期刊文献+
共找到88篇文章
< 1 2 5 >
每页显示 20 50 100
数据时代企业内部审计信息化措施
1
作者 张俊昌 《中国经贸》 2024年第20期106-108,共3页
随着数据时代的到来,企业内部审计已经成为确保企业运营正常和可持续发展的重要环节。本文将通过分析数据时代企业加强内部审计信息化的必要性,并结合当前企业内部审计信息化存在的不足,提出了一些改进措施,以提高企业内部审计的效率和... 随着数据时代的到来,企业内部审计已经成为确保企业运营正常和可持续发展的重要环节。本文将通过分析数据时代企业加强内部审计信息化的必要性,并结合当前企业内部审计信息化存在的不足,提出了一些改进措施,以提高企业内部审计的效率和准确性,促进企业的可持续发展。 展开更多
关键词 企业内部审计 数据时代 内部审计信息 企业运营 企业的可持续发展 存在的不足 可持续发展的 改进措施
下载PDF
国有企业内部审计信息化进程中的风险如何管控
2
作者 丁琳 《中国商界》 2024年第4期192-193,共2页
国有企业在内部审计信息化应用过程中面临着诸多风险挑战,因此采取有效措施管控风险变得尤为重要。本文分析了国企内部审计信息化过程中可能遇到的风险,并根据上述情况提出了相关管控策略,旨在助力企业平稳发展。
关键词 国有企业 风险挑战 平稳发展 信息化过程 管控策略 内部审计信息 国企内部审计 管控风险
下载PDF
新医改背景下公立医院内部审计信息化建设路径研究 被引量:4
3
作者 苑丽敏 《财会学习》 2023年第10期103-106,共4页
随着新医改政策的颁布和医疗卫生体制改革步伐的加快,医院药品和卫生耗材实行零差率销售、城乡居民分级诊疗、社区家庭医生签约服务等一系列新医改政策的逐步推进;加之近年来,公立医院各项工作的信息化建设越来越普及,内部审计部门作为... 随着新医改政策的颁布和医疗卫生体制改革步伐的加快,医院药品和卫生耗材实行零差率销售、城乡居民分级诊疗、社区家庭医生签约服务等一系列新医改政策的逐步推进;加之近年来,公立医院各项工作的信息化建设越来越普及,内部审计部门作为保障公立医院内控质量的关键,其信息化建设程度却普遍不高,仍存在较多问题有待完善,这都给公立医院今后的发展带来较大困难。为了顺应社会信息化发展的大势,公立医院应该加快内部审计与信息化的结合,转变传统人工的内部审计方式,改善内部审计工作的成效。因此,本研究将基于新医改背景,如何实现公立医院内部审计信息化建设展开广泛探讨,对促进公立医院内部审计信息化建设具有一定的现实意义,有助于深化医改改革、提高医院运行效率、改善民生、提高全民健康水平。 展开更多
关键词 内部审计信息 新医改 公立医院
下载PDF
高校内部审计信息化建设存在的问题及应对措施分析 被引量:1
4
作者 庄慧超 《中国信息化》 2023年第7期95-97,共3页
随着中国高等教育的飞速发展,高校的经济管理活动日益复杂,使得高校内部审计工作的重要性不断凸显。与此同时,信息化程度的不断提高,为高校内部审计工作带来了新的挑战。本文旨在从信息化的角度探讨大学内部审计的现状及问题,并提出相... 随着中国高等教育的飞速发展,高校的经济管理活动日益复杂,使得高校内部审计工作的重要性不断凸显。与此同时,信息化程度的不断提高,为高校内部审计工作带来了新的挑战。本文旨在从信息化的角度探讨大学内部审计的现状及问题,并提出相应的建议。 展开更多
关键词 经济管理活动 高校内部审计 高等教育 内部审计信息 信息化程度 新的挑战 问题及应对措施 内部审计的现状
下载PDF
事业单位内部审计信息化的问题及对策
5
作者 陈佳 《商业观察》 2023年第2期55-57,共3页
我国社会经济迅速发展,内部审计信息化已经逐渐成熟,近年来经过一系列完善措施,事业单位的内部审计信息化发展有了很大的进步,但依然存在一些可提升空间。文章阐述了事业单位内部审计工作信息化存在的不足之处,并提出了应对策略。
关键词 事业单位 内部审计信息 问题 对策
下载PDF
基于COBIT的高校内部审计信息化发展问题研究 被引量:8
6
作者 许江波 孙士霞 刘红梅 《首都经济贸易大学学报》 北大核心 2014年第6期65-70,共6页
本文在系统分析内部审计信息化在高校信息化建设浪潮中面临的主要挑战的基础上,运用COBIT这一国际上公认的安全与信息技术管理和控制的标准体系,结合中国高校的实际,围绕高校信息系统审计和高校内部审计信息化建设等核心问题,对高校内... 本文在系统分析内部审计信息化在高校信息化建设浪潮中面临的主要挑战的基础上,运用COBIT这一国际上公认的安全与信息技术管理和控制的标准体系,结合中国高校的实际,围绕高校信息系统审计和高校内部审计信息化建设等核心问题,对高校内部审计信息化问题进行探讨,并提出有针对性的发展建议。 展开更多
关键词 高等学校 内部审计信息 信息系统审计 COBIT
下载PDF
高校内部审计信息化管理现状及对策探讨 被引量:14
7
作者 祝青 吴伟章 唐振达 《中国内部审计》 2015年第9期75-78,共4页
计算机技术和网络技术在高校科研、教学和财务管理等领域的广泛运用,改变了高校内部审计的审计环境,审计技术、审计方法,但高校内部审计信息化建设和管理还相对滞后。本文在剖析高校内部审计信息化管理现状的基础上,分析当前高校内部审... 计算机技术和网络技术在高校科研、教学和财务管理等领域的广泛运用,改变了高校内部审计的审计环境,审计技术、审计方法,但高校内部审计信息化建设和管理还相对滞后。本文在剖析高校内部审计信息化管理现状的基础上,分析当前高校内部审计信息化管理存在的问题并提出相应的对策。 展开更多
关键词 高等院校 内部审计信息 现状 对策
下载PDF
业财融合下的企业内部审计信息系统研究 被引量:17
8
作者 王婧婧 《会计之友》 北大核心 2019年第21期25-28,共4页
现阶段,企业的内部审计信息系统被长期锁定在某种低效率的“闭锁”状态下,导致内部审计内生动力薄弱,无法为企业实现实质增值。基于业财融合的企业内部审计信息系统整合了审计作业管理、实质性测试与佐证、风险控制与内部审计报告、审... 现阶段,企业的内部审计信息系统被长期锁定在某种低效率的“闭锁”状态下,导致内部审计内生动力薄弱,无法为企业实现实质增值。基于业财融合的企业内部审计信息系统整合了审计作业管理、实质性测试与佐证、风险控制与内部审计报告、审计运维管理等内部审计核心工具,是一种全新的“业财审”融合闭环系统体系。具体做法为:在数据采集检索方面,以财务共享服务中心为平台,与专项业务管理系统、全面预算管理系统对接,通过对影响企业持续有效增值数据的收集和分享,设置审计作业链来实现;在数据分析佐证方面,以审计数据智库中心为平台,通过审计作业链设置多维风险评估与测试,形成审计预警链。构建基于业财融合的企业内部审计信息系统,为企业风险控制和内部审计报告的提质增效提供高可信的实施路径。 展开更多
关键词 企业内部审计信息系统 审计作业链 审计证据链
下载PDF
基于数据挖掘、联网审计和在线审计的内部审计信息化建设——来自广州市公安局内部审计信息化建设的实践 被引量:8
9
作者 叶常青 仇栋良 +3 位作者 于铁军 李勉 陈伟波 丁朝霞 《中国内部审计》 2015年第9期68-74,共7页
推进审计信息化建设,是实现内部审计工作科学发展的必由之路,是在信息化条件下提升内部审计工作效能的必然选择。本文在全球信息化、大数据时代的背景下,阐述基于数据挖掘、联网审计、在线实时审计的计算机审计理论基础,结合广州公安审... 推进审计信息化建设,是实现内部审计工作科学发展的必由之路,是在信息化条件下提升内部审计工作效能的必然选择。本文在全球信息化、大数据时代的背景下,阐述基于数据挖掘、联网审计、在线实时审计的计算机审计理论基础,结合广州公安审计平台的IT系统架构特点,阐述广州市公安局在内部审计信息化建设方面的探索与实践,在此基础上分析内部审计信息化的成效和启示。 展开更多
关键词 数据挖掘 联网审计 在线审计 内部审计信息
下载PDF
电网企业内部审计信息化系统建设研究 被引量:23
10
作者 唐忠良 程俊春 王伟玲 《价值工程》 2012年第27期212-216,共5页
信息和网络通信技术的高速发展,特别是现代化管理系统的普及和审计信息化的需求,对电网企业内部审计提出了更高的要求。本文先介绍了电网企业内部审计信息化的发展现况和规划管理问题,从审计管理信息化和审计手段信息化两个方面详细探... 信息和网络通信技术的高速发展,特别是现代化管理系统的普及和审计信息化的需求,对电网企业内部审计提出了更高的要求。本文先介绍了电网企业内部审计信息化的发展现况和规划管理问题,从审计管理信息化和审计手段信息化两个方面详细探讨了审计管理信息系统、审计门户建设、审计数据中心、现场作业审计系统和在线审计系统的规划、管理、设计研究和建设,分析了系统建设的成功因素,得出新形势下审计信息化的发展方向是智能化、自动化审计。 展开更多
关键词 内部审计信息 审计管理系统 在线审计
下载PDF
医院内部审计信息化建设存在的问题与对策 被引量:4
11
作者 蔡海平 《全国流通经济》 2017年第5期111-112,共2页
笔者分析了南通市公立医院内部审计信息化建设现状及存在问题,提出推进内审信息化建设应首先领导高度重视,必须紧跟新形势下信息化发展步伐,敢于进取不断提高工作效率,抓好内审信息化应用实效,引进复合型人才,向外部审计部门汲取经验,... 笔者分析了南通市公立医院内部审计信息化建设现状及存在问题,提出推进内审信息化建设应首先领导高度重视,必须紧跟新形势下信息化发展步伐,敢于进取不断提高工作效率,抓好内审信息化应用实效,引进复合型人才,向外部审计部门汲取经验,以加快内部审计信息化建设的步伐。 展开更多
关键词 审计工作 内部审计信息 审计质量 信息化建设
下载PDF
大数据时代企业内部审计信息化体系构建 被引量:12
12
作者 刘海霞 《河北企业》 2016年第4期72-73,共2页
大数据已悄然融入我们的生产、生活的方方面面,在大数据背景下,内部审计面临着机遇与挑战。如何抓住机遇迎接挑战,决定着内部审计的未来发展。本文试图从四个维度构建内部审计信息化体系,为内部审计在大数据浪潮中实现信息化提供参考。
关键词 大数据时代 内部审计信息 体系构建
下载PDF
企业集团内部审计信息化建设的思考 被引量:8
13
作者 张迎 《新会计》 2014年第1期55-57,26,共4页
内部审计系统作为企业信息系统的重要组成部分,虽然已取得一定进展,但大多数企业内部审计仍跟不上形势发展的需要。因此对于内部审计信息化问题的研究具有重要现实意义。文章介绍企业集团内部审计信息化发展的背景以及必要性,探讨内部... 内部审计系统作为企业信息系统的重要组成部分,虽然已取得一定进展,但大多数企业内部审计仍跟不上形势发展的需要。因此对于内部审计信息化问题的研究具有重要现实意义。文章介绍企业集团内部审计信息化发展的背景以及必要性,探讨内部审计信息化建设的研究概述和制约其发展的问题,并提出实现内部审计信息化的构想。 展开更多
关键词 企业集团 内部审计信息
下载PDF
安徽省内部审计信息化建设状况调研报告——基于大数据背景的问卷调查分析 被引量:3
14
作者 王锴 唐宗翔 《财会学习》 2017年第8期7-9,共3页
本文借助问卷调查的方式,选择安徽省范围内企事业单位审计和管理人员作为样本,收集较为准确的一手信息。通过对数据的统计分析,从机构设置、人员状况、经费投入、技术安全等方面深入了解和透视省内内部审计信息化建设的现状,洞悉了企业... 本文借助问卷调查的方式,选择安徽省范围内企事业单位审计和管理人员作为样本,收集较为准确的一手信息。通过对数据的统计分析,从机构设置、人员状况、经费投入、技术安全等方面深入了解和透视省内内部审计信息化建设的现状,洞悉了企业现有的信息化环境,发展内部审计信息化的优势以及企业相关人员对于大数据认知和理念的转变。了解实际工作中出现的问题并对之进行剖析,并通过理论结合实践寻找相应可行的解决方案。不仅丰富了内部审计信息化相关理论,也为企业相关人员在实际工作中提供了方向性的指引。为安徽省企业更好扩展内部审计的职能,提高内部审计效率,实现内部审计的转型与发展提供一定参考和帮助。让内部审计更多的为经营决策提供战略支持,发挥内部审计增值服务职能,并且以此更快的提升企业自身价值,增强竞争力。 展开更多
关键词 内部审计信息 大数据 增值性
下载PDF
高校内部审计信息精细化管理探析
15
作者 肖鑫 《行政事业资产与财务》 2018年第23期86-88,共3页
本文分析了高校内部审计信息管理的存在问题,探讨精细化管理内部审计信息,提出一些建议和措施:运用甘特图、信息系统加强审计项目进度管理、细化和规范审计文书签发权限和发文管理、集中管理审计发现问题整改情况、分类与集中管理审计... 本文分析了高校内部审计信息管理的存在问题,探讨精细化管理内部审计信息,提出一些建议和措施:运用甘特图、信息系统加强审计项目进度管理、细化和规范审计文书签发权限和发文管理、集中管理审计发现问题整改情况、分类与集中管理审计数据和资料、运用信息系统管理审计业务数据、重视并为审计信息管理工作提供良好条件。 展开更多
关键词 高校 内部审计信息 审计信息管理 精细化
下载PDF
内部审计信息化发展中存在的问题及解决对策 被引量:6
16
作者 苏娟 《经济师》 2015年第3期275-276,共2页
随着计算机科学技术的迅猛发展,带来了会计信息化及其他业务信息化的快速发展,要求内部审计必须跟上信息化时代的步伐,建设、开发和利用计算机辅助审计、远程在线审计,不断加强计算机技术在内部审计工作中的应用,实现内部审计和管理工... 随着计算机科学技术的迅猛发展,带来了会计信息化及其他业务信息化的快速发展,要求内部审计必须跟上信息化时代的步伐,建设、开发和利用计算机辅助审计、远程在线审计,不断加强计算机技术在内部审计工作中的应用,实现内部审计和管理工作的信息化。 展开更多
关键词 内部审计信息 资源共享 内部审计模式
下载PDF
大数据环境下内部审计信息化问题分析 被引量:15
17
作者 侯文杰 《财会学习》 2021年第33期126-128,共3页
近几年来,企业管理中广泛运用信息化技术管理手段,特别是随着大数据技术的深入发展,为人民群众的生活以及工作带来了很多的便利。同时,也为企业内部实行审计信息化初步奠定了基础,大数据技术的使用改变了企业审计理念,提升了企业审计效... 近几年来,企业管理中广泛运用信息化技术管理手段,特别是随着大数据技术的深入发展,为人民群众的生活以及工作带来了很多的便利。同时,也为企业内部实行审计信息化初步奠定了基础,大数据技术的使用改变了企业审计理念,提升了企业审计效率,并且优化了审计的模式,在企业审计方面发挥了很大的作用。 展开更多
关键词 大数据环境 内部审计信息 问题分析
下载PDF
关于我国内部审计信息化的思考 被引量:2
18
作者 薛松 赵婉笛 《河北企业》 2017年第8期71-72,共2页
在当今社会快速发展的信息技术环境下,电子信息系统在企业中的应用也越来越普遍,信息系统架构越发完善。这种新环境为内部审计发展带来了新的发展机遇与挑战。为了适应ERP环境下企业内部审计的需要,我国企业内部审计信息化系统逐步向标... 在当今社会快速发展的信息技术环境下,电子信息系统在企业中的应用也越来越普遍,信息系统架构越发完善。这种新环境为内部审计发展带来了新的发展机遇与挑战。为了适应ERP环境下企业内部审计的需要,我国企业内部审计信息化系统逐步向标准化、网络化、分级化发展,云计算、自动化、智能化等新理念、新技术的应用显著改善了企业内部审计的质量和效率,从而促进了企业价值的增加。本文通过对内部审计信息化的意义以及我国内部审计信息化发展状况的分析得出未来内部审计信息化的发展趋势,最后提出了对内部审计信息化建设的政策建议。 展开更多
关键词 内部审计信息 现状 趋势 策略
下载PDF
浅谈医院内部审计信息化系统 被引量:3
19
作者 杨同光 《中国医学创新》 CAS 2009年第30期153-154,共2页
本文是对医院内部审计信息系统的理论探讨。笔者旨在介绍当前医院信息化环境下构建内部审计信息化系统的意义;医院内部审计信息系统的设计原理和构成,并分析各个子系统的功能;最后展望了医院内部审计信息系统的未来发展趋势。
关键词 HIAS医院内部审计信息系统 IPS入经防护系统 HMIS医院管理信息系统
下载PDF
浅议医院内部审计信息系统的实施 被引量:2
20
作者 杨同光 《中国医学创新》 CAS 2009年第31期162-162,共1页
本文是对医院信息系统(HMIS)下实施内部审计信息系统的探讨。作者介绍医院内部审计信息系统的实施目标,分析医院内部审计信息系统实施步骤,包括实施前计划、实施的步骤、系统的试运行和实施过程中应注意问题。
关键词 医院内部审计信息系统 审计系统论 审计监测规则
下载PDF
上一页 1 2 5 下一页 到第
使用帮助 返回顶部