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提高建筑结构设计质量的内部措施 被引量:4
1
作者 丁杰 毛子龙 周清 《建筑设计管理》 2014年第2期72-74,共3页
当前,建筑结构设计存在设计深度不够、图面质量差、违反规范条文、结构方案不合理、经济性差甚至有安全隐患等质量问题。影响建筑结构设计质量的因素,既有设计单位质量意识淡漠、质量保证体系不健全及设计人员自身技术水平低等内部因素... 当前,建筑结构设计存在设计深度不够、图面质量差、违反规范条文、结构方案不合理、经济性差甚至有安全隐患等质量问题。影响建筑结构设计质量的因素,既有设计单位质量意识淡漠、质量保证体系不健全及设计人员自身技术水平低等内部因素,也有社会质量监管不完善、市场各主体信用缺失以及不合理干预等外部因素。做为设计质量管理的主体,设计单位应当强化质量意识,建立健全质量保证体系与质量奖惩制度,不断促进设计人员提高技术水平;结构设计人员应该重视规范的理解与应用,注重结构概念设计和结构方案优化,对结构进行切实合理的计算分析,减少错漏碰缺,确保建筑结构设计质量不断提高。 展开更多
关键词 建筑结构 设计质量 影响因素 内部措施
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提高建筑结构设计质量的内部措施 被引量:1
2
作者 丁杰 毛子龙 周清 《中国勘察设计》 2014年第2期73-75,共3页
当前,在建筑结构设计中存在着设计深度不够、图面质量差、违反规范条文、结构方案不合理、经济性差、存有安全隐患等问题。究其原因,既有设计单位质量意识淡漠、质量保证体系不健全、设计人员自身技术水平低等内部因素,也有社会质量监... 当前,在建筑结构设计中存在着设计深度不够、图面质量差、违反规范条文、结构方案不合理、经济性差、存有安全隐患等问题。究其原因,既有设计单位质量意识淡漠、质量保证体系不健全、设计人员自身技术水平低等内部因素,也有社会质量监管不完善、市场各主体信用缺失以及不合理干预等外部因素。作为设计质量管理的主体,设计单位应当强化质量意识,建立健全质量保证体系与质量奖惩制度,不断提高设计人员的技术水平;结构设计人员应该重视对规范的理解与应用,注重结构概念设计和结构方案优化,对结构进行切实合理的计算分析,减少错、漏、碰、缺,确保建筑结构设计质量的不断提高。 展开更多
关键词 建筑结构 设计质量 影响因素 内部措施
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事业单位职工思政水平提升的内部优化措施研究
3
作者 张利梅 《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》 2024年第11期0107-0110,共4页
在事业单位中,重视提高职工的思想政治水平,才能提高组织的工作氛围,明确发展方向,特别是在面对日益变化的社会环境和内部管理挑战时,更要注意提升职工的思政水平,因此要注意结合内部优化措施提升职工的思想政治素质,以此增强团队的凝... 在事业单位中,重视提高职工的思想政治水平,才能提高组织的工作氛围,明确发展方向,特别是在面对日益变化的社会环境和内部管理挑战时,更要注意提升职工的思政水平,因此要注意结合内部优化措施提升职工的思想政治素质,以此增强团队的凝聚力。本文通过对事业单位职工思政水平现状,然后分析了思政工作理论的基本概念,最后分析了事业单位职工思政水平提升的内部优化措施。 展开更多
关键词 事业单位 职工思政水平 内部优化措施 思政教育体系
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医院财务风险的预防与内部控制措施研究
4
作者 郑红兵 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第9期0017-0020,共4页
随着社会的不断发展以及科学技术的不断进步,医疗卫生事业也进入到飞速发展的黄金时期,与此同时,也为医疗卫生事业带来了巨大的时代挑战。为尽可能保障人们的生命健康,医疗卫生行业为之投入了大量的资金,在这个过程中,若想切实提高资金... 随着社会的不断发展以及科学技术的不断进步,医疗卫生事业也进入到飞速发展的黄金时期,与此同时,也为医疗卫生事业带来了巨大的时代挑战。为尽可能保障人们的生命健康,医疗卫生行业为之投入了大量的资金,在这个过程中,若想切实提高资金的利用率,避免资源浪费,就必须对医院财务进行合理、有效的管控,规避风险,减少财务隐患发生的可能。而对医院财务进行风险防控及内部控制,能进一步对医院的资金流进行把控和管理,保障各项医疗卫生工作的有序开展,从而为人们的生命安全保驾护航。基于此,本文作者以当前我国医疗卫生事业的财务发展现状为研究基础,进一步探究了医院财务所面临的风险特点,并针对性提出有效解决方案,以期为我国医院财务风险管控及内部管理质量提升提供理论依据。 展开更多
关键词 医院财务 风险预防 内部控制措施 研究
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医院财务风险的预防与内部控制措施研究
5
作者 王菊青 《理财(审计)》 2024年第2期41-43,共3页
财务风险的存在不仅会对医院的经济效益产生影响,严重时甚至可能威胁到医院的社会责任履行。因此,对医院财务风险的预防与内部控制措施进行研究,旨在提高医院财务管理水平,为医院提供有效的财务风险防范策略,保障医院健康发展。
关键词 内部控制措施 财务风险 医院财务管理 医院健康发展 社会责任履行 经济效益 预防
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浅谈建设工程项目内部成本控制及措施
6
作者 余正浩 《中国地名》 2023年第10期0157-0159,共3页
在建设工程项目的过程中,如何控制内部成本是一个重要问题。随着全球经济的快速发展,建设工程项目的规模和数量也不断增加,内部成本的控制越来越困难。因此,探索和实践有效的建设工程项目内部成本控制措施具有重要的理论和实践意义。本... 在建设工程项目的过程中,如何控制内部成本是一个重要问题。随着全球经济的快速发展,建设工程项目的规模和数量也不断增加,内部成本的控制越来越困难。因此,探索和实践有效的建设工程项目内部成本控制措施具有重要的理论和实践意义。本研究旨在探讨建设工程项目内部成本控制的现状和问题,并提出有效的控制措施,为提高建设工程项目内部成本控制水平提供参考和实践支持,对推进我国建设工程项目管理水平的提升具有重要的意义。 展开更多
关键词 建设工程项目 成本控制 内部措施
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基于项目竣工结算的内部控制措施
7
作者 洪水木 《中国建筑金属结构》 2023年第6期171-173,共3页
为进一步探讨项目竣工结算的内部控制问题,本文以中辉大厦建设项目为例,分析了项目竣工结算的内部控制问题,主要体现为竣工决算报告编制滞后、编制质量相对较差、资产交付管理水平低;从中分析研讨项目竣工结算内部控制问题产生的原因,... 为进一步探讨项目竣工结算的内部控制问题,本文以中辉大厦建设项目为例,分析了项目竣工结算的内部控制问题,主要体现为竣工决算报告编制滞后、编制质量相对较差、资产交付管理水平低;从中分析研讨项目竣工结算内部控制问题产生的原因,最后逐一提出解决对策:厘清竣工决算实施目标及流程,应用信息化技术优化竣工结算内部控制的科学性,做好竣工结算内部控制及风险评估工作。 展开更多
关键词 工程项目 竣工结算 内部控制措施
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加强集团企业全面预算管理提升内部控制措施
8
作者 郭小芳 《现代企业》 2023年第10期10-12,共3页
新时代的技术创新发展推动了经济社会的快速发展,集团企业在规模扩张过程中涉及的经营领域逐渐增多,管理水平的提升落后于发展速度将会阻碍企业的发展。集团企业规模的增大,组织层级复杂,将会导致内部控制难度提升。全面预算管理在集团... 新时代的技术创新发展推动了经济社会的快速发展,集团企业在规模扩张过程中涉及的经营领域逐渐增多,管理水平的提升落后于发展速度将会阻碍企业的发展。集团企业规模的增大,组织层级复杂,将会导致内部控制难度提升。全面预算管理在集团企业中的应用。 展开更多
关键词 全面预算管理 内部控制措施 企业的发展 企业中的应用 规模扩张 组织层级 技术创新发展 控制难度
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操作风险视角下中国商业银行内部控制研究
9
作者 徐珝 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第7期0013-0016,共4页
国内市场经济体制改革、全球经济一体化发展趋势等因素影响下,我国各大银行经营环境均发生了改变,大量涌入的国外银行给我国银行带来了极大冲击与生存挑战。商业银行财务内部控制是一项经久不衰的话题,在近年来越来越多商业银行认识到... 国内市场经济体制改革、全球经济一体化发展趋势等因素影响下,我国各大银行经营环境均发生了改变,大量涌入的国外银行给我国银行带来了极大冲击与生存挑战。商业银行财务内部控制是一项经久不衰的话题,在近年来越来越多商业银行认识到了财务内部控制的价值,以财务内部控制做到对各流程的优化及对各类风险的管理,提高内部控制工作有效性和针对性,促进内部控制体系实现对各项工作流程的科学控制,达到预期的发展目标。基于此,本文主要分析了操作风险视角下我国商业银行内部控制措施。 展开更多
关键词 操作风险 商业银行 内部控制措施
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医院财务内部控制对预算管理的影响
10
作者 裴媛 《中国经贸》 2024年第11期57-59,共3页
医院财务内部控制概述。定义和重要性在医院管理领域,财务内部控制是确保医院财务活动有效性、效率和合规性的关键机制。它涵盖了一系列管理措施和程序,旨在保障财务报告的准确性,保护医院资产,管理风险,并确保组织目标的实现。在当前... 医院财务内部控制概述。定义和重要性在医院管理领域,财务内部控制是确保医院财务活动有效性、效率和合规性的关键机制。它涵盖了一系列管理措施和程序,旨在保障财务报告的准确性,保护医院资产,管理风险,并确保组织目标的实现。在当前医疗行业竞争激烈、法规日益严格的背景下,强化内部控制对于提升医院管理水平、保障财务安全、提高服务质量和效率具有至关重要的意义。财务内部控制有助于提高医院财务数据的准确性和可靠性。通过有效的内部控制措施,如审计、监督和核对,医院能够及时发现和纠正财务错误和不规范操作,从而确保财务报告的真实性和透明度。 展开更多
关键词 财务报告 财务内部控制 财务安全 内部控制措施 合规性 医院财务 不规范操作 医院资产
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企业会计财务管理中内部控制环节存在的问题及解决策略
11
作者 卢玺任 《中国商界》 2024年第7期70-71,共2页
经济新常态下,现代企业在更活跃和广阔的市场环境中需要应对更为艰巨的挑战。在此背景下,提升内控能力是企业提高自身市场竞争力的关键所在,以内部控制手段预见、发现和防控风险隐患,可以为企业营造安全、稳定的发展环境。财务管理中内... 经济新常态下,现代企业在更活跃和广阔的市场环境中需要应对更为艰巨的挑战。在此背景下,提升内控能力是企业提高自身市场竞争力的关键所在,以内部控制手段预见、发现和防控风险隐患,可以为企业营造安全、稳定的发展环境。财务管理中内部控制环节存在的主要问题财务管理主体缺乏内部控制意识内部控制建设工作具有长期性、复杂性的特征。因此,会计财务管理中加强内控力度要循序渐进,且需要具体结合企业的发展动态和会计财务管理工作实际。然而,当前仍有部分企业缺乏完善的内控机制,在资源、技术准备上明显有所欠缺,缺乏主动内控的自驱力,造成内部控制措施难以落实,最终导致企业在会计财务管理环节潜在的风险因素增多、风险系数增高。 展开更多
关键词 会计财务管理 风险系数 内部控制建设 内部控制措施 企业的发展 内部控制环节 内控机制 问题及解决策略
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内部控制下企业会计信息质量问题研究
12
作者 姜立新 《中国商界》 2024年第9期160-161,共2页
内部控制对企业的经营管理和财务报告具有至关重要的作用。随着市场竞争的加剧和信息化程度的提高,企业面临更加复杂的经营环境和风险挑战,对于会计信息的质量要求也日益提高。因此,本文旨在深入探讨企业在内部控制下会计信息质量存在... 内部控制对企业的经营管理和财务报告具有至关重要的作用。随着市场竞争的加剧和信息化程度的提高,企业面临更加复杂的经营环境和风险挑战,对于会计信息的质量要求也日益提高。因此,本文旨在深入探讨企业在内部控制下会计信息质量存在的问题,并寻找改进之道,期望可以加深对内部控制与会计信息质量关系的理解,为企业实施有效的内部控制措施、改进会计信息披露和管理提供借鉴和启发。 展开更多
关键词 会计信息质量 会计信息披露 内部控制措施 财务报告 风险挑战 市场竞争 信息化程度 改进之道
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财务共享服务中心内部控制的优化措施与成效 被引量:3
13
作者 陈文莉 《当代会计》 2021年第13期61-62,共2页
经济全球化发展背景使企业规模、管理模式、财务组织方式等方面都发生了改变。财务共享服务中心的出现,实现了集中处理企业流程化、重复化的业务,在提升企业管理水平、工作效率的同时,减少了企业成本,避免企业资源的浪费。文章主要分析... 经济全球化发展背景使企业规模、管理模式、财务组织方式等方面都发生了改变。财务共享服务中心的出现,实现了集中处理企业流程化、重复化的业务,在提升企业管理水平、工作效率的同时,减少了企业成本,避免企业资源的浪费。文章主要分析了具体优化措施及其优化后的成效。 展开更多
关键词 财务共享服务中心 内部措施 优化措施 成效
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关于加强企业内部控制管理的措施探讨 被引量:2
14
作者 杜静 《企业研究》 2010年第11X期15-16,共2页
新会计准则体系下,会计行业随之展开轰轰烈烈的改革。在这个大时代背景下,面临来自多方面的冲击与挑战,会计内部控制管理相应会有哪些调整措施,会计行业如何才能使自己强大成熟起来?笔者就本文试论会计行业如何加强企业内部控制管理的... 新会计准则体系下,会计行业随之展开轰轰烈烈的改革。在这个大时代背景下,面临来自多方面的冲击与挑战,会计内部控制管理相应会有哪些调整措施,会计行业如何才能使自己强大成熟起来?笔者就本文试论会计行业如何加强企业内部控制管理的措施。 展开更多
关键词 内部控制 企业管理 会计 内部管理措施
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风险管控视角下高职院校财务内部控制措施优化研究 被引量:8
15
作者 徐磐 《中国乡镇企业会计》 2014年第5期195-196,共2页
为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,财政部于2012年正式发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》。本规范自2014年1月1日起在我国行政事业单位范围内全面实施。高职院校作为行政事业单位中重要组成部分,逐步推... 为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,财政部于2012年正式发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》。本规范自2014年1月1日起在我国行政事业单位范围内全面实施。高职院校作为行政事业单位中重要组成部分,逐步推行并全面实施有效的内部控制制度是极其必要的,其目的在于进一步提高高职院校内部财务管理水平,强化内部牵制,落实廉政风险防控要求。 展开更多
关键词 内部控制措施 财务管理水平 高职院校 风险管控 行政事业单位 优化 内部控制规范 内部控制制度
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花旗银行网上银行反洗钱内部控制措施对中资银行的启示 被引量:3
16
作者 和莉 《黑龙江金融》 2012年第8期65-66,共2页
花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念,将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来,构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施,在为中国的企业客户和私人客户提供优质高效的网上银行服务的同时,也... 花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念,将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来,构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施,在为中国的企业客户和私人客户提供优质高效的网上银行服务的同时,也切实有效地履行了各项反洗钱义务。 展开更多
关键词 反洗钱工作 内部控制措施 网上银行 花旗银行 中资银行 法律法规要求 企业客户 反洗钱义务
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浅议企业加强库存现金的内部控制管理措施
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作者 蒋华萍 《中国乡镇企业会计》 2014年第3期128-129,共2页
本文首先简单说明了库存现金是企业流动性最强的一种货币性资产,指出加强库存现金内部控制管理的重要性,并从五个方面提出了企业加强库存现金内部控制管理的措施。
关键词 企业库存现金 内部控制管理措施
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加强银行会计内部控制的八项措施 被引量:1
18
作者 危铭 《发展研究》 北大核心 2000年第2期29-30,共2页
内部控制和制约管理历来是银行会计工作的重要组成部分,是保证金融政策法规贯彻落实的重要手段,也是加强内部管理,提高核算质量,预防经济案件发生,确保国家资金安全的重要措施。本文提出八项措施建议,供有关部门参阅。 一、建立“以人... 内部控制和制约管理历来是银行会计工作的重要组成部分,是保证金融政策法规贯彻落实的重要手段,也是加强内部管理,提高核算质量,预防经济案件发生,确保国家资金安全的重要措施。本文提出八项措施建议,供有关部门参阅。 一、建立“以人为本” 的会计人员行为自我约束机制,对会计人员实行“三查”制度。一是上岗前要对其进行任职资格审查,建立职工职业道德制度;二是对其业务素质进行考核,看其是否胜任本职工作;三是实施离任稽核,对离任人员在职期间的工作业绩进行全面审核。 展开更多
关键词 银行 内部控制措施 自我约束机制 监督机制
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高校财务风险管理与内部控制措施研究 被引量:11
19
作者 李栋 王玉玲 《桂林航天工业学院学报》 2018年第3期371-375,共5页
随着我国高等教育改革的不断深入和办学多样化的发展,高等学校作为重要的非营利性事业单位,在改革与创新的同时,也面临着同类高校激烈的竞争压力和校内外环境的运行风险。良好的内控制度,能够有效约束高校在发展过程中发生的主要经济行... 随着我国高等教育改革的不断深入和办学多样化的发展,高等学校作为重要的非营利性事业单位,在改革与创新的同时,也面临着同类高校激烈的竞争压力和校内外环境的运行风险。良好的内控制度,能够有效约束高校在发展过程中发生的主要经济行为和关键岗位人员,确保高校稳定发展和管理运行良好。文章通过分析高校财务预算、资产管理投资风险等方面的问题,提出相关的改善措施,以提升高校内控管理水平,促进高校经济的良好运行,实现我国高等教育事业健康发展。 展开更多
关键词 高等学校 财务风险 财务管理 内部控制措施
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中压开关柜内部故障电弧计算及防护措施 被引量:21
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作者 李玲 刘成学 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2014年第9期131-138,共8页
中压开关柜内部故障电弧引发的事故是较为严重的常见事故之一,笔者总结了现场事故发生的原因,经过分析计算和试验研究,提出了防止内部故障发生及结构改进的措施,研究表明,合理改进开关柜的外壳结构可有效避免事故的扩大,加装弧光保护装... 中压开关柜内部故障电弧引发的事故是较为严重的常见事故之一,笔者总结了现场事故发生的原因,经过分析计算和试验研究,提出了防止内部故障发生及结构改进的措施,研究表明,合理改进开关柜的外壳结构可有效避免事故的扩大,加装弧光保护装置可有效减少电弧对开关柜的损伤。 展开更多
关键词 中压开关柜 内部电弧故障 故障电弧的特性 防止内部电弧防护措施
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