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公立医院内部控制体系建设优化探讨
1
作者 李志辉 《经济师》 2024年第5期78-79,81,共3页
规范的内部控制制度是提升会计信息质量及组织管理水平的有效措施,其对于医院有效预防经营过程中的各类风险及增强管理能力有着积极作用。从我国医院内部管理现状来看,内部管理机制缺失或不完善已经成为制约公立医院发展的一个主要原因... 规范的内部控制制度是提升会计信息质量及组织管理水平的有效措施,其对于医院有效预防经营过程中的各类风险及增强管理能力有着积极作用。从我国医院内部管理现状来看,内部管理机制缺失或不完善已经成为制约公立医院发展的一个主要原因,不利于其长期健康发展。为此,加强公立医院内部控制对于当前我国公立医院改革有着深远意义。文章在阐述公立医院内部控制体系建设重要性的基础上,分析目前公立医院内部控制体系建设的现状,总结存在的问题,提出优化内部控制体系建设的措施,从而推进医院经济管理与运营管理的科学化、规范化、信息化水平。 展开更多
关键词 公立医院 内部控制体系建设优化 风险管控
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企业经济财会风险管理与内部控制体系建设的关联性研究
2
作者 樊小娟 《中国经贸》 2024年第4期218-220,共3页
企业经济财会风险管理和内部控制体系建设是现代企业管理中不可或缺的两个重要方面。随着市场竞争的不断加剧和经济风险的增加,企业必须重视并有效管理经济财会风险,同时建立和完善内部控制体系来维护企业资金安全和财务稳定。在当今复... 企业经济财会风险管理和内部控制体系建设是现代企业管理中不可或缺的两个重要方面。随着市场竞争的不断加剧和经济风险的增加,企业必须重视并有效管理经济财会风险,同时建立和完善内部控制体系来维护企业资金安全和财务稳定。在当今复杂多变的商业环境中,企业面临着诸多风险,只有通过科学有效的风险管理和内部控制体系建设,企业才能规避潜在风险、增强抵御能力,确保健康、持续发展。 展开更多
关键词 内部控制体系建设 抵御能力 风险管理 现代企业管理 关联性研究 市场竞争 财会 财务稳定
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融合PDCA理念与内控五要素强化企业内部控制体系建设
3
作者 杜慧敏 《中国商界》 2024年第3期100-101,共2页
内控体系建设是一项长期、复杂的系统工程,企业内部控制基本规范提出的通用要求,需要结合企业实际,建立持续的正循环改进机制。本文将PDCA理念与内控五要素融合,提出内控体系建设五步法,包括组织建设、风险评估、流程建设、执行监督、... 内控体系建设是一项长期、复杂的系统工程,企业内部控制基本规范提出的通用要求,需要结合企业实际,建立持续的正循环改进机制。本文将PDCA理念与内控五要素融合,提出内控体系建设五步法,包括组织建设、风险评估、流程建设、执行监督、整改问责,为企业搭建内控体系,解决具体内控问题提供方法论参考。内控体系建设的误区内控体系建设是一项长期、复杂的系统工程。但企业经营的行业特点、内外部环境千差万别,将内控的通用要求在企业中落地时仍然会遇到很多问题,甚至产生很多误区。误区一:内控建设是内控部门的独角戏,业务部门置身事外成了观众。企业内控体系建设由内控部门牵头策划、安排相关工作,但业务部门承担内控建设的职责未压实,其本应该在内控建设中承担主角,却把内控工作当成配合内控部门“完成任务”。 展开更多
关键词 内控体系建设 内控建设 内控问题 内部控制体系建设 内控工作 内控五要素 PDCA 系统工程
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集团企业加强内部控制体系建设的思考
4
作者 郭亚萍 《现代企业》 2024年第5期30-32,共3页
在市场经济体制改革持续深入的背景下,内部控制方面的不足日益暴露,这显然是企业普遍存在的问题,会导致企业的经济效益不断降低且稳定性较差。因此,要将内部控制对企业发展的推动作用充分发挥出来,必须妥善地处理企业当下面临的各种问题。
关键词 内部控制体系建设 市场经济体制改革 经济效益 稳定性 存在的问题
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信息化背景下事业单位内部控制体系建设策略探析
5
作者 张利娟 《活力》 2024年第6期76-78,共3页
在信息化背景下,部分事业单位的内控体系建设仍存在一系列亟待解决的问题,如重视程度不够、复合型人才匮乏、工作环节安全性不足、内控评价监督效果有待提高等。这便需要事业单位秉承从实际出发的原则,结合信息化时代发展趋势,对内控体... 在信息化背景下,部分事业单位的内控体系建设仍存在一系列亟待解决的问题,如重视程度不够、复合型人才匮乏、工作环节安全性不足、内控评价监督效果有待提高等。这便需要事业单位秉承从实际出发的原则,结合信息化时代发展趋势,对内控体系建设中存在的问题予以优化并改进。基于此,文章首先对事业单位内控体系建设的重要性进行阐述,其次探讨了信息化背景下事业单位内部控制中的常见问题,最后就如何提升事业单位内控体系建设水平提出了四点优化建议:一是要提高领导层及全员对内控的重视度;二是要组织工作人员对信息技术的培训;三是要强化信息化系统下工作环节的安全性;四是要持续优化内控评价监督效果。 展开更多
关键词 信息化 事业单位 内部控制体系建设
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工程检测企业内部控制体系建设分析
6
作者 王莎 《西部财会》 2024年第5期65-67,共3页
工程检测企业内部控制体系的建设是一项复杂而重要的任务。分析工程检测企业的特点,介绍工程检测企业内部控制体系建设的关注点,探究其存在的问题,并提出工程检测企业内部控制体系建设的对策,以期为工程检测企业的内部控制体系建设提供... 工程检测企业内部控制体系的建设是一项复杂而重要的任务。分析工程检测企业的特点,介绍工程检测企业内部控制体系建设的关注点,探究其存在的问题,并提出工程检测企业内部控制体系建设的对策,以期为工程检测企业的内部控制体系建设提供参考,促进行业内部控制水平的提升。 展开更多
关键词 工程检测企业 内部控制体系建设
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依法治校视域下高职院校内部控制体系建设的路径
7
作者 陈露 《党政干部论坛》 2023年第12期46-48,共3页
党的十八届四中全会对行政事业单位实施内部控制提出了明确要求,将建立和实施内部控制确定为建设法治政府的重要内容。内部控制也成为了高职院校深入推进依法治校、规范运行与管理的有效抓手。在依法治校背景下,如何有效推进内部控制体... 党的十八届四中全会对行政事业单位实施内部控制提出了明确要求,将建立和实施内部控制确定为建设法治政府的重要内容。内部控制也成为了高职院校深入推进依法治校、规范运行与管理的有效抓手。在依法治校背景下,如何有效推进内部控制体系建设,使内部控制建设真落地、见实效,是高职院校面临的难题,也是高职院校提升治理能力、全面推进依法治校的应有之义。 展开更多
关键词 依法治校 高职院校 治理能力 内部控制建设 内部控制体系建设 有效推进 运行与管理 视域下
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对公立医院内部控制体系建设的思考
8
作者 王赫 《中国经贸》 2023年第26期126-128,共3页
随着我国医疗体制改革的不断深入,公立医院作为重要的医疗服务提供者和社会责任主体,其内部管理体系的建设日益凸显其重要性。公立医院内部控制体系对规范医院的运作、提高医疗服务质量、保障医疗安全具有重要意义。然而,目前我国公立... 随着我国医疗体制改革的不断深入,公立医院作为重要的医疗服务提供者和社会责任主体,其内部管理体系的建设日益凸显其重要性。公立医院内部控制体系对规范医院的运作、提高医疗服务质量、保障医疗安全具有重要意义。然而,目前我国公立医院的内部控制体系建设还存在一系列的问题和挑战。本文分析了公立医院内部控制体系的定义及建设存在的问题,论述了内部控制体系的必要性,并提出相关的策略和建议。希望能推动公立医院内部控制体系的不断完善和发展,提高医院的管理效能,为患者提供更好的医疗服务。 展开更多
关键词 内部控制体系建设 内部管理体系 公立医院 医疗体制改革 医疗服务质量 管理效能 策略和建议 责任主体
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试论以内部审计为核心的高校内部控制体系建设 被引量:12
9
作者 姜猛 《财会通讯(中)》 2011年第3期104-105,共2页
一、概述(一)研究目的高等学校一直是人们心目中的圣洁净土,但近年来屡屡曝光的高校领导涉嫌在学校基建工程、采购中受贿被捕事件,引起了人们对于高校腐败问题的广泛关注。如何有效地预防、遏制不断上升的高校腐败现象,成为当前纪检、... 一、概述(一)研究目的高等学校一直是人们心目中的圣洁净土,但近年来屡屡曝光的高校领导涉嫌在学校基建工程、采购中受贿被捕事件,引起了人们对于高校腐败问题的广泛关注。如何有效地预防、遏制不断上升的高校腐败现象,成为当前纪检、监察。 展开更多
关键词 内部审计 监督 内部控制体系建设 内部审计标准
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事业单位内部控制体系建设路径优化研究 被引量:5
10
作者 芦娜 《黑龙江科学》 2019年第17期147-149,共3页
我国事业单位内部控制体系建设存在较多问题,如专业人才资源紧缺。事业单位内部控制体系是一项整体性工作,人才紧缺在很大程度上制约了事业单位内部控制体系建设的长远发展。对抗风险的能力不够强。很多事业单位往往没有及时了解电视新... 我国事业单位内部控制体系建设存在较多问题,如专业人才资源紧缺。事业单位内部控制体系是一项整体性工作,人才紧缺在很大程度上制约了事业单位内部控制体系建设的长远发展。对抗风险的能力不够强。很多事业单位往往没有及时了解电视新闻、互联网信息、大数据分析等动态风险情况,没有建立完善的风险评估制度,无法真正做到信息透明化、公开化。制度体系不健全,无法保证审计部门执法的客观性和独立性,大幅降低了事业单位内部资金的利用率。智能设备的独立性过强,各司其职,彼此之间的联系性较弱,做不到真正的信息资源统一化。分析了事业单位内部控制体系建设的优化路径,即提高内控人员的综合素质,定期对内控人员进行技能培训,解放思想,丰富工作经验,使其能够学到更专业的技能知识。增强事业单位对抗风险的能力,快速了解市场经济形势的变化情况,保证能够高效率、高质量地完成审计、监督、行政等工作。完善内部控制体系,运用先进的互联网大数据进行动态分析和评估,不断对内部控制体系建设工作进行调整。 展开更多
关键词 智能化背景 事业单位 内部控制体系建设 优化路径
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对企业内部控制现状及内部控制体系建设的探讨 被引量:5
11
作者 辛莉 《商业经济》 2012年第15期49-50,共2页
现阶段,虽然很多企业已经开始重视内部控制,但是在内部控制体系的建设过程中还存在治理结构不完善、内部控制制度不健全、内部控制人员的素质不高、缺乏有效的监督机制、风险防范意识不强等问题。进一步加强企业内部控制体系建设,应从... 现阶段,虽然很多企业已经开始重视内部控制,但是在内部控制体系的建设过程中还存在治理结构不完善、内部控制制度不健全、内部控制人员的素质不高、缺乏有效的监督机制、风险防范意识不强等问题。进一步加强企业内部控制体系建设,应从规范企业的法人治理结构、推进内部控制建设的创新、实施全面风险管理,加强对内控制措施的外部监督,推进内部管理机制的创新入手,实现企业内部控制体系建设的目标。 展开更多
关键词 内部控制现状 内部控制体系建设 目标与探讨
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科研事业单位内部控制体系建设实施路径浅析——以H所为例 被引量:1
12
作者 吴昊 《中国农业会计》 2018年第9期26-28,共3页
加强事业单位内部控制建设,能有效防控风险,进一步提高单位内部管理水平。本文以H所为例,分析了科研事业单位内部控制体系建设的实施路径,探索建设过程中存在的问题并总结相关经验,可为科研事业单位落实《行政事业单位内部控制规范(试行... 加强事业单位内部控制建设,能有效防控风险,进一步提高单位内部管理水平。本文以H所为例,分析了科研事业单位内部控制体系建设的实施路径,探索建设过程中存在的问题并总结相关经验,可为科研事业单位落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》提供一定的参考。 展开更多
关键词 科研事业单位 内部控制体系建设 实施路径
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持续推进高校内部控制体系建设的对策研究 被引量:1
13
作者 程志芬 《商业会计》 2020年第18期127-129,共3页
2012年以来,财政部先后发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等文件;教育部发布了《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》... 2012年以来,财政部先后发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等文件;教育部发布了《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》等。以上文件为我国包括高校在内的行政事业单位的内部控制体系建设提供了政策依据和指导。但从我国高校实际情况看,虽然在内部控制体系的制度清理、流程优化方面取得了一定的成效,但总体情况并未达到预期效果。因此,高校内部控制体系建设如何持续推进值得研究。文章针对高校内部控制体系建设存在的问题,提出持续推进高校内部控制体系建设的建议。 展开更多
关键词 高等学校 内部控制体系建设
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沈阳机床内部控制体系建设与规划
14
作者 任海松 常红 《经济研究参考》 CSSCI 北大核心 2012年第16期39-41,共3页
本文分五部分介绍沈阳机床2011年内部控制体系的建设情况,第一部分阐述了沈阳机床内部控制的现实意义;第二部分说明了沈阳机床内部控制的工作模式;第三部分介绍了沈阳机床内部控制的工作步骤;第四部分重点介绍沈阳机床内部控制取得的工... 本文分五部分介绍沈阳机床2011年内部控制体系的建设情况,第一部分阐述了沈阳机床内部控制的现实意义;第二部分说明了沈阳机床内部控制的工作模式;第三部分介绍了沈阳机床内部控制的工作步骤;第四部分重点介绍沈阳机床内部控制取得的工作成效;第五部分提出了内部控制工作由项目管理转向日常管理。 展开更多
关键词 内部控制 内部控制体系建设 工作模式 工作成效
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高校内部控制体系建设问题研究 被引量:1
15
作者 辛妍 《知识经济》 2020年第8期14-15,共2页
随着国家对教育资源的不断投入,我国高校在教学质量、办学条件等方面取得了长足的进展,随之而来的是增加了高校财务核算的复杂性及资金支付规模的不断扩大。如何对高校经济业务进行有效的内部监管,以降低高校财务风险是我国高校目前亟... 随着国家对教育资源的不断投入,我国高校在教学质量、办学条件等方面取得了长足的进展,随之而来的是增加了高校财务核算的复杂性及资金支付规模的不断扩大。如何对高校经济业务进行有效的内部监管,以降低高校财务风险是我国高校目前亟待解决的管理问题。本文通过对高校内部控制体系建设问题进行分析的基础上,提出不断完善高校内部控制体系建设的建议。 展开更多
关键词 高校 内部控制体系建设 不足 建议
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新形势下基于审计视角的高校内部控制体系建设研究
16
作者 王芳 《山西财税》 2021年第10期55-57,共3页
在国家大力推进党的监督、完善巡视巡察和问效问责的新形势下,我国教育改革不断深化,近年来高校内部控制失控呈现出方式的多样化、主体的系统性等新的特点,并且高校腐败涉及的领域涵盖了各个方面,因此高校在发展的同时更要加强风险防控... 在国家大力推进党的监督、完善巡视巡察和问效问责的新形势下,我国教育改革不断深化,近年来高校内部控制失控呈现出方式的多样化、主体的系统性等新的特点,并且高校腐败涉及的领域涵盖了各个方面,因此高校在发展的同时更要加强风险防控和内部治理。审计以风险为导向,本文基于审计视角,探究新形势下高等院校内部控制体系建设路径,以促进高校优化管理结构。 展开更多
关键词 高校内部控制 审计视角 风险防控 内部控制体系建设 高校腐败 高等院校 优化管理 内部治理
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加强高校内部控制体系建设的思考 被引量:2
17
作者 杨秀梅 《科技创新导报》 2015年第7期183-183,185,共2页
随着我国高校教育体制改革的不断深入,财政资金向教育方面大幅度的倾斜,高校财务工作增加了许多新内容,高校的财务管理也面临新的挑战,特别是新《高等学校财务制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》的颁布,迫切需要搭建更加完善的... 随着我国高校教育体制改革的不断深入,财政资金向教育方面大幅度的倾斜,高校财务工作增加了许多新内容,高校的财务管理也面临新的挑战,特别是新《高等学校财务制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》的颁布,迫切需要搭建更加完善的财务内部控制体系来提升高校财务管理水平,使财务工作与高校的教学、科研实现同步发展。该文阐述了内控控制的涵义、目标,分析高等学校内部控制体系建设过程中存在问题,在借鉴相关经验的基础上,结合高校自身特点及财务工作新形势,提出了构建高校内控体系的对策。 展开更多
关键词 高校 内部控制体系建设 现状 思考
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风险管理视角下国有企业内部控制体系建设优化策略分析 被引量:23
18
作者 杨敏 《财会学习》 2019年第4期170-170,172,共2页
国有企业在开展生产经营管理活动过程中,要强化风险防范意识,加大风险管理力度,从而规范企业运营,实现国有企业的健康、稳定发展。本文首先分析风险管理视角下国有企业内部控制体系建设中存在的问题,并有针对性地探讨内部控制体系建设... 国有企业在开展生产经营管理活动过程中,要强化风险防范意识,加大风险管理力度,从而规范企业运营,实现国有企业的健康、稳定发展。本文首先分析风险管理视角下国有企业内部控制体系建设中存在的问题,并有针对性地探讨内部控制体系建设的优化策略,以便为国有企业内部控制体系建设提供指导。 展开更多
关键词 风险管理视角 国有企业 内部控制体系建设 优化策略
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住房公积金管理中心内部控制体系建设研究 被引量:2
19
作者 董芯 《商业会计》 2018年第11期101-103,共3页
文章通过分析住房公积金的发展趋势,阐述加强住房公积金管理中心内部控制和风险管理的必要性,立足于当前住房公积金管理中心内部控制建设存在的问题,探讨加强住房公积金内部控制体系建设的对策、方法和路径。
关键词 住房公积金 内部控制 风险管理 内部控制体系建设
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电力施工企业财务管理及内部控制体系建设 被引量:8
20
作者 邹永梅 《低碳世界》 2018年第7期348-349,共2页
近年来,电力施工企业的建设与发展对于我国的经济发展做出了越来越大贡献,在国民经济构成中的占比也随之增大。电力施工企业在竞争激烈的市场环境中抢占一定的地位,但电力施工企业要想在激烈的市场竞争中获得更广阔的发展空间,在新的时... 近年来,电力施工企业的建设与发展对于我国的经济发展做出了越来越大贡献,在国民经济构成中的占比也随之增大。电力施工企业在竞争激烈的市场环境中抢占一定的地位,但电力施工企业要想在激烈的市场竞争中获得更广阔的发展空间,在新的时代背景下实现可持续发展的目标,就要积极改进企业发展过程中的不足之处,例如加强财务管理和内部体系建设的工作。因此,本文从电力施工企业的财务管理以及内部控制体系建设的基本概况出发展开讨论,分析了财务管理和内部控制体系建设的不足并提出了改进措施。 展开更多
关键词 电力施工企业 财务管理 内部控制体系建设 概况 问题及改进
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