部控制 经营风险 内审制度
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ERP系统对企业内部审计的影响及新的内审体系建立 被引量:1
3
作者 杨寿康 《财会研究》 北大核心 2010年第19期72-74,共3页
文章着重分析了ERP系统应用后,对企业管理模式、内部审计带来的影响,提出了ERP环境下企业内部审计体系设计的基本思路。
关键词 ERP系统 内部审计影响 内审体系建立
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地方国资国企改革背景下新型内审体系的构建 被引量:4
4
作者 王占忠 《山西农经》 2019年第23期137-138,共2页
随着我国经济的发展和改革,地方国资监管体系在当前的市场经济发展过程中也在不断改革和完善,促进了地方国资国企的进一步发展。而根据地方国资国企改革背景构建新型内审体系,建立行之有效的内审工作机制,构建各司其职、协同共享的工作... 随着我国经济的发展和改革,地方国资监管体系在当前的市场经济发展过程中也在不断改革和完善,促进了地方国资国企的进一步发展。而根据地方国资国企改革背景构建新型内审体系,建立行之有效的内审工作机制,构建各司其职、协同共享的工作模式,有利于充分发挥国企内审的保值增值功能。论述了地方国资监管模式的改变情况,及在地方国资国企改革背景下构建新型内审体系的意义和构建新型内审体系的重要环节,以供参考。 展开更多
关键词 国有企业 地方国资 新型内审体系 构建策略
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地方国资国企改革背景下新型内审体系的构建 被引量:5
5
作者 胡莹 《中国内部审计》 2018年第5期38-40,共3页
地方国资监管体系改革要求内部审计体系也随之进行改革,以资本为纽带建立"国资部门-资本运营公司-实体公司"三级内审体系成为国有企业内部审计发展的趋势,各负其责、协同共享的工作模式将有效发挥国有企业内部审计增值功能。
关键词 地方国资管理 国企改革 三级内审体系
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浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用
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作者 董娟 《中国经贸》 2015年第12期288-288,共1页
在市场经济体制下,我国各行业都得到了飞速的发展,大型企业的数量越来越多,为企业带来更大经济效益。在此情况下,企业必须要加强内部审计管理,做好企业内部控制与监督工作,为企业的健康持续发展打下良好基础。本文主要对企业内审... 在市场经济体制下,我国各行业都得到了飞速的发展,大型企业的数量越来越多,为企业带来更大经济效益。在此情况下,企业必须要加强内部审计管理,做好企业内部控制与监督工作,为企业的健康持续发展打下良好基础。本文主要对企业内审体系的相关问题进行了探究,文章首先概述了内审的相关概念,继而指出其在企业内部控制与监督中发挥的积极作用,并分析了当前影响企业内审工作的因素,提出了相关应对策略,以供参考。 展开更多
关键词 内审体系 企业 内部控制 内部监督 发展
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内审体系在企业财务风险管理中的运用
7
作者 魏微 《全国流通经济》 2019年第17期187-188,共2页
企业在日常经营管理中,要求强化财务风险管理与控制,根据实际状况构建完善的内部控制以及审计系统,分析财务管理活动的漏洞与不足,通过针对性的方式合理防范、强化控制,规避存在的财务损失与问题。内部审计的主要任务就是加强对企业的... 企业在日常经营管理中,要求强化财务风险管理与控制,根据实际状况构建完善的内部控制以及审计系统,分析财务管理活动的漏洞与不足,通过针对性的方式合理防范、强化控制,规避存在的财务损失与问题。内部审计的主要任务就是加强对企业的监督管理,合理控制各种风险问题。企业在制定战略过程中,风险管理是较为关键的内容,强化风险管理控制,对于企业的持续发展,提升企业内部管理效率,强化财务管理具有重要的价值与作用。 展开更多
关键词 内审体系 企业财务风险 管理
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新形势下如何改革内审体系
8
作者 刘翠平 《投资与创业》 2019年第5期37-38,共2页
对于新时期、新形势下如何改革内审体系,内审工作职能定位、内审的独立性、增值性,以及如何从“以问题为导向”向“以风险为导向”的审计理念转变,如何实现内部审计的渐进式转型,成为当前内部审计面临的重要问题。
关键词 内审体系 改革 措施
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2024年首期“长三角地区船员教育培训质量管理体系内审员培训班”在上海海事职业技术学院顺利开班
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《交通职业教育》 2024年第2期56-56,共1页
5月27日,在上海海事局指导下,由上海船员服务协会主办、上海海事职业技术学院承办的2024年首期“长三角地区船员教培质量管理体系内审员培训班”开班仪式在上海举行。上海海事职业技术学院党委副书记、常务副院长刘若刚主持开班仪式,上... 5月27日,在上海海事局指导下,由上海船员服务协会主办、上海海事职业技术学院承办的2024年首期“长三角地区船员教培质量管理体系内审员培训班”开班仪式在上海举行。上海海事职业技术学院党委副书记、常务副院长刘若刚主持开班仪式,上海海事局船员管理处处长夏大荣出席开班式,来自长三角地区的19家船员培训机构的71人参加培训。 展开更多
关键词 上海海事局 管理处处长 长三角地区 船员培训机构 船员教育培训 体系内审 船员服务 培训班
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健康安全环保体系与安全生产标准化融合的探讨 被引量:1
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作者 郭旭 《化工安全与环境》 2024年第6期38-40,45,共4页
为了解决企业在生产经营过程中重复建立健康安全环保管理体系和安全生产标准化的问题,从实践出发提出通过建立要素关联表、制度层面融合以及标准化自评和体系内审融合等措施使两套管理体系充分进行融合,使管理体系能够在企业中运行的更... 为了解决企业在生产经营过程中重复建立健康安全环保管理体系和安全生产标准化的问题,从实践出发提出通过建立要素关联表、制度层面融合以及标准化自评和体系内审融合等措施使两套管理体系充分进行融合,使管理体系能够在企业中运行的更顺畅,减轻基层员工的工作量,切实提高企业的安全管理水平。 展开更多
关键词 健康安全环保体系 安全生产标准化 标准化自评 体系内审
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应用型本科材料大类ISO体系内审员培训的探索——以南京工程学院为例 被引量:2
11
作者 杭祖圣 巴志新 +2 位作者 初雅杰 谈玲华 王章忠 《广东化工》 CAS 2010年第11期184-185,193,共3页
在应用型本科院校材料大类专业中进行ISO体系内审员的培训,是材料大类专业学历学位与职业资格相结合培养模式的积极探索。文章阐述了ISO9000和ISO14000体系对材料大类专业的重要意义,并提出了培训的实施方法。通过实践表明:引入ISO教育... 在应用型本科院校材料大类专业中进行ISO体系内审员的培训,是材料大类专业学历学位与职业资格相结合培养模式的积极探索。文章阐述了ISO9000和ISO14000体系对材料大类专业的重要意义,并提出了培训的实施方法。通过实践表明:引入ISO教育培训提高了材料大类专业学生的综合就业的竞争力,体现了"学以致用"的办学理念。 展开更多
关键词 材料大类专业 ISO体系内审 ISO9000 ISO14000 培训
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质量管理体系评估与内审有机结合的研究与实践 被引量:2
12
作者 黄书森 缪广林 +3 位作者 刘智卿 张兵 薛建华 孙德海 《质量与可靠性》 2013年第4期23-24,55,共3页
在分析质量管理体系评估和内审的特点和要求的基础上,介绍了体系评估与内审结合开展的若干实践,提出了建立质量管理体系评估与内审结合工作机制的具体建议。
关键词 质量管理体系评估 体系评估与内审结合 成熟度
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药品经营企业GSP实施中质量管理体系内审的应用与实践 被引量:8
13
作者 张少兰 《中国药业》 CAS 2017年第2期85-88,共4页
目的促进质量管理体系内审在我国药品经营企业《药品经营质量管理规范》(GSP)实施中的应用并提出具体方法。方法结合药品经营质量管理实际工作,对质量管理体系内部审核的概述、存在的问题和应对措施、体系内审的实施效果与实践体会等方... 目的促进质量管理体系内审在我国药品经营企业《药品经营质量管理规范》(GSP)实施中的应用并提出具体方法。方法结合药品经营质量管理实际工作,对质量管理体系内部审核的概述、存在的问题和应对措施、体系内审的实施效果与实践体会等方面进行分析。结果与结论药品经营企业应实时开展质量管理体系内审,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。 展开更多
关键词 药品经营企业 质量管理体系 体系内审
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试谈社保基金征收制度转型对其强化内审监管体系的助推与促进 被引量:3
14
作者 黄寅桓 《经济视角》 2012年第3期121-122,124,共3页
本文阐述了社保基金征收管理体系转型的内涵以及社保基金征收体系内控监管制度转轨的条件,探讨了社保基金征收管理体系转型及其与内控监管制度成功接轨改革创新思路的策略,提出了只有通过社保基金征收创新与制度体系完善改革,加强经办... 本文阐述了社保基金征收管理体系转型的内涵以及社保基金征收体系内控监管制度转轨的条件,探讨了社保基金征收管理体系转型及其与内控监管制度成功接轨改革创新思路的策略,提出了只有通过社保基金征收创新与制度体系完善改革,加强经办机构内控监管体系建设,建立社保基金征收与合理化运行的长效机制、规范化管理运行模式,才能走出一条有特色的省级社保基金统筹管理转型发展之路。 展开更多
关键词 社保基金征收 制度转型 内审监管体系
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地铁计量体系内审工作探讨 被引量:3
15
作者 邓小明 魏秀颖 容春培 《铁道技术监督》 2017年第5期17-20,共4页
计量体系内审是对企业计量工作进行的内部审核,包括计量体系符合性评审,计量体系有效性评审,企业计量工作现场检查与验证。结合地铁计量工作实际,总结和探讨地铁计量内审的要点和方式,确定企业计量工作的符合性、有效性,保证计量工作的... 计量体系内审是对企业计量工作进行的内部审核,包括计量体系符合性评审,计量体系有效性评审,企业计量工作现场检查与验证。结合地铁计量工作实际,总结和探讨地铁计量内审的要点和方式,确定企业计量工作的符合性、有效性,保证计量工作的持续改善。 展开更多
关键词 地下铁道 计量体系内审 计量器具 测量控制
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电力企业计量确认体系内审员工作手记 被引量:2
16
作者 余彦军 《电力标准化与技术经济》 2001年第4期38-40,共3页
为普遍提高工业企业的整体计量工作水平 ,促使企业在节能降耗和增强效益等方面有一个良好的基础条件 ,国家质量技术监督局向全国的工业企业提出倡议 ,号召工业企业按照标准创建计量确认体系 ,辅之以计量体系内审 ,使创建起的计量确认体... 为普遍提高工业企业的整体计量工作水平 ,促使企业在节能降耗和增强效益等方面有一个良好的基础条件 ,国家质量技术监督局向全国的工业企业提出倡议 ,号召工业企业按照标准创建计量确认体系 ,辅之以计量体系内审 ,使创建起的计量确认体系逐渐走向正轨。 展开更多
关键词 计量体系内审员、计量体系内审、计量确认体系
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浅谈航标质量管理体系开展内审思考 被引量:1
17
作者 陈枫 《中国水运(下半月)》 2019年第3期31-32,共2页
航标质量体系内审在促进体系有效运行中发挥重要作用,是保障体系运行符合性的重要方法。本文浅谈了体系内审的意义,以及如何保障内审发挥切实有效作用方法,藉此希望在提升航标体系规范管理方面有所帮助。
关键词 航标质量管理体系 体系内审 思考分析
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浅议新版《药品经营质量管理规范》的质量管理体系内审
18
作者 吴燕平 《海峡药学》 2015年第4期266-267,共2页
企业应当定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时,组织开展内审,并对内审的情况进行分析,依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。
关键词 新版《药品经营质量管理规范》 质量管理体系内审
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浅析质量体系内审效率低效果差的原因及改进对策
19
作者 赵宏强 《机械工业标准化与质量》 2022年第8期51-54,共4页
体系内审是组织实现自我评价和改进的重要管理活动,是组织保持质量体系正常运行的一种符合性评价活动。但在实际工作中,部分组织因受到一些客观因素的影响不能有效开展相关活动,使内审活动流于形式,不利于组织质量体系的有效运行和改进... 体系内审是组织实现自我评价和改进的重要管理活动,是组织保持质量体系正常运行的一种符合性评价活动。但在实际工作中,部分组织因受到一些客观因素的影响不能有效开展相关活动,使内审活动流于形式,不利于组织质量体系的有效运行和改进。文章从现阶段体系内审实施过程中常见的问题入手,剖析体系内审效果差效率低的原因,并就提高内审质量提出改进对策,以保证体系内审的高效性。 展开更多
关键词 体系内审 效果差 改进对策
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建立供销社内审工作体系的若干问题
20
作者 宪华 建华 《商业会计》 1996年第7期27-28,共2页
建立供销社内审工作体系的若干问题宪华,建华随着中华全国供销合作总社的成立,建立具有合作经济特色、适应社会主义市场经济发展’的内审工作体系,成为当前供销社系统内审工作的首要任务。要完成这项工作,首先应遵循“立足自我”、... 建立供销社内审工作体系的若干问题宪华,建华随着中华全国供销合作总社的成立,建立具有合作经济特色、适应社会主义市场经济发展’的内审工作体系,成为当前供销社系统内审工作的首要任务。要完成这项工作,首先应遵循“立足自我”、“面向市场”、“严格依法”的原则,... 展开更多
关键词 内审工作体系 供销社系统 内审机构 审计管辖权 国家审计机关 企业事业单位 审计监督 被审计单位 国家利益 供销合作
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