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内部控制制度下强化企业税务风险管理的措施
1
作者 李薇薇 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第8期0017-0020,共4页
现代化背景下,税收法律制度条款逐步完善,在全面贯彻了依法治税原则的同时,也提高了企业合理、合法纳税的意识。企业在生产经营实践工作中,面临着各种税务风险等,紧跟税制变化,做好税务风险的识别、评估、预警与控制工作,能够在提高企... 现代化背景下,税收法律制度条款逐步完善,在全面贯彻了依法治税原则的同时,也提高了企业合理、合法纳税的意识。企业在生产经营实践工作中,面临着各种税务风险等,紧跟税制变化,做好税务风险的识别、评估、预警与控制工作,能够在提高企业效益价值创造能力、优化建设资源配置效率的同时,增强企业财税管理的实效性,深化信息化税务管理系统的应用,为企业的长效、稳定发展保驾护航。鉴于此,本文论述了内部控制在税务风险管控中的重要作用,分析了我国企业税务风险管理现状及原因,并基于内部控制制度提出切实可行的税务风险管理措施,以供参考。 展开更多
关键词 内部控制制度 企业税务风险 管理 措施
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内部控制视角下的高校税务管理措施探讨
2
作者 周雪 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第2期0197-0200,共4页
随着当前高校的不断发展以及对经济管理需求的提升,高校税务管理工作也成为了保障高校财务安全、保障高校运营规范以及提高高校资源配置的重要措施。而在高校内部控制的过程中,高校税务管理工作的效果和完善情况对于高校财税风险防控力... 随着当前高校的不断发展以及对经济管理需求的提升,高校税务管理工作也成为了保障高校财务安全、保障高校运营规范以及提高高校资源配置的重要措施。而在高校内部控制的过程中,高校税务管理工作的效果和完善情况对于高校财税风险防控力度以及高校经济的可持续、高质量发展有着非常重要的影响。为了能够提高高校税务管理的整体水平,本文主要分析了内部控制在高校税务管理中的作用以及高校税务管理的主要特点,并且分析了高校税务管理存在的问题,进而提出了内部控制视角下的高校税务管理措施以供参考。 展开更多
关键词 内部控制 高校税务管理 管理措施
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疾病预防控制机构内部控制管理制度完善和执行策略探讨
3
作者 李诗玮 《中国经贸》 2024年第12期140-142,共3页
疾病预防控制机构的内部控制管理制度是一套内部规范和程序的体系,它旨在确保机构的有效运作、合规管理,以及有效应对各种疾病预防和公共卫生挑战。文章首先简要阐述了疾病预防控制机构加强内控管理制度建设的现实意义,接着对建设和执... 疾病预防控制机构的内部控制管理制度是一套内部规范和程序的体系,它旨在确保机构的有效运作、合规管理,以及有效应对各种疾病预防和公共卫生挑战。文章首先简要阐述了疾病预防控制机构加强内控管理制度建设的现实意义,接着对建设和执行中的常见问题进行了分析,而后就如何完善及有效执行内控管理制度提出了几点建议,主要为树立良好的内部控制意识、完善内控风险精准评估机制、设计科学可行的内部控制制度、加大内部控制信息化建设力度、评估偏差风险和实施纠偏措施以及健全内部控制运行监督和评价机制。 展开更多
关键词 合规管理 内控管理制度 内部控制制度 疾病预防控制机构 内控风险 内部控制管理 公共卫生 纠偏措施
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企业财务管理中内部控制存在的问题与措施研究
4
作者 黄晶 《中国市场》 2024年第14期147-150,共4页
经济全球化背景下,企业面临的市场压力逐渐增加,如何通过财务管理提升企业经济效益与市场竞争力,成为当前企业经营发展的重点。为了解决财务内部控制中存在的监督管理机制不完善、内部控制制度执行效果不佳等问题,文章以企业财务管理中... 经济全球化背景下,企业面临的市场压力逐渐增加,如何通过财务管理提升企业经济效益与市场竞争力,成为当前企业经营发展的重点。为了解决财务内部控制中存在的监督管理机制不完善、内部控制制度执行效果不佳等问题,文章以企业财务管理中内部控制存在的问题及应对措施为研究对象,阐述了财务管理与内部控制的相关概念,明确财务管理内部控制内容。基于财务管理内部控制工作的重要性,对解决财务管理内部控制问题提出建议,希望为相关人士提供一定价值参考。 展开更多
关键词 企业财务管理 内部控制 监督管理制度
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强化市场管理型企业的内部会计控制制度
5
作者 徐辉 《时代经贸》 2024年第7期94-96,共3页
在当今竞争激烈的市场环境下,内部控制对于市场管理型企业经营发展至关重要。通过强化内部控制,可帮助企业有效应对复杂的市场环境,确保其内部运营稳健,为企业可持续发展创造有利条件。在此背景下,本文首先分析市场管理型企业内部会计... 在当今竞争激烈的市场环境下,内部控制对于市场管理型企业经营发展至关重要。通过强化内部控制,可帮助企业有效应对复杂的市场环境,确保其内部运营稳健,为企业可持续发展创造有利条件。在此背景下,本文首先分析市场管理型企业内部会计工作特点,结合货币资金、票据、留行印鉴、库存现金和银行存款等各类要素,提出内部控制制度设计方案以及评价标准,保证企业内部控制的合规性、可靠性与有效性,以提升企业内部会计控制水平。 展开更多
关键词 市场管理型企业 内部会计控制 制度设计
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基于内部控制视角下的乡镇财务管理制度分析
6
作者 张侯扬 《品牌研究》 2024年第2期0203-0205,共3页
财务管理与内部控制是相辅相成的关系,二者缺一不可。只有在做好内部控制的基础上,才能更好地进行财务管理,同时,只有不断完善和提高财务管理水平,才能更好地推动内部控制体系的完善和发展。因此,在内部控制视角下,乡镇应该积极完善财... 财务管理与内部控制是相辅相成的关系,二者缺一不可。只有在做好内部控制的基础上,才能更好地进行财务管理,同时,只有不断完善和提高财务管理水平,才能更好地推动内部控制体系的完善和发展。因此,在内部控制视角下,乡镇应该积极完善财务管理制度,改进财务管理方法,助力乡镇经济事业的综合发展。 展开更多
关键词 乡镇 内部控制 财务管理 制度
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基金管理公司加强内部控制的有效措施探析
7
作者 符江媛 《品牌研究》 2024年第2期0055-0057,共3页
随着我国经济快速发展,基金管理公司迎来新的发展机遇,整体运营规模不断扩大,公司业绩显著增长,但随着“老鼠仓”、信披违规、操纵市场、内幕交易等违规操作的出现,使得公司整体管理出现较大漏洞。在此情况下,基金管理公司对内部控制的... 随着我国经济快速发展,基金管理公司迎来新的发展机遇,整体运营规模不断扩大,公司业绩显著增长,但随着“老鼠仓”、信披违规、操纵市场、内幕交易等违规操作的出现,使得公司整体管理出现较大漏洞。在此情况下,基金管理公司对内部控制的重视程度与日俱增。加强内部控制,不断增强内控有效性,有利于公司优化内部管理,加大整体管控力度,在持续提升运行发展实力的同时增强公司应对和抵御风险的能力,这对公司走上国际舞台实现长远发展目标有着极其重要的作用。从当前基金管理公司内部控制实施现状来看,整体内控实施效率低下,对公司运行发展产生负面影响。基于此,本文以基金管理公司为研究主体,分析当前公司内部控制现状,在结合基金管理公司运行特点的基础上提出相应的优化措施和建议,仅供参考。 展开更多
关键词 基金管理公司 内部控制 措施
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行政事业单位内部控制制度的优化措施
8
作者 汪兰 《当代会计》 2024年第5期109-111,共3页
为了适应经济社会的发展,我国行政事业单位改革正深入推进。在行政事业单位的管理过程中,传统的内部控制制度逐渐难以满足实际需求,一系列内部管理问题日益凸显。基于此,为加强行政事业单位的内部控制,介绍了行政事业单位内部控制制度... 为了适应经济社会的发展,我国行政事业单位改革正深入推进。在行政事业单位的管理过程中,传统的内部控制制度逐渐难以满足实际需求,一系列内部管理问题日益凸显。基于此,为加强行政事业单位的内部控制,介绍了行政事业单位内部控制制度的特征,说明了行政事业单位内部控制工作的意义,分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并提出了行政事业单位内部控制制度的优化措施。 展开更多
关键词 内部控制制度 行政事业单位 预算管理 内部监督
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新医院会计制度下医院财务管理内部控制探讨
9
作者 刘洋 《当代会计》 2024年第6期31-33,共3页
医院要想实现可持续发展,就务必依照新医院会计制度,全面革新现有的财务管理内部控制体系,确保体系的时效性、规范性,以切实满足医院建设需求。当前,部分医院虽然基于新医院会计制度,对财务管理内部控制采取了整改措施,但依旧存在一些... 医院要想实现可持续发展,就务必依照新医院会计制度,全面革新现有的财务管理内部控制体系,确保体系的时效性、规范性,以切实满足医院建设需求。当前,部分医院虽然基于新医院会计制度,对财务管理内部控制采取了整改措施,但依旧存在一些需要解决的问题。基于此,阐述了新医院会计制度对医院财务管理内部控制产生的影响,深入分析了医院财务管理内部控制存在的问题,并提出了有效的策略。 展开更多
关键词 新医院会计制度 财务管理 内部控制 医院
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政府会计制度、内部控制和高校合同管理研究
10
作者 樊丽丽 王倩 《山东开放大学学报》 2024年第3期74-77,共4页
合同管理是高校内部控制的重要组成部分。我国行政事业单位内部控制建设及实施以来,虽然取得了一定成效,但高校合同管理内部控制依然处于薄弱环节。2019年高校全面施行政府会计制度的改革,对高校合同管理提出了更高的要求。按照政府会... 合同管理是高校内部控制的重要组成部分。我国行政事业单位内部控制建设及实施以来,虽然取得了一定成效,但高校合同管理内部控制依然处于薄弱环节。2019年高校全面施行政府会计制度的改革,对高校合同管理提出了更高的要求。按照政府会计制度和内部控制的要求,在梳理高校合同管理现状和困境的基础上,结合S高校合同管理的案例,分析探讨了高校合同管理中存在的问题和解决的途径,以期给其他高校合同管理实践提供一定参考。 展开更多
关键词 政府会计制度 内部控制 高校合同管理
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新医院会计制度下医院财务管理内部控制体系优化策略研究
11
作者 刘文文 《环渤海经济瞭望》 2024年第7期158-161,共4页
一、前言 在新医院会计制度下,医院以经济活动和业务活动的有序开展为主线,以内部控制量化评价为导向,以信息化为支撑,构建权责一致、执行有力的内部控制体系,从微观层面上有助于保障资金资产的安全,提高资源的配置效率和使用效益,从宏... 一、前言 在新医院会计制度下,医院以经济活动和业务活动的有序开展为主线,以内部控制量化评价为导向,以信息化为支撑,构建权责一致、执行有力的内部控制体系,从微观层面上有助于保障资金资产的安全,提高资源的配置效率和使用效益,从宏观层面上有助于提升医疗服务水平和综合管理能力,为医院深化改革与持续发展提供良好的内控环境。 展开更多
关键词 权责一致 内控环境 医疗服务水平 新医院会计制度 医院财务管理 内部控制体系 综合管理能力 量化评价
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内部控制管理制度在会计业务中的优化与应用
12
作者 李凤玲 《品牌研究》 2024年第16期0166-0168,共3页
本文从内部控制的五大要素出发,系统提出了完善内部控制管理制度的策略与方法。紧接着,文章对事业单位现行内部控制管理制度在会计业务中所存在的问题进行了深入剖析。此外,本文还详细探讨了优化后的内部控制管理制度在会计业务中的实... 本文从内部控制的五大要素出发,系统提出了完善内部控制管理制度的策略与方法。紧接着,文章对事业单位现行内部控制管理制度在会计业务中所存在的问题进行了深入剖析。此外,本文还详细探讨了优化后的内部控制管理制度在会计业务中的实际应用,包括提升会计信息质量、防范财务风险、推动事业单位可持续发展等多个方面。最后,本文总结了优化内部控制管理制度对事业单位会计业务的重要性和价值,并对未来的发展趋势进行了展望。通过本文的研究,旨在为事业单位改进内部控制管理制度、提升会计业务管理水平提供有价值的参考与借鉴。 展开更多
关键词 事业单位 内部控制管理制度 会计业务 优化策略
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内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的应用
13
作者 王剑友 《当代会计》 2024年第13期109-111,共3页
随着社会主义市场经济的不断发展,行政事业单位内部体制改革迎来了新的动力。其中,固定资产管理成为众多行政事业单位关注的焦点。为了提升固定资产管理工作的规范性,各行政事业单位纷纷引入内部控制机制,以规避风险、提升管理质量。基... 随着社会主义市场经济的不断发展,行政事业单位内部体制改革迎来了新的动力。其中,固定资产管理成为众多行政事业单位关注的焦点。为了提升固定资产管理工作的规范性,各行政事业单位纷纷引入内部控制机制,以规避风险、提升管理质量。基于此,阐述了内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的作用,分析了行政事业单位固定资产管理存在的问题,提出了内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的应用策略。 展开更多
关键词 内部控制制度 行政事业单位 固定资产管理
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基于财务管理的房地产企业内部控制制度建设研究
14
作者 谢颖 《当代会计》 2024年第10期40-42,共3页
在市场经济的大背景下,我国房地产企业蓬勃发展,但也面临着一些财务风险。为了有效控制这些风险,房地产企业应从财务管理角度出发,积极推动内部控制制度建设,以实现经济效益最大化的发展目标。基于此,分析了财务管理和内部控制之间的关... 在市场经济的大背景下,我国房地产企业蓬勃发展,但也面临着一些财务风险。为了有效控制这些风险,房地产企业应从财务管理角度出发,积极推动内部控制制度建设,以实现经济效益最大化的发展目标。基于此,分析了财务管理和内部控制之间的关系,探讨了基于财务管理的房地产企业内部控制原则,并提出了相应的内部控制制度建设策略。 展开更多
关键词 内部控制制度 财务管理 房地产企业
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探讨内部控制制度在行政事业单位固定资产管理中的运用
15
作者 袁景琴 《现代营销(上)》 2024年第4期79-81,共3页
本文探讨了固定资产购置、使用、维护、处置、清查、盘点、报废等各阶段如何运用内部控制,总结行政事业单位在固定资产管理中应用内部控制所面临的挑战与应对策略,旨在提升行政事业单位内部控制水平,促进行政事业单位稳步发展。
关键词 行政事业单位 内部控制制度 固定资产管理 措施
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企业财务管理中的内部控制问题和措施探究
16
作者 杨继柱 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第3期0092-0095,共4页
企业的财务工作是企业经营活动的一个关键环节,是企业经营活动顺利进行的保证。在当今的市场经济条件下,由于缺少一套行之有效的内部控制制度,企业在发展过程中会出现一系列的问题。为此,企业必须顺应时代的潮流,注重加强企业的内部管理... 企业的财务工作是企业经营活动的一个关键环节,是企业经营活动顺利进行的保证。在当今的市场经济条件下,由于缺少一套行之有效的内部控制制度,企业在发展过程中会出现一系列的问题。为此,企业必须顺应时代的潮流,注重加强企业的内部管理,寻找适合自己的发展方式,才能保证企业的可持续发展。文章从企业财务管理中的内部控制入手,探讨了企业财务管理中的问题。旨在寻求内部控制在企业财务管理中的有效举措,为相关使用者提供参考。 展开更多
关键词 财务管理 内部控制 问题 措施
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公立医院内部控制下资产管理状况及改善措施
17
作者 欧汉梅 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第1期0182-0185,共4页
对于公立医院的日常运营管理而言,资产管理有着不容忽视的作用。随着新医改的进一步深化,加强内部控制和资产管理的联系,能够为相关工作的顺利开展提供条件,提高公立医院资产管理规范程度,防止资产管理不当阻碍医院发展的情况,为公立医... 对于公立医院的日常运营管理而言,资产管理有着不容忽视的作用。随着新医改的进一步深化,加强内部控制和资产管理的联系,能够为相关工作的顺利开展提供条件,提高公立医院资产管理规范程度,防止资产管理不当阻碍医院发展的情况,为公立医院的可持续发展提供条件。本篇文章简要介绍了公立医院内部控制下资产管理状况,并提出了改善措施,希望能够为公立医院资产管理的顺利开展提供支持。 展开更多
关键词 公立医院 内部控制 资产管理 措施
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国有企业资产管理中的内部控制制度探析
18
作者 李圆圆 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第9期0017-0020,共4页
国有企业作为国家经济的重要组成部分,相应的资产管理模式以及整体的工作效率会直接影响到国有资产的保值与增值。在当前的经济环境之下,进一步强化国有资产管理工作显得尤为重要,积极推进现代化的内部控制制度属于其中的重中之重。在... 国有企业作为国家经济的重要组成部分,相应的资产管理模式以及整体的工作效率会直接影响到国有资产的保值与增值。在当前的经济环境之下,进一步强化国有资产管理工作显得尤为重要,积极推进现代化的内部控制制度属于其中的重中之重。在此前提之下,本文主要深入分析国有企业资产管理的重要性及其面临的常见问题,提出了关于国有企业资产管理内部控制制度建设方面的相关措施。鉴于此,希望通过本文的深入研究,可以为广大管理人员提供一定的技术帮助与技术知识,从而进一步提升国有企业资产管理工作的整体质量和水平,强化日常监督与管理,充分发挥内部控制制度的积极作用。 展开更多
关键词 国有企业 资产管理 内部控制 制度
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政府会计制度下交通部门内部控制措施探究
19
作者 孙士杰 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第8期0076-0079,共4页
加强交通部门的内部控制管理,不仅可以有效保障交通部门的资产安全,并尽最大限度让资产得到高效的利用,同时还对交通部门长远、稳定的发展具有非常重要的意义。以政府会计制度为背景对交通部门内部控制进行改革和优化,需要交通部门相关... 加强交通部门的内部控制管理,不仅可以有效保障交通部门的资产安全,并尽最大限度让资产得到高效的利用,同时还对交通部门长远、稳定的发展具有非常重要的意义。以政府会计制度为背景对交通部门内部控制进行改革和优化,需要交通部门相关工作人员及时转变内部控制的方向,调整内部控制的内容和方向,进而为交通部门内部控制提供科学以及合理的实施策略和方法,让交通部门内部控制更加平稳的发展。本文从内部控制的含义出发,分析了政府会计制度下交通部门进行内部控制的重要意义,阐释了政府会计制度下交通部门内部控制的措施,希望给予交通部门和相关工作人员一定的帮助和指导。 展开更多
关键词 政府会计制度 交通部门 内部控制 措施
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基层行政事业单位加强内部控制管理工作的措施分析
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作者 刘建东 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第3期0165-0167,共3页
单位内部控制管理作为管理工作的核心内容,对确保单位的正常安全运转,防范和制止各类型漏洞和风险,提高单位办公效率和增加效能,减少费用,有效防范舞弊和贪污腐化行为,节约财政性资金支出等方面,起到不可替代的作用。基层行政事业单位... 单位内部控制管理作为管理工作的核心内容,对确保单位的正常安全运转,防范和制止各类型漏洞和风险,提高单位办公效率和增加效能,减少费用,有效防范舞弊和贪污腐化行为,节约财政性资金支出等方面,起到不可替代的作用。基层行政事业单位都要根据单位性质和人员机构规模及运行的不同情况,做好内部控制管理,建立健全内部控制体系,确保基层行政事业单位的正常运转。 展开更多
关键词 行政事业单位 内部控制管理 措施
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