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构建合理的财政部门内部控制和内部监督体制(《结论和建议》部分) 被引量:4
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作者 PeterBannister 赖启忠 陈璇 《财政监督》 2005年第8期12-14,共3页
为了加强中央财政预算管理,强化中国财政在市场经济环境下的管理作用,全面构建和完善新形势下财政内部控制和内部监督体系,在亚洲银行的援助下,来自澳大利亚新南威尔士财政部的经济学家 Peter Bannister、中方专家赖启忠、陈璇组成项目... 为了加强中央财政预算管理,强化中国财政在市场经济环境下的管理作用,全面构建和完善新形势下财政内部控制和内部监督体系,在亚洲银行的援助下,来自澳大利亚新南威尔士财政部的经济学家 Peter Bannister、中方专家赖启忠、陈璇组成项目组,以"财政部门内部控制与内部监督"为课题进行了专项研究。研究内容主要包括强化预算编制和预算执行;改进国库业务监控;加强对资金的追踪问效;加强财政部门内外部门之间的联系等。此项目的研究目的是通过调查研究,设计出构建合理的中国财政部门内部控制与内部监督体制的可行方案,并推荐最佳方案。课题组在财政部及财政监督检查局的支持与指导下展开工作。并于今年5月份提交了《构建合理的财政部门内部控制和内部监督体制》初步方案。报告通过对中国封建时代的财政监察和审计制度、当代中国中央级财政监督系统调查程序的研究,以及国际上巴西、匈牙利、澳大利亚等国家财政管理、公共财政内部控制及监管体系的比较分析,在详尽介绍并阐释了审计和审计风暴的教训、国际最高审计机构组织对公共部门内部控制标准的实施指南等的基础上,提出了更佳监督的三种方法及最佳实施方案;对中国当前财政改革和财政管理实践进行评估;提供并出具了时中国财政内部控制和审计职能进行改进的参考意见和建议,以供政府决策部门参考。因篇幅原因,本刊现选载课题报告的核心成果《结论和建议》部分,以飨读者。 展开更多
关键词 财政部门 财政内部控制 内部监督体制 预算编制 国库业务 财政管理 中国 财政监督
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检察机关内部监督体制建役
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作者 朱玉林 《环球市场信息导报(理论)》 2014年第3期138-138,共1页
我国的检察机关担负着维护社会公平的神圣职责,它作为国家的法律监督机关不仅要对法律进行监督.也要对检察机关的内部各个工作环节进行监督。随着社会的不断发展,社会日益复杂,呈现出多元化的趋势.检察机关的内部监督现状也越来越... 我国的检察机关担负着维护社会公平的神圣职责,它作为国家的法律监督机关不仅要对法律进行监督.也要对检察机关的内部各个工作环节进行监督。随着社会的不断发展,社会日益复杂,呈现出多元化的趋势.检察机关的内部监督现状也越来越倾向于形式化,这也导致检察机关内部出现了许多腐败现象。因此,检察机关应采取一系列有效措施,加强检察机关内部监督体制的建设,提高检察机关内部监督工作的水平,确保检察机关内部监督工作能够取得更新的成效,从而对社会的管理做出规范,使其更加的公正、文明、廉洁和严格该文针对目前检察机关内部监督工作的现象进行了分析,并提出了一些加强检察机关内部监督体制建设的措施,希望能给相关领域带来一定的帮助。 展开更多
关键词 检察机关 内部监督体制 公民 社会问题
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浅谈我国上市公司内部监督机制的完善
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作者 陆程葆 《中国商界》 2010年第3期278-279,共2页
监事会做为我国公司的专门监督机关,其职能由于各种原因始终未能得到有效地发挥,因此我国引入了英美法系国家的独立董事制度,独立董事成为我国上市公司内部监督体制的组成部分。与此同时,对独立董事制度本身的探讨以及对其与我国现存的... 监事会做为我国公司的专门监督机关,其职能由于各种原因始终未能得到有效地发挥,因此我国引入了英美法系国家的独立董事制度,独立董事成为我国上市公司内部监督体制的组成部分。与此同时,对独立董事制度本身的探讨以及对其与我国现存的监事会之间的冲突与协调的讨论一直没有停止。本文认为监事会和独立董事两者是可以兼容共生的,并就两者之间职权的协调以及两者自身的完善问题进行简单的探讨。 展开更多
关键词 我国上市公司 公司内部监督机制 独立董事制度 监事会 内部监督体制 冲突与协调 英美法系 监督机关 职权 职能 问题 讨论 国家 共生
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探讨风险管理机制在企业内部控制中的应用 被引量:4
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作者 李巧兰 《中国市场》 2016年第31期89-90,共2页
在当前形势下,我国大部分企业内部控制的风险管理机制还存在着诸多问题,这些问题严重影响着企业的发展,因此,探究企业内部控制中的风险管理机制在一定程度上有利于企业不断的完善自身,文章主要从企业内部控制的风险管理机制中存在的问... 在当前形势下,我国大部分企业内部控制的风险管理机制还存在着诸多问题,这些问题严重影响着企业的发展,因此,探究企业内部控制中的风险管理机制在一定程度上有利于企业不断的完善自身,文章主要从企业内部控制的风险管理机制中存在的问题进行分析,探讨了如何完善企业内部控制的风险管理机制的措施与对策,为促进企业内部控制的风险管理机制的发展提供参考。 展开更多
关键词 内部控制 风险管理机制 内部监督体制 审计制度
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关于企业内部控制规范建设的几点思考 被引量:3
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作者 魏东 《经济师》 2005年第4期278-279,共2页
文章对我国企业内部控制的现状 ,内部控制失效的原因进行了分析 ,并提出了完善企业内部控制的相关对策。
关键词 企业内部控制 内部监督体制 规范建设
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对新时期做好内审工作的思考
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作者 李鹏飞 《甘肃金融》 2002年第1期38-39,共2页
关键词 中国人民银行 内部监督体制 内审改革 操作规程 内审机构
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