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企业管理会计角度下企业内控制度完善探究
1
作者
林晓波
《中国经贸》
2023年第25期199-201,共3页
企业内控制度对于企业的管理至关重要。本文旨在探究企业内控制度的完善,并分析其在管理会计中的作用。首先,介绍了内控制度的概念和基本要素;其次,强调了完善内控制度对于企业的重要性;再次,探讨了内控制度在管理会计中的作用。最后,...
企业内控制度对于企业的管理至关重要。本文旨在探究企业内控制度的完善,并分析其在管理会计中的作用。首先,介绍了内控制度的概念和基本要素;其次,强调了完善内控制度对于企业的重要性;再次,探讨了内控制度在管理会计中的作用。最后,提出了完善企业内控制度的建议。通过对企业内控制度的完善,企业能够更好地实现管理会计目标,提高经营管理效益。
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关键词
企业
内控
制度
管理会计
企业的管理
完善
内控
制度
基本要素
经营管理效益
重要性
探究
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职称材料
完善内控制度建设,提高企业管理水平
被引量:
1
2
作者
毛宇新
《经济研究导刊》
2012年第27期127-128,共2页
内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,应管理生产和经营的需要而产生,其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、效率性以及效果性;保证管理决策的贯彻;维护资产和资源的安全:保证会计记录的准确和完整并提供及时...
内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,应管理生产和经营的需要而产生,其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、效率性以及效果性;保证管理决策的贯彻;维护资产和资源的安全:保证会计记录的准确和完整并提供及时的、可靠的财务和管理信息。因为内部控制其本身是一种管理机制,是要花成本的,且这种成本又是现实和可以估量的,但实施内部控制而避免或减少风险或损失的可能性是不确定的,从而潜在地提高企业经济效益。
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关键词
完善
内控
制度
企业管理
会计记录
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职称材料
浅谈完善医院内控制度 加强医院经营管理
被引量:
5
3
作者
苏翠平
《经济视野》
2014年第11期185-185,共1页
我国现正处于社会转型的关键时期,医疗体制改革也随着社会发展逐渐深入,因此人们对医疗卫生方面也提出了更高的要求,想要在激烈的市场竞争中站住脚步、加强医院经营管理,最好方法就是完善医院内控制度。本文将结合医院内部会计工作...
我国现正处于社会转型的关键时期,医疗体制改革也随着社会发展逐渐深入,因此人们对医疗卫生方面也提出了更高的要求,想要在激烈的市场竞争中站住脚步、加强医院经营管理,最好方法就是完善医院内控制度。本文将结合医院内部会计工作存在的问题,从内控的目标及要求方面进行探讨,分析医院加强经营管理的需要。
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关键词
内控
制度
建立
完善
内控
制度
加强经营管理
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职称材料
医疗保险经办机构内控管理现状及问题分析
4
作者
张楠
《中国经贸》
2024年第10期48-50,共3页
本文旨在研究医疗保险经办机构内控管理的现状及问题,并提出相应的分析和解决方案。通过对内控组织结构、内控制度和流程以及内部控制监督与评价等方面的调查和分析,发现医疗保险经办机构在内控管理中存在一些问题。针对这些问题,本文...
本文旨在研究医疗保险经办机构内控管理的现状及问题,并提出相应的分析和解决方案。通过对内控组织结构、内控制度和流程以及内部控制监督与评价等方面的调查和分析,发现医疗保险经办机构在内控管理中存在一些问题。针对这些问题,本文提出了加强人才培养与队伍建设、完善内控制度和流程、建立健全的内部控制监督体系等解决方案。通过对问题的分析和解决方案的提出,本文旨在为医疗保险经办机构提升内控管理水平提供参考,并为相关研究提供借鉴。
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关键词
内控
管理
内部控制监督
医疗保险经办机构
制度
和流程
完善
内控
制度
现状及问题分析
分析和解决
加强人才培养
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职称材料
浅谈如何完善企业内部会计控制制度
5
作者
郜立威
《现代商业》
2012年第11期219-219,共1页
随着经济全球化和我国市场经济的不断发展,人们对会计信息质量的依赖程度越来越强,完善企业内部会计控制制度能够保证企业经营活动的正常运转,保护企业资产的安全、预测并控制风险,评价企业的经济效益,提高企业经营管理水平。现代企业...
随着经济全球化和我国市场经济的不断发展,人们对会计信息质量的依赖程度越来越强,完善企业内部会计控制制度能够保证企业经营活动的正常运转,保护企业资产的安全、预测并控制风险,评价企业的经济效益,提高企业经营管理水平。现代企业应建立健全企业内部会计控制制度,实现企业管理的科学,促使企业目标的实现,并通过向公众提供真实、公允的企业信息,切实履行社会责任,树立良好的社会形象。
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关键词
内部控制
完善
内控
制度
对比研究
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职称材料
与国际外汇市场规范接轨 为推进制度型开放贡献力量——记新版外汇市场准则发布1周年
6
作者
无
《中国货币市场》
2023年第1期46-51,共6页
党的二十大报告提出,推进高水平对外开放,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。立足国内、对接国际的《中国外汇市场准则》正是中国外汇市场与国际规则接轨、扩大制度型开放的鲜活例证。自2022年1月新版《中国外汇市场准则》...
党的二十大报告提出,推进高水平对外开放,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。立足国内、对接国际的《中国外汇市场准则》正是中国外汇市场与国际规则接轨、扩大制度型开放的鲜活例证。自2022年1月新版《中国外汇市场准则》发布以来,外汇市场参与者对照重检,持续完善内控制度,提升专业水平,加强行为规范,对接国际标准,为扩大制度型开放、推进高水平开放贡献了智“汇”力量。
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关键词
外汇市场
市场参与者
行为规范
完善
内控
制度
对外开放
对接
国际标准
新版
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职称材料
强化企业内控制度 维护国有资产安全
被引量:
2
7
作者
陈翠莹
《致富时代(下半月)》
2009年第10期64-64,79,共2页
论述了企业内控制度对国有资产安全的意义,分析了企业内控制度建设中存在的问题,最后提出企业内控制度健全与完善的途径与方法。
关键词
企业
内控
制度
国有资产安全
意义
问题
完善
内控
制度
是企业为了达到经营目标
实现资产保值增值
保护会计信息的
真实
保证经济活动的协调有效而形成的内部自我调节和控制系统.
内控
制度
包括企业内部各个管理部门因分工而产生的相互联系
相互制约的
具有控制作用的一系列方法
措施和工作程序.建立健全
内控
制度
对于提高国有企业经营管理水平
实现国有资产保值增值
促进国有企业健康可持续发展具有重要意义.
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职称材料
浅谈完善企业会计内部控制
8
作者
康明
《中外企业家》
2013年第4期89-89,共1页
在经济全球化以及市场经济不断发展的带动下,人们越来越依赖会计信息质量。不断完善企业内部会计控制制度不仅能保证企业各项经营活动的正常运转,保护企业的财产安全、控制风险,对企业的经济效益进行评价,而且能不断提高企业的经营管理...
在经济全球化以及市场经济不断发展的带动下,人们越来越依赖会计信息质量。不断完善企业内部会计控制制度不仅能保证企业各项经营活动的正常运转,保护企业的财产安全、控制风险,对企业的经济效益进行评价,而且能不断提高企业的经营管理水平。现代企业应不断完善企业内部会计控制制度,使企业管理科学化,促使企业不断实现目标,并不断提供真实、准确的企业信息,使企业树立良好的社会形象。
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关键词
完善
内控
制度
原则
研究
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职称材料
企业实施内控稽查工作的实践与思考
9
作者
康常荣
《中国商界》
2009年第9期83-84,共2页
企业内控稽查是内部审计人员在企业法人领导下对企业内部制定的各项规章制度和经营管理情况进行审核和稽查的经济监督行为或过程.笔者以个人参与企业内控稽查工作的角度,从建立内控稽查组织机构、完善内控制度、提升风控稽查效果、培养...
企业内控稽查是内部审计人员在企业法人领导下对企业内部制定的各项规章制度和经营管理情况进行审核和稽查的经济监督行为或过程.笔者以个人参与企业内控稽查工作的角度,从建立内控稽查组织机构、完善内控制度、提升风控稽查效果、培养员工内控意识等方面探讨了企业实施内控稽查的策略,供同行参考.
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关键词
企业
内控
稽查工作
完善
内控
制度
内部审计人员
组织机构
企业内部
企业法人
经营管理
监督行为
规章
制度
员工
意识
审核
人参
培养
领导
经济
角度
过程
风控
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职称材料
如何进一步加强高校经济责任审计思考
被引量:
5
10
作者
龚文华
《武夷学院学报》
2010年第3期15-20,共6页
近年来,高校成为滋生腐败案件的新领域,大要案频发,充分暴露出高校内部管理的薄弱环节、漏洞和监督管理缺位。高校案件在整个教育系统居高不下,加强高校审计监督,全面建立和完善高校的内部控制制度和强化内部监督体系已刻不容缓。通过...
近年来,高校成为滋生腐败案件的新领域,大要案频发,充分暴露出高校内部管理的薄弱环节、漏洞和监督管理缺位。高校案件在整个教育系统居高不下,加强高校审计监督,全面建立和完善高校的内部控制制度和强化内部监督体系已刻不容缓。通过建立高校行政问责制,强化高校领导干部的法制意识、责任意识和管理意识,确保高校健康可持续发展。
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关键词
加强
高校
审计监督
完善
内控
制度
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职称材料
关于信息化下医院财务内部控制的思考探述
被引量:
4
11
作者
于萍
《中小企业管理与科技》
2018年第29期79-80,共2页
现阶段,随着我国市场化经济的逐步完善,财务内部控制在医院经济管理中意义重大,并对医院的财务管理与资金节约起到重大的监管作用。在医疗体制改革与网络经济化的大背景下,论文通过对信息化医院财务内部控制中存在的问题与弊端进行分析...
现阶段,随着我国市场化经济的逐步完善,财务内部控制在医院经济管理中意义重大,并对医院的财务管理与资金节约起到重大的监管作用。在医疗体制改革与网络经济化的大背景下,论文通过对信息化医院财务内部控制中存在的问题与弊端进行分析研究,并结合信息化对医院财务的优化作用,提出了相应的实施措施,为我国医疗事业的发展提供了积极的参考意见。
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关键词
内控
制度
建设
财务管理水平
内控制度完善
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职称材料
经济合同管理内部控制的有效性
12
作者
柴丽霞
《中国经贸》
2015年第23期47-48,共2页
目的:经济合同的管理作为内部控制体系的重要内容,越来越不可忽视。方法: 完善经济合同管理内部控制制度, 优化经济合同管理流程, 健全内部审计机构,加强对经济合同全程的跟踪管理和监督,提升内审人员专业素质。结论:内部审计在经济...
目的:经济合同的管理作为内部控制体系的重要内容,越来越不可忽视。方法: 完善经济合同管理内部控制制度, 优化经济合同管理流程, 健全内部审计机构,加强对经济合同全程的跟踪管理和监督,提升内审人员专业素质。结论:内部审计在经济合同管理中发挥着不可替代的作用,是经济合同管理内部控制得以有效实施的保证。充分发挥内部审计作用,提升经济合同管理内部控制的有效性。
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关键词
完善
内控
制度
优化管理流程
加强跟踪管理和监督
健全内审人员专业素质
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职称材料
加强事业单位固定资产核算管理的思考
被引量:
2
13
作者
王智灵
《中国商界》
2009年第4期112-112,114,共2页
目前事业单位固定资产在核算和管理中,存在着管理不规范、核算方法不科学等一系列问题,为确保固定资产的安全完整,提高固定资产的核算和管理质量是目前急需解决的问题,单位管理人员应加强资产管理,完善内控制度,提高资产使用效率,应对...
目前事业单位固定资产在核算和管理中,存在着管理不规范、核算方法不科学等一系列问题,为确保固定资产的安全完整,提高固定资产的核算和管理质量是目前急需解决的问题,单位管理人员应加强资产管理,完善内控制度,提高资产使用效率,应对我国加入WTO的挑战.
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关键词
事业单位
固定资产核算
资产管理
完善
内控
制度
问题
使用效率
核算方法
管理质量
管理人员
安全完整
科学
规范
WTO
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职称材料
企业会计的财务管理及内部控制分析
14
作者
胡明月
《经济技术协作信息》
2020年第19期63-63,共1页
会计工作的开展成效除了会直接影响企业的经济效益外,还能够在规避财务风险、控制活动成本等方面产生深刻影响。财务管理与内部控制是现代会计工作中的重要组成,企业方面通过完善内控制度、严格财务管理,可以有效防范因为财务资金不合...
会计工作的开展成效除了会直接影响企业的经济效益外,还能够在规避财务风险、控制活动成本等方面产生深刻影响。财务管理与内部控制是现代会计工作中的重要组成,企业方面通过完善内控制度、严格财务管理,可以有效防范因为财务资金不合理利用而引发的会计风险,同时也能够保障资金、资产的安全、完整,为企业各项工作开展、战略计划实施提供物质保障,在提高企业综合竞争实力上奠定了扎实的基础。
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关键词
财务管理
企业会计
财务资金
会计风险
会计工作
综合竞争实力
不合理利用
完善
内控
制度
下载PDF
职称材料
企业会计的财务管理及内部控制
15
作者
胡明月
《经济技术协作信息》
2019年第34期72-72,共1页
会计工作的开展成效除了会直接影响企业的经济效益外,还能够在规避财务风险、控制活动成本等方面产生深刻影响。财务管理与内部控制是现代会计工作中的重要组成,企业方面通过完善内控制度、严格财务管理,可以有效防范因为财务资金不合...
会计工作的开展成效除了会直接影响企业的经济效益外,还能够在规避财务风险、控制活动成本等方面产生深刻影响。财务管理与内部控制是现代会计工作中的重要组成,企业方面通过完善内控制度、严格财务管理,可以有效防范因为财务资金不合理利用而引发的会计风险,同时也能够保障资金、资产的安全、完整,为企业各项工作开展、战略计划实施提供物质保障,在提高企业综合竞争实力上奠定了扎实的基础。
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关键词
财务管理
企业会计
财务资金
会计风险
会计工作
综合竞争实力
不合理利用
完善
内控
制度
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职称材料
题名
企业管理会计角度下企业内控制度完善探究
1
作者
林晓波
机构
浙江物产工程技术服务有限公司
出处
《中国经贸》
2023年第25期199-201,共3页
文摘
企业内控制度对于企业的管理至关重要。本文旨在探究企业内控制度的完善,并分析其在管理会计中的作用。首先,介绍了内控制度的概念和基本要素;其次,强调了完善内控制度对于企业的重要性;再次,探讨了内控制度在管理会计中的作用。最后,提出了完善企业内控制度的建议。通过对企业内控制度的完善,企业能够更好地实现管理会计目标,提高经营管理效益。
关键词
企业
内控
制度
管理会计
企业的管理
完善
内控
制度
基本要素
经营管理效益
重要性
探究
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
完善内控制度建设,提高企业管理水平
被引量:
1
2
作者
毛宇新
机构
黑龙江出版集团财务处
出处
《经济研究导刊》
2012年第27期127-128,共2页
文摘
内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,应管理生产和经营的需要而产生,其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、效率性以及效果性;保证管理决策的贯彻;维护资产和资源的安全:保证会计记录的准确和完整并提供及时的、可靠的财务和管理信息。因为内部控制其本身是一种管理机制,是要花成本的,且这种成本又是现实和可以估量的,但实施内部控制而避免或减少风险或损失的可能性是不确定的,从而潜在地提高企业经济效益。
关键词
完善
内控
制度
企业管理
会计记录
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
浅谈完善医院内控制度 加强医院经营管理
被引量:
5
3
作者
苏翠平
机构
邯郸市中西医结合医院
出处
《经济视野》
2014年第11期185-185,共1页
文摘
我国现正处于社会转型的关键时期,医疗体制改革也随着社会发展逐渐深入,因此人们对医疗卫生方面也提出了更高的要求,想要在激烈的市场竞争中站住脚步、加强医院经营管理,最好方法就是完善医院内控制度。本文将结合医院内部会计工作存在的问题,从内控的目标及要求方面进行探讨,分析医院加强经营管理的需要。
关键词
内控
制度
建立
完善
内控
制度
加强经营管理
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
医疗保险经办机构内控管理现状及问题分析
4
作者
张楠
机构
永济市医疗保险服务中心
出处
《中国经贸》
2024年第10期48-50,共3页
文摘
本文旨在研究医疗保险经办机构内控管理的现状及问题,并提出相应的分析和解决方案。通过对内控组织结构、内控制度和流程以及内部控制监督与评价等方面的调查和分析,发现医疗保险经办机构在内控管理中存在一些问题。针对这些问题,本文提出了加强人才培养与队伍建设、完善内控制度和流程、建立健全的内部控制监督体系等解决方案。通过对问题的分析和解决方案的提出,本文旨在为医疗保险经办机构提升内控管理水平提供参考,并为相关研究提供借鉴。
关键词
内控
管理
内部控制监督
医疗保险经办机构
制度
和流程
完善
内控
制度
现状及问题分析
分析和解决
加强人才培养
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
浅谈如何完善企业内部会计控制制度
5
作者
郜立威
机构
锦州市质量技术监督局
出处
《现代商业》
2012年第11期219-219,共1页
文摘
随着经济全球化和我国市场经济的不断发展,人们对会计信息质量的依赖程度越来越强,完善企业内部会计控制制度能够保证企业经营活动的正常运转,保护企业资产的安全、预测并控制风险,评价企业的经济效益,提高企业经营管理水平。现代企业应建立健全企业内部会计控制制度,实现企业管理的科学,促使企业目标的实现,并通过向公众提供真实、公允的企业信息,切实履行社会责任,树立良好的社会形象。
关键词
内部控制
完善
内控
制度
对比研究
分类号
F233 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
与国际外汇市场规范接轨 为推进制度型开放贡献力量——记新版外汇市场准则发布1周年
6
作者
无
机构
全国外汇市场自律机制秘书处
出处
《中国货币市场》
2023年第1期46-51,共6页
文摘
党的二十大报告提出,推进高水平对外开放,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。立足国内、对接国际的《中国外汇市场准则》正是中国外汇市场与国际规则接轨、扩大制度型开放的鲜活例证。自2022年1月新版《中国外汇市场准则》发布以来,外汇市场参与者对照重检,持续完善内控制度,提升专业水平,加强行为规范,对接国际标准,为扩大制度型开放、推进高水平开放贡献了智“汇”力量。
关键词
外汇市场
市场参与者
行为规范
完善
内控
制度
对外开放
对接
国际标准
新版
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
强化企业内控制度 维护国有资产安全
被引量:
2
7
作者
陈翠莹
机构
新乡市卫生学校
出处
《致富时代(下半月)》
2009年第10期64-64,79,共2页
文摘
论述了企业内控制度对国有资产安全的意义,分析了企业内控制度建设中存在的问题,最后提出企业内控制度健全与完善的途径与方法。
关键词
企业
内控
制度
国有资产安全
意义
问题
完善
内控
制度
是企业为了达到经营目标
实现资产保值增值
保护会计信息的
真实
保证经济活动的协调有效而形成的内部自我调节和控制系统.
内控
制度
包括企业内部各个管理部门因分工而产生的相互联系
相互制约的
具有控制作用的一系列方法
措施和工作程序.建立健全
内控
制度
对于提高国有企业经营管理水平
实现国有资产保值增值
促进国有企业健康可持续发展具有重要意义.
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
浅谈完善企业会计内部控制
8
作者
康明
机构
哈尔滨富地科技发展有限责任公司
出处
《中外企业家》
2013年第4期89-89,共1页
文摘
在经济全球化以及市场经济不断发展的带动下,人们越来越依赖会计信息质量。不断完善企业内部会计控制制度不仅能保证企业各项经营活动的正常运转,保护企业的财产安全、控制风险,对企业的经济效益进行评价,而且能不断提高企业的经营管理水平。现代企业应不断完善企业内部会计控制制度,使企业管理科学化,促使企业不断实现目标,并不断提供真实、准确的企业信息,使企业树立良好的社会形象。
关键词
完善
内控
制度
原则
研究
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
企业实施内控稽查工作的实践与思考
9
作者
康常荣
机构
上海石化投资发展有限公司监察室
出处
《中国商界》
2009年第9期83-84,共2页
文摘
企业内控稽查是内部审计人员在企业法人领导下对企业内部制定的各项规章制度和经营管理情况进行审核和稽查的经济监督行为或过程.笔者以个人参与企业内控稽查工作的角度,从建立内控稽查组织机构、完善内控制度、提升风控稽查效果、培养员工内控意识等方面探讨了企业实施内控稽查的策略,供同行参考.
关键词
企业
内控
稽查工作
完善
内控
制度
内部审计人员
组织机构
企业内部
企业法人
经营管理
监督行为
规章
制度
员工
意识
审核
人参
培养
领导
经济
角度
过程
风控
分类号
F72 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
如何进一步加强高校经济责任审计思考
被引量:
5
10
作者
龚文华
机构
武夷学院财务处
出处
《武夷学院学报》
2010年第3期15-20,共6页
文摘
近年来,高校成为滋生腐败案件的新领域,大要案频发,充分暴露出高校内部管理的薄弱环节、漏洞和监督管理缺位。高校案件在整个教育系统居高不下,加强高校审计监督,全面建立和完善高校的内部控制制度和强化内部监督体系已刻不容缓。通过建立高校行政问责制,强化高校领导干部的法制意识、责任意识和管理意识,确保高校健康可持续发展。
关键词
加强
高校
审计监督
完善
内控
制度
Keywords
strengthen
universities
auditsupervision
improving internal supervision
分类号
F239.47 [经济管理—会计学]
下载PDF
职称材料
题名
关于信息化下医院财务内部控制的思考探述
被引量:
4
11
作者
于萍
机构
淄博市第四人民医院
出处
《中小企业管理与科技》
2018年第29期79-80,共2页
文摘
现阶段,随着我国市场化经济的逐步完善,财务内部控制在医院经济管理中意义重大,并对医院的财务管理与资金节约起到重大的监管作用。在医疗体制改革与网络经济化的大背景下,论文通过对信息化医院财务内部控制中存在的问题与弊端进行分析研究,并结合信息化对医院财务的优化作用,提出了相应的实施措施,为我国医疗事业的发展提供了积极的参考意见。
关键词
内控
制度
建设
财务管理水平
内控制度完善
Keywords
construction of internal control system
financial management level
perfection of internal control system
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
经济合同管理内部控制的有效性
12
作者
柴丽霞
机构
厦门大学附属第一医院
出处
《中国经贸》
2015年第23期47-48,共2页
文摘
目的:经济合同的管理作为内部控制体系的重要内容,越来越不可忽视。方法: 完善经济合同管理内部控制制度, 优化经济合同管理流程, 健全内部审计机构,加强对经济合同全程的跟踪管理和监督,提升内审人员专业素质。结论:内部审计在经济合同管理中发挥着不可替代的作用,是经济合同管理内部控制得以有效实施的保证。充分发挥内部审计作用,提升经济合同管理内部控制的有效性。
关键词
完善
内控
制度
优化管理流程
加强跟踪管理和监督
健全内审人员专业素质
分类号
F273.7 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
加强事业单位固定资产核算管理的思考
被引量:
2
13
作者
王智灵
机构
秦皇岛市第一污水处理厂
出处
《中国商界》
2009年第4期112-112,114,共2页
文摘
目前事业单位固定资产在核算和管理中,存在着管理不规范、核算方法不科学等一系列问题,为确保固定资产的安全完整,提高固定资产的核算和管理质量是目前急需解决的问题,单位管理人员应加强资产管理,完善内控制度,提高资产使用效率,应对我国加入WTO的挑战.
关键词
事业单位
固定资产核算
资产管理
完善
内控
制度
问题
使用效率
核算方法
管理质量
管理人员
安全完整
科学
规范
WTO
分类号
F72 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
企业会计的财务管理及内部控制分析
14
作者
胡明月
机构
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
出处
《经济技术协作信息》
2020年第19期63-63,共1页
文摘
会计工作的开展成效除了会直接影响企业的经济效益外,还能够在规避财务风险、控制活动成本等方面产生深刻影响。财务管理与内部控制是现代会计工作中的重要组成,企业方面通过完善内控制度、严格财务管理,可以有效防范因为财务资金不合理利用而引发的会计风险,同时也能够保障资金、资产的安全、完整,为企业各项工作开展、战略计划实施提供物质保障,在提高企业综合竞争实力上奠定了扎实的基础。
关键词
财务管理
企业会计
财务资金
会计风险
会计工作
综合竞争实力
不合理利用
完善
内控
制度
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
企业会计的财务管理及内部控制
15
作者
胡明月
机构
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
出处
《经济技术协作信息》
2019年第34期72-72,共1页
文摘
会计工作的开展成效除了会直接影响企业的经济效益外,还能够在规避财务风险、控制活动成本等方面产生深刻影响。财务管理与内部控制是现代会计工作中的重要组成,企业方面通过完善内控制度、严格财务管理,可以有效防范因为财务资金不合理利用而引发的会计风险,同时也能够保障资金、资产的安全、完整,为企业各项工作开展、战略计划实施提供物质保障,在提高企业综合竞争实力上奠定了扎实的基础。
关键词
财务管理
企业会计
财务资金
会计风险
会计工作
综合竞争实力
不合理利用
完善
内控
制度
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
企业管理会计角度下企业内控制度完善探究
林晓波
《中国经贸》
2023
0
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职称材料
2
完善内控制度建设,提高企业管理水平
毛宇新
《经济研究导刊》
2012
1
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职称材料
3
浅谈完善医院内控制度 加强医院经营管理
苏翠平
《经济视野》
2014
5
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职称材料
4
医疗保险经办机构内控管理现状及问题分析
张楠
《中国经贸》
2024
0
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职称材料
5
浅谈如何完善企业内部会计控制制度
郜立威
《现代商业》
2012
0
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职称材料
6
与国际外汇市场规范接轨 为推进制度型开放贡献力量——记新版外汇市场准则发布1周年
无
《中国货币市场》
2023
0
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职称材料
7
强化企业内控制度 维护国有资产安全
陈翠莹
《致富时代(下半月)》
2009
2
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职称材料
8
浅谈完善企业会计内部控制
康明
《中外企业家》
2013
0
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职称材料
9
企业实施内控稽查工作的实践与思考
康常荣
《中国商界》
2009
0
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职称材料
10
如何进一步加强高校经济责任审计思考
龚文华
《武夷学院学报》
2010
5
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职称材料
11
关于信息化下医院财务内部控制的思考探述
于萍
《中小企业管理与科技》
2018
4
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职称材料
12
经济合同管理内部控制的有效性
柴丽霞
《中国经贸》
2015
0
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职称材料
13
加强事业单位固定资产核算管理的思考
王智灵
《中国商界》
2009
2
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职称材料
14
企业会计的财务管理及内部控制分析
胡明月
《经济技术协作信息》
2020
0
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职称材料
15
企业会计的财务管理及内部控制
胡明月
《经济技术协作信息》
2019
0
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