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医院财务风险的预防与内部控制措施研究
1
作者 王菊青 《理财(审计)》 2024年第2期41-43,共3页
财务风险的存在不仅会对医院的经济效益产生影响,严重时甚至可能威胁到医院的社会责任履行。因此,对医院财务风险的预防与内部控制措施进行研究,旨在提高医院财务管理水平,为医院提供有效的财务风险防范策略,保障医院健康发展。
关键词 内部控制措施 财务风险 医院财务管理 医院健康发展 社会责任履行 经济效益 预防
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加强集团企业全面预算管理提升内部控制措施
2
作者 郭小芳 《现代企业》 2023年第10期10-12,共3页
新时代的技术创新发展推动了经济社会的快速发展,集团企业在规模扩张过程中涉及的经营领域逐渐增多,管理水平的提升落后于发展速度将会阻碍企业的发展。集团企业规模的增大,组织层级复杂,将会导致内部控制难度提升。全面预算管理在集团... 新时代的技术创新发展推动了经济社会的快速发展,集团企业在规模扩张过程中涉及的经营领域逐渐增多,管理水平的提升落后于发展速度将会阻碍企业的发展。集团企业规模的增大,组织层级复杂,将会导致内部控制难度提升。全面预算管理在集团企业中的应用。 展开更多
关键词 全面预算管理 内部控制措施 企业的发展 企业中的应用 规模扩张 组织层级 技术创新发展 控制难度
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基于项目竣工结算的内部控制措施
3
作者 洪水木 《中国建筑金属结构》 2023年第6期171-173,共3页
为进一步探讨项目竣工结算的内部控制问题,本文以中辉大厦建设项目为例,分析了项目竣工结算的内部控制问题,主要体现为竣工决算报告编制滞后、编制质量相对较差、资产交付管理水平低;从中分析研讨项目竣工结算内部控制问题产生的原因,... 为进一步探讨项目竣工结算的内部控制问题,本文以中辉大厦建设项目为例,分析了项目竣工结算的内部控制问题,主要体现为竣工决算报告编制滞后、编制质量相对较差、资产交付管理水平低;从中分析研讨项目竣工结算内部控制问题产生的原因,最后逐一提出解决对策:厘清竣工决算实施目标及流程,应用信息化技术优化竣工结算内部控制的科学性,做好竣工结算内部控制及风险评估工作。 展开更多
关键词 工程项目 竣工结算 内部控制措施
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风险管控视角下高职院校财务内部控制措施优化研究 被引量:8
4
作者 徐磐 《中国乡镇企业会计》 2014年第5期195-196,共2页
为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,财政部于2012年正式发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》。本规范自2014年1月1日起在我国行政事业单位范围内全面实施。高职院校作为行政事业单位中重要组成部分,逐步推... 为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,财政部于2012年正式发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》。本规范自2014年1月1日起在我国行政事业单位范围内全面实施。高职院校作为行政事业单位中重要组成部分,逐步推行并全面实施有效的内部控制制度是极其必要的,其目的在于进一步提高高职院校内部财务管理水平,强化内部牵制,落实廉政风险防控要求。 展开更多
关键词 内部控制措施 财务管理水平 高职院校 风险管控 行政事业单位 优化 内部控制规范 内部控制制度
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花旗银行网上银行反洗钱内部控制措施对中资银行的启示 被引量:3
5
作者 和莉 《黑龙江金融》 2012年第8期65-66,共2页
花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念,将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来,构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施,在为中国的企业客户和私人客户提供优质高效的网上银行服务的同时,也... 花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念,将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来,构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施,在为中国的企业客户和私人客户提供优质高效的网上银行服务的同时,也切实有效地履行了各项反洗钱义务。 展开更多
关键词 反洗钱工作 内部控制措施 网上银行 花旗银行 中资银行 法律法规要求 企业客户 反洗钱义务
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高校财务风险管理与内部控制措施研究 被引量:11
6
作者 李栋 王玉玲 《桂林航天工业学院学报》 2018年第3期371-375,共5页
随着我国高等教育改革的不断深入和办学多样化的发展,高等学校作为重要的非营利性事业单位,在改革与创新的同时,也面临着同类高校激烈的竞争压力和校内外环境的运行风险。良好的内控制度,能够有效约束高校在发展过程中发生的主要经济行... 随着我国高等教育改革的不断深入和办学多样化的发展,高等学校作为重要的非营利性事业单位,在改革与创新的同时,也面临着同类高校激烈的竞争压力和校内外环境的运行风险。良好的内控制度,能够有效约束高校在发展过程中发生的主要经济行为和关键岗位人员,确保高校稳定发展和管理运行良好。文章通过分析高校财务预算、资产管理投资风险等方面的问题,提出相关的改善措施,以提升高校内控管理水平,促进高校经济的良好运行,实现我国高等教育事业健康发展。 展开更多
关键词 高等学校 财务风险 财务管理 内部控制措施
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行政事业单位内部控制措施初探 被引量:8
7
作者 黄小萍 《中国乡镇企业会计》 2009年第4期131-132,共2页
在当今法制社会中,“廉洁”和“高效”是衡量行政事业单位效能建设是否合格的重要标准。这一宏观标准在微观层面则充分体现在财政资金的使用上。为了促进各单位合理有效地使用资金,防止出现违法违纪现象,各级政府和财政部门在执行财... 在当今法制社会中,“廉洁”和“高效”是衡量行政事业单位效能建设是否合格的重要标准。这一宏观标准在微观层面则充分体现在财政资金的使用上。为了促进各单位合理有效地使用资金,防止出现违法违纪现象,各级政府和财政部门在执行财政预算基础上,相继推行了“收支两条线”、政府采购制、会计集中核算制度、国库集中支付制度等一系列改革措施。不可否认,这些制度和措施在预防职务犯罪领域领域的不同层面发挥着积极作用。 展开更多
关键词 行政事业单位 内部控制措施 会计集中核算制度 国库集中支付制度 “收支两条线” 政府采购制 违法违纪现象 财政资金
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强化货币资金内部控制措施浅谈 被引量:8
8
作者 杜桂霞 《财会通讯(中)》 2009年第5期82-82,共1页
一、我国货币资金内部控制中存在的问题 其一,单位内部控制环境松懈,制度更新滞后。目前大多数单位仍处于传统的经验型管理,单位管理者对内部控制认识不足,缺乏严格的管理制度和科学的管理方法,某些单位即使建立了货币资金内部控... 一、我国货币资金内部控制中存在的问题 其一,单位内部控制环境松懈,制度更新滞后。目前大多数单位仍处于传统的经验型管理,单位管理者对内部控制认识不足,缺乏严格的管理制度和科学的管理方法,某些单位即使建立了货币资金内部控制制度,也只局限在一些书面文件上,可操作性差。 展开更多
关键词 内部控制措施 货币资金 经验型管理 内部控制环境 内部控制制度 管理制度 书面文件 可操作性
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大数据背景下企业财务风险与内部控制措施探究 被引量:6
9
作者 刘蕊 《中国集体经济》 2022年第23期160-162,共3页
企业内部的财务管理对企业的稳健发展影响重大,许多企业就是因无法对内部财务风险进行及时防范而破产。随着互联网技术的飞速发展,大数据技术逐渐被广泛应用于企业财务风险把控领域。基于此,文章就企业如何在大数据背景下进行内部财务... 企业内部的财务管理对企业的稳健发展影响重大,许多企业就是因无法对内部财务风险进行及时防范而破产。随着互联网技术的飞速发展,大数据技术逐渐被广泛应用于企业财务风险把控领域。基于此,文章就企业如何在大数据背景下进行内部财务风控工作进行探究,并阐述一些有效的措施。 展开更多
关键词 大数据 企业财务风险 内部控制措施
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浅谈供电企业工程项目内部控制措施 被引量:3
10
作者 张志翔 汤莹莹 李飞 《中国高新技术企业》 2016年第22期173-174,共2页
内部控制作为工程项目管理工作的重要组成部分,在保证工程项目质量、控制项目成本等方面发挥着重要作用,但由于各类因素的影响,内控工作仍然存在许多问题。文章结合内部控制的概念,分析了供电企业工程项目内部控制的不足,并提出了供电... 内部控制作为工程项目管理工作的重要组成部分,在保证工程项目质量、控制项目成本等方面发挥着重要作用,但由于各类因素的影响,内控工作仍然存在许多问题。文章结合内部控制的概念,分析了供电企业工程项目内部控制的不足,并提出了供电企业工程项目内部控制的有效措施。 展开更多
关键词 供电企业 工程项目 内部控制措施 项目质量 项目成本
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商业银行内部控制措施有效性初探
11
作者 魏文娜 《中国经贸》 2015年第1期173-174,共2页
随着商业银行公司治理的建立健全和专业化经营、精细化管理趋势,我国商业银行在全面风险管理、内部控制建设上已有较为完整的体系和初步实践。自中国银行业监督委员会2007年颁布《商业银行内部控制指引》起,各商业银行基本都按照内部... 随着商业银行公司治理的建立健全和专业化经营、精细化管理趋势,我国商业银行在全面风险管理、内部控制建设上已有较为完整的体系和初步实践。自中国银行业监督委员会2007年颁布《商业银行内部控制指引》起,各商业银行基本都按照内部控制目标和原则,明确了内部控制职责分工、制定了内部控制措施、配套了内部控制保障和评价及监督手段。经过七年来的实践,各行在积极开拓市场、创新经营管理的同时,逐步深化风险管理体系改革、树立“内控即效益”意识、积极开展案件防控、保持健康稳定发展的安全运营理念也已渗透到银行管理的方方面面,成为引导管理者和员工基础行为规范的重要指标,也极大地保护了客户利益,维护了经济、金融的良好形象。 展开更多
关键词 《商业银行内部控制指引》 内部控制措施 中国银行业监督委员会 有效性 风险管理体系 银行公司治理 全面风险管理 内部控制建设
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科研项目资金管理内部控制措施探析 被引量:3
12
作者 王爱军 张秀红 +1 位作者 高雪 王杨 《财会学习》 2021年第6期163-164,共2页
近几年,我国社会经济发展突飞猛进,民众思想水平也随之得到了较大幅度的提升,科技创新受到了较高的关注。新形势下,我国对科技创新工作投入了大量的资金,为科技创新提供了可靠的物质保障,在一定程度上推动了科技创新进程。但是值得注意... 近几年,我国社会经济发展突飞猛进,民众思想水平也随之得到了较大幅度的提升,科技创新受到了较高的关注。新形势下,我国对科技创新工作投入了大量的资金,为科技创新提供了可靠的物质保障,在一定程度上推动了科技创新进程。但是值得注意的是,现阶段我国部分单位对科研项目资金管理内部控制的关注较少,并不能保证科研项目资金管理的质量,资金管理水平较低,不利用科技创新工作的高质量开展。本文从科研项目资金管理的概念入手,对现阶段科研项目资金管理内部控制中存在的不足进行了简单的分析,并提出了几点应对措施,以期能够为有关单位带来一些帮助。 展开更多
关键词 科技创新 科研项目 资金管理 内部控制措施
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公立医院医保财务内部控制措施刍议 被引量:2
13
作者 程麟 《财会学习》 2017年第4期251-252,共2页
本篇文章首先对公立医院医保财务管理现状进行阐述,从医保管理部门与财务部门之间的沟通合作不畅、预算管理制度和成本核算体系不健全、医保资金往来账目不清晰、医码编码匹配信息失真四个方面,对公立医院医保财务管理存在的问题进行解... 本篇文章首先对公立医院医保财务管理现状进行阐述,从医保管理部门与财务部门之间的沟通合作不畅、预算管理制度和成本核算体系不健全、医保资金往来账目不清晰、医码编码匹配信息失真四个方面,对公立医院医保财务管理存在的问题进行解析,并以此为依据,提出加强公立医保财务管理内部控制的完善措施。 展开更多
关键词 内部控制措施 财务管理 公立医院 医保 成本核算体系 预算管理制度 财务部门 管理部门
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企业内部控制措施初探
14
作者 阎冬梅 《公共支出与采购》 2007年第5期63-63,共1页
一、企业必须重视对内部控制制度管理人员的选用内部控制制度设计得再完善.若没有称职的人员来执行.也不能发挥作用。企业的用人政策直接影响着企业能否吸收有较高能力的人员来执行内部控制制度。要杜绝账户设置不合理、记录不真实的... 一、企业必须重视对内部控制制度管理人员的选用内部控制制度设计得再完善.若没有称职的人员来执行.也不能发挥作用。企业的用人政策直接影响着企业能否吸收有较高能力的人员来执行内部控制制度。要杜绝账户设置不合理、记录不真实的情况.充分发挥会计控制制度的职能作用,必须重视对内部控制制度管理人员的选用和培训,提高财会人员的素质.定期进行考评.奖优罚劣。 展开更多
关键词 内部控制措施 企业 内部控制制度 会计控制制度 管理人员 用人政策 账户设置 职能作用
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建安企业应对“营改增”影响的内部控制措施
15
作者 吴志勇 《财会学习》 2017年第11期173-173,共1页
"营改增"是我国一项重要的税制改革措施,营改增有助于避免重复征税,降低税负,但是营改增也存在一定的弊端。对于建安企业而言,虽然"营改增"有助于降低税负,但是由于建安企业属于以人力为成本的企业,"营改增&qu... "营改增"是我国一项重要的税制改革措施,营改增有助于避免重复征税,降低税负,但是营改增也存在一定的弊端。对于建安企业而言,虽然"营改增"有助于降低税负,但是由于建安企业属于以人力为成本的企业,"营改增"后企业许多进项很难详细的核算,处理不好,会增加企业成本。本文就建安企业应对"营改增"影响的内部控制措施进行了相关的分析。 展开更多
关键词 建安企业 营改增 影响 内部控制措施
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对事业单位财务会计内部控制措施的探讨 被引量:1
16
作者 郭晓波 《经济技术协作信息》 2019年第31期47-47,共1页
财务会计内部控制的加强,是支持行政事业单位建设以及建设活动开展的重要内容。行政事业单位是中国公共服务职能履行的重要单位之一,财务会计工作效能的提升,是促进事业单位发展,更好地为公众办事服务的重要基础。事业单位的整体管理非... 财务会计内部控制的加强,是支持行政事业单位建设以及建设活动开展的重要内容。行政事业单位是中国公共服务职能履行的重要单位之一,财务会计工作效能的提升,是促进事业单位发展,更好地为公众办事服务的重要基础。事业单位的整体管理非常严格,无论是行政部门、人力资源部门还是财政部门,都有专门的管理体系,财务部门作为行政事业单位一切资金利用和运转的核心部门。加强会计内部控制十分必要。笔者根据多年的工作经验,主要针对事业单位财务会计内部控制措施进行分析和讨论。 展开更多
关键词 行政事业单位 内部控制措施 财务会计 会计内部控制 人力资源部门 公共服务 管理体系 职能履行
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事业单位财务会计内部控制措施探析 被引量:1
17
作者 张胜 《经济技术协作信息》 2020年第1期36-36,共1页
事业单位的日常管理工作中,财务会计内部控制工作起到了关键性的作用,直接关系到事业单位的资金收集、分析和运用。内部财务会计控制在事业单位财政资金的使用过程中起到了不可替代的重要作用,这种控制方式涵盖了事业单位资金使用的全过... 事业单位的日常管理工作中,财务会计内部控制工作起到了关键性的作用,直接关系到事业单位的资金收集、分析和运用。内部财务会计控制在事业单位财政资金的使用过程中起到了不可替代的重要作用,这种控制方式涵盖了事业单位资金使用的全过程,可以有效防范各类风险,提升事业单位财务管理工作水平。但是,目前不少事业单位财务管理内部控制工作现状并不理想,给事业单位的正常运行及未来发展造成了负面影响。笔者根据多年的工作经验,主要针对事业单位财务会计内部控制措施进行分析和讨论。 展开更多
关键词 事业单位财务管理 内部控制措施 财政资金 事业单位资金 分析和运用 内部财务会计 内部控制工作 财务会计内部控制
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强化内部控制措施中的“不相容”职务相分离意识
18
作者 唐淑敏 《劳动保障世界》 2009年第9期52-52,共1页
加强和规范企业内部控制制度对提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维持社会主义市场经济秩序和社会公共利益具有重大的意义。
关键词 内部控制措施 不相容 不相容岗位 职务 意识
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电算化会计信息系统的内部控制措施与方法
19
作者 李凤英 《经济技术协作信息》 2008年第28期37-37,共1页
一、从控制的形式上看.1制度控制,即完备有效的内部控制制度是电算化内部控制的基本保证。俗话说:“没有规矩,不成方圆”。每一事物的产生,都有其内在的运行规则,会计电算化代替手工也同样有自己独特运行规则,需要一套完备的制... 一、从控制的形式上看.1制度控制,即完备有效的内部控制制度是电算化内部控制的基本保证。俗话说:“没有规矩,不成方圆”。每一事物的产生,都有其内在的运行规则,会计电算化代替手工也同样有自己独特运行规则,需要一套完备的制度来约束。 展开更多
关键词 电算化会计信息系统 内部控制措施 内部控制制度 运行规则 会计电算化 制度控制
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医院会计管理中的内部控制措施分析
20
作者 张兵昌 《经济视野》 2014年第19期311-311,共1页
随着我国经济的发展,医疗卫生事业得到了长足的发展,但是在医院财务内部控制方面还存在一定的问题,如成本控制观念淡薄、内部控制管理制度不够完善等,对医院健康发展造成一定的影响。内部控制管理是医院管理中重要的组成部分,是新... 随着我国经济的发展,医疗卫生事业得到了长足的发展,但是在医院财务内部控制方面还存在一定的问题,如成本控制观念淡薄、内部控制管理制度不够完善等,对医院健康发展造成一定的影响。内部控制管理是医院管理中重要的组成部分,是新时期医院发展的必要条件,只有不断的完善管理制度,加强会计内部控制,有效的提升医院管理的水平,才能促进医院健康稳定的发展。本文就分析目前医院会计管理内部控制中存在的问题,并提出行之有效的解决措施。 展开更多
关键词 医院 会计管理 内部控制措施
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