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民办学校内部控制制度体系建设
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作者 胡婷婷 《中国经贸》 2024年第13期47-49,共3页
民办学校制定完善且健全的内控制度体系,有助于维护学校资产安全,优化配置资源,促进内部管理水平提升,防控各类风险,提升核心竞争力。而随着社会经济的不断发展,民办学校之间的竞争日渐激烈,为促进学校稳定运营及可持续发展,必须重视内... 民办学校制定完善且健全的内控制度体系,有助于维护学校资产安全,优化配置资源,促进内部管理水平提升,防控各类风险,提升核心竞争力。而随着社会经济的不断发展,民办学校之间的竞争日渐激烈,为促进学校稳定运营及可持续发展,必须重视内部控制,建立完善的内控制度体系。本文主要通过分析民办学校建设内部控制制度体系的作用,提出具体的建设对策,以期为相关学校管理人员提供一定参考。 展开更多
关键词 内控制度体系 民办学校 内部控制制度体系 学校管理人员 可持续发展 提升核心竞争力 建设对策 资产安全
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高校建立内部控制制度体系的研究 被引量:2
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作者 贺凌云 张亚红 +1 位作者 李平 陈俊 《西安建筑科技大学学报(社会科学版)》 2004年第z1期87-93,共7页
高校建立内部控制制度体系是实现学校发展整体目标的迫切需要.高校必须根据国家的政策、法律、规范,站在学校整体管理需要的角度,制定明确具体的高校内部控制制度、目标.依照目标定位,结合学校的实际情况,抓住重点问题、关键因素、薄弱... 高校建立内部控制制度体系是实现学校发展整体目标的迫切需要.高校必须根据国家的政策、法律、规范,站在学校整体管理需要的角度,制定明确具体的高校内部控制制度、目标.依照目标定位,结合学校的实际情况,抓住重点问题、关键因素、薄弱环节,按照效益性建立高校内部控制制度体系,并加强内部控制制度体系的有效监督和考评实施.随着国家具体规范的不断颁发,高校内部控制制度体系要通过不断博弈得到逐步完善与发展,最终实现内部控制制度目标,以促进高校实现发展的总体目标. 展开更多
关键词 内部控制 内部控制制度目标 内部控制制度体系 内部控制制度体系实施
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企业财务内部控制管理制度体系的建设探讨 被引量:7
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作者 周文娟 《财会学习》 2021年第8期197-198,共2页
企业通过建立和完善财务内部控制管理制度体系,实现整体财务管理水平的提升,对于企业长期健康稳定发展具有重要意义。本文重点分析了当前企业建设和完善财务内部控制管理制度体系过程中存在的问题,并针对这些问题提出了相应的解决措施。
关键词 内部控制管理制度体系 财务管理 有效措施
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高技术中心内部控制制度体系建设取得重要进展
4
《河南科技》 2018年第2期6-6,共1页
2018年1月12日,高技术中心召开了高技术中心内部控制手册运行启动会,标志着高技术中心内控体系建设取得重要进展,基本建成覆盖全部业务工作的完整内控体系.
关键词 高技术中心内部控制制度体系 科技创新
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西南联大规章制度体系:溯源、结构及启示
5
作者 史晓宇 《黑龙江高教研究》 北大核心 2021年第4期42-48,共7页
西南联大的内部制度体系研究是西南联大研究中的一个鲜见而重要的领域。文章追溯西南联大合组前三校的规章制度及其特质,深入挖掘出西南联大内部规章制度中的数量、内容并整理分类,系统生成西南联大内部规章制度建设图表,揭示了西南联... 西南联大的内部制度体系研究是西南联大研究中的一个鲜见而重要的领域。文章追溯西南联大合组前三校的规章制度及其特质,深入挖掘出西南联大内部规章制度中的数量、内容并整理分类,系统生成西南联大内部规章制度建设图表,揭示了西南联大规章制度体系的整体特征,同时从西南联大制度建设的成功经验中探求新时代我国高等教育治理体系和治理能力现代化的借鉴价值和意义。 展开更多
关键词 西南联大 内部制度体系 结构 制度质量
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关于事业单位财务内部控制体系构建的几点思考 被引量:3
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作者 毕艳芬 《首席财务官》 2022年第19期95-97,共3页
在新形势下,健康稳定的财务内部环境可以帮助事业单位更好地适应时代的发展,事业单位的长远发展与构建财务内部控制体系有着密切联系,而事业单位作为维护我国经济市场稳定的重要力量,其财务资产的安全性是否能得到保障十分关键。因此,... 在新形势下,健康稳定的财务内部环境可以帮助事业单位更好地适应时代的发展,事业单位的长远发展与构建财务内部控制体系有着密切联系,而事业单位作为维护我国经济市场稳定的重要力量,其财务资产的安全性是否能得到保障十分关键。因此,为了确保事业单位的社会职能得到有效发挥,国家财产的安全能得到有效保障,构建财务内部控制体系已经势在必行。本文从事业单位构建内部控制的重要性出发,分析和探讨现阶段事业单位构建内部控制体系的难点,并对如何构建财务内部控制体系提出了几点对策。 展开更多
关键词 事业单位 财务内部制度体系 内部管理
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浅析高校内控制度体系建设
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作者 袁春丽 《经济视野》 2014年第15期477-477,共1页
高校承担着为国家培养接班人的重任,在当前经济体制改革不断深入的情况下,高等教育的发展速度不断加快,在这种情况下,给高校的发展带来了较大的机遇,同时其竞争的激烈也使其面临着严竣的挑战,所以高校要想健康的发展,则需要加快内部制... 高校承担着为国家培养接班人的重任,在当前经济体制改革不断深入的情况下,高等教育的发展速度不断加快,在这种情况下,给高校的发展带来了较大的机遇,同时其竞争的激烈也使其面临着严竣的挑战,所以高校要想健康的发展,则需要加快内部制度体系的建设和完善,更好的满足高效发展的现实需求.文中对高校内控制度体系建设的必要性进行了分析,并进一步对加快高校内部制度体系建设的措施进行了阐述. 展开更多
关键词 高校 内部控制制度体系 监督
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从会计角度浅谈社团组织内部控制制度构建
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作者 邓军 《时代经贸》 2013年第8期90-90,共1页
随着社会主义市场经济体制的完善和政府职能的转变,社团组织在经济生活中的重要性日益凸显,社团组织只有加强内部控制制度的建设,才能更好地完成自身担负的履行社会公益服务的使命。
关键词 会计角度 社会团体 基本特征 内部治理机制 内部控制制度体系
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试述连锁百货业内部控制体系存在的问题及对策 被引量:3
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作者 徐雪勤 《中国商界》 2010年第11期268-268,共1页
连锁百货业所处的制度环境在新的经济形势下发生了巨大的变化,对我国连锁百货业内部控制体系提出了更大挑战。本文分析我国连锁百货业内部控制体系所存在的问题,提出了如何完善连锁百货业内部控制制度体系。
关键词 连锁百货业 内部控制体系 问题 内部控制制度体系 制度环境 经济形势 分析
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行政事业单位内部控制制度解析与实践
10
作者 张进 《中国管理信息化》 2015年第19期29-30,共2页
文章以财政部2012年11月出台、并于2014年1月1日起施行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》为议题,通过对内部控制制度的解析,就行政事业单位落实内部控制规范的现实意义以及工作措施等予以探讨。
关键词 行政事业单位 内部控制制度体系 内部控制制度建设
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强化内部会计控制 提升企业管理水平
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作者 国衍利 《经济技术协作信息》 2004年第11期26-26,共1页
有的人认为内部会计控制就是内部控制或内部会计监督;有的人则认为内部会计控制就是单位内部制订出来的一些与财务会计有关的文件、制度;还有人认为内部会计控制就是内部成本控制、内部资产安全性控制、内部责任控制等等。
关键词 内部会计控制制度体系 企业管理 公司治理结构 会计人员 职业道德
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内部审计与内部控制的关系研究 被引量:2
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作者 王丽 《国际商务财会》 2014年第7期51-54,共4页
随着经济全球化进程的加快,企业面临的各种风险不断扩大,建立内部控制体系,加强风险和危机管理,保障企业可持续发展,已经成为企业普遍关注的焦点。内部审计既是企业内部控制体系的一部分,又是实现内部控制目标的重要手段。内部审计与内... 随着经济全球化进程的加快,企业面临的各种风险不断扩大,建立内部控制体系,加强风险和危机管理,保障企业可持续发展,已经成为企业普遍关注的焦点。内部审计既是企业内部控制体系的一部分,又是实现内部控制目标的重要手段。内部审计与内部控制应相辅相成,通过加强内部审计促进内部控制完善。 展开更多
关键词 内部审计 内部控制 内部体系制度
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企业加强内部控制与风险管理的研究 被引量:5
13
作者 赵震宇 《财会学习》 2020年第33期197-198,共2页
在企业的现代化发展进程中,内部控制是重要的产物,加强对其建设有利于完善现代企业制度,促进企业的健康发展。而提高对风险的管理水平,能够帮助企业规避风险,减少损失,从而保证企业的资金安全。为此,本文首先叙述了企业内部控制与风险... 在企业的现代化发展进程中,内部控制是重要的产物,加强对其建设有利于完善现代企业制度,促进企业的健康发展。而提高对风险的管理水平,能够帮助企业规避风险,减少损失,从而保证企业的资金安全。为此,本文首先叙述了企业内部控制与风险管理的不同之处。其次,分析了企业内部控制与风险管理方面存在的问题,以及其中的原因。最后,为了提升企业的管理水平,提出了相关完善措施。 展开更多
关键词 企业内部控制 风险管理 内部控制制度体系
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行政事业单位预算业务内部控制的建立与完善 被引量:6
14
作者 董山香 《现代企业》 2020年第11期74-75,共2页
财政部在2012年11月29日发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并已于2014年1月1日起在各级各类事业单位正式施行。《行政事业单位内部控制规范(试行)》指引各单位从单位层面、业务层面等全方位建立完善内部控制制度体系。建立完... 财政部在2012年11月29日发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并已于2014年1月1日起在各级各类事业单位正式施行。《行政事业单位内部控制规范(试行)》指引各单位从单位层面、业务层面等全方位建立完善内部控制制度体系。建立完善业务层面的预算业务内部控制,可推动单位内部控制的有效实施。 展开更多
关键词 事业单位预算 《行政事业单位内部控制规范(试行)》 业务层面 内部控制制度体系 单位层面 预算业务 建立与完善 单位内部控制
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建设廉洁政治的改革新部署
15
作者 赵慧礼 《大庆社会科学》 2014年第1期33-35,共3页
党的十八届三中全会,顺应反腐败斗争新形势,积极回应社会各界新期待,绘制把权力关进制度的笼子的新蓝图,以前所未有的政治勇气和改革力度,对建设廉洁政治进行系统部署。这些部署体现在紧密相连的两个层面:在内部制度体系层面,聚焦于强... 党的十八届三中全会,顺应反腐败斗争新形势,积极回应社会各界新期待,绘制把权力关进制度的笼子的新蓝图,以前所未有的政治勇气和改革力度,对建设廉洁政治进行系统部署。这些部署体现在紧密相连的两个层面:在内部制度体系层面,聚焦于强化权力运行制约和监督体系;在外部保障体制层面,蕴含在深化干部人事制度改革、行政体制改革、司法体制改革和加强社会主义民主政治制度建设之中。呈现为继承性、创新性、开放性、整体性、可行性5个显著特征,与《决定》的整体思想特质相契合。这些部署着眼于打造制度反腐利器,吹响了廉洁政治建设的集结号。 展开更多
关键词 廉洁政治 制度反腐 新部署 内部制度体系 外部保障体制
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加强审计法制工作的做法和思考
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作者 刘小红 《审计理论与实践》 北大核心 2003年第6期34-35,共2页
近年来,福州市审计局不断完善审计执法内部制度体系,强化审计质量管理与内部制约监督机制,审计法制工作有了较大发展,主要表现在: 1.审计执法力度明显加大,揭露查处了一些大案要案。1999-2002年查处重大违法违规和经济犯罪案件共21件。
关键词 审计工作 法制工作 福州市审计局 审计执法 内部制度体系 审计质量管理 监督机制
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