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在信息环境下物流企业内控审计工作探究
被引量:
4
1
作者
杨舒婷
《中国物流与采购》
2020年第23期143-143,共1页
在信息化背景下物流企业为了提升企业的核心竞争力,需要搭建适用的信息化平台,增强内控审计工作的准确性和便捷性,同时为企业的财务及内控审计提供理论参考。
关键词
信息化
物流企业
内控审计工作
原文传递
基层央行内部控制审计的实践与思考
2
作者
肖剑青
《时代金融》
2015年第27期259-260,共2页
内部控制审计作为一项强化内部控制的创新举措和有效途径,对加强人民银行基层行内部管理、防范内部风险、确保有效履职和促进内审工作转型具有十分重要的意义。本文结合近年来基层央行开展内部控制审计的实践,剖析了当前内部控制审计的...
内部控制审计作为一项强化内部控制的创新举措和有效途径,对加强人民银行基层行内部管理、防范内部风险、确保有效履职和促进内审工作转型具有十分重要的意义。本文结合近年来基层央行开展内部控制审计的实践,剖析了当前内部控制审计的不足与难点,提出了加强和完善内部控制审计工作的对策及建议。
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关键词
基层央行
内控审计工作
思考
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职称材料
题名
在信息环境下物流企业内控审计工作探究
被引量:
4
1
作者
杨舒婷
机构
西安石油大学经济管理学院
出处
《中国物流与采购》
2020年第23期143-143,共1页
文摘
在信息化背景下物流企业为了提升企业的核心竞争力,需要搭建适用的信息化平台,增强内控审计工作的准确性和便捷性,同时为企业的财务及内控审计提供理论参考。
关键词
信息化
物流企业
内控审计工作
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
F253.7 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基层央行内部控制审计的实践与思考
2
作者
肖剑青
机构
中国人民银行株洲市中心支行
出处
《时代金融》
2015年第27期259-260,共2页
文摘
内部控制审计作为一项强化内部控制的创新举措和有效途径,对加强人民银行基层行内部管理、防范内部风险、确保有效履职和促进内审工作转型具有十分重要的意义。本文结合近年来基层央行开展内部控制审计的实践,剖析了当前内部控制审计的不足与难点,提出了加强和完善内部控制审计工作的对策及建议。
关键词
基层央行
内控审计工作
思考
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
F832.31 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
在信息环境下物流企业内控审计工作探究
杨舒婷
《中国物流与采购》
2020
4
原文传递
2
基层央行内部控制审计的实践与思考
肖剑青
《时代金融》
2015
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