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对分行信贷业务开展内部控制稽核情况的思考
1
作者
苗红
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》
2004年第3期160-162,共2页
针对分行信贷业务内部稽核工作薄弱 ,存在各种问题 ,本文提出了完善分行内部稽核监督机制的一些措施和办法。
关键词
分行信贷
内部
控制
稽核
问题
对策
下载PDF
职称材料
浅谈财务系统的内部稽核控制
2
作者
李红连
《交通财会》
2002年第10期36-37,共2页
本文从内部稽核制度的定义、稽核工作组织形式和内容等方面对内部稽核控制进行了阐述。
关键词
财务系统
内部稽核控制
内部
稽核
制度
职责权限
组织形式
原文传递
商业银行内部控制稽核工作的改进措施
被引量:
2
3
作者
刘键
《四川会计》
北大核心
2003年第8期30-31,共2页
关键词
商业银行
内部
控制
稽核
账项
稽核
稽核
业务
中国
银行业务
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职称材料
完善股份制商业银行内部控制稽核及方法探索
4
作者
代玉芳
《内蒙古科技与经济》
2014年第22期50-50,52,共2页
分析股份制商业银行现行内部控制稽核制度的缺陷和原因,提出完善股份制商业银行内部控制稽核制度的方法,为股份制商业银行完善自身内部控制稽核制度,降低经营风险、提高经营效率提供借鉴。
关键词
内部
控制
内部
控制
稽核
方法探索
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职称材料
浅析我国商业银行内部控制问题及对策——以中国银行为例
被引量:
4
5
作者
常晓琴
《时代金融》
2017年第32期134-134,共1页
科学有效的内部控制是银行体系稳健运行的必要条件。近年来欺诈违规事件在逐年增加,足以印证内部控制的重要性。本文简单的介绍了我国商业银行内部控制。以中国银行为例分析了其内部控制存在的问题,通过剖析问题出现的原因,提出了相应...
科学有效的内部控制是银行体系稳健运行的必要条件。近年来欺诈违规事件在逐年增加,足以印证内部控制的重要性。本文简单的介绍了我国商业银行内部控制。以中国银行为例分析了其内部控制存在的问题,通过剖析问题出现的原因,提出了相应的对策建议。
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关键词
中国银行
内部
控制
监督
稽核
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职称材料
加强企业内控制度建设 促进企业发展
6
作者
黄萍
《广西会计》
北大核心
2001年第7期20-21,共2页
关键词
企业
内部
控制
制度
内部稽核控制
制度
财务管理
内部
审计
预算管理
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职称材料
题名
对分行信贷业务开展内部控制稽核情况的思考
1
作者
苗红
机构
沈阳大学经济学院
出处
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》
2004年第3期160-162,共2页
文摘
针对分行信贷业务内部稽核工作薄弱 ,存在各种问题 ,本文提出了完善分行内部稽核监督机制的一些措施和办法。
关键词
分行信贷
内部
控制
稽核
问题
对策
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
浅谈财务系统的内部稽核控制
2
作者
李红连
机构
大连港机械厂
出处
《交通财会》
2002年第10期36-37,共2页
文摘
本文从内部稽核制度的定义、稽核工作组织形式和内容等方面对内部稽核控制进行了阐述。
关键词
财务系统
内部稽核控制
内部
稽核
制度
职责权限
组织形式
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
原文传递
题名
商业银行内部控制稽核工作的改进措施
被引量:
2
3
作者
刘键
机构
工商银行稽核监督局成都专员办公室
出处
《四川会计》
北大核心
2003年第8期30-31,共2页
关键词
商业银行
内部
控制
稽核
账项
稽核
稽核
业务
中国
银行业务
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
完善股份制商业银行内部控制稽核及方法探索
4
作者
代玉芳
机构
中国建设银行内蒙古分行营运管理部稽核中心
出处
《内蒙古科技与经济》
2014年第22期50-50,52,共2页
文摘
分析股份制商业银行现行内部控制稽核制度的缺陷和原因,提出完善股份制商业银行内部控制稽核制度的方法,为股份制商业银行完善自身内部控制稽核制度,降低经营风险、提高经营效率提供借鉴。
关键词
内部
控制
内部
控制
稽核
方法探索
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
浅析我国商业银行内部控制问题及对策——以中国银行为例
被引量:
4
5
作者
常晓琴
机构
中国人民银行陇南市中心支行
出处
《时代金融》
2017年第32期134-134,共1页
文摘
科学有效的内部控制是银行体系稳健运行的必要条件。近年来欺诈违规事件在逐年增加,足以印证内部控制的重要性。本文简单的介绍了我国商业银行内部控制。以中国银行为例分析了其内部控制存在的问题,通过剖析问题出现的原因,提出了相应的对策建议。
关键词
中国银行
内部
控制
监督
稽核
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
加强企业内控制度建设 促进企业发展
6
作者
黄萍
机构
北海市水产供销总公司计财部
出处
《广西会计》
北大核心
2001年第7期20-21,共2页
关键词
企业
内部
控制
制度
内部稽核控制
制度
财务管理
内部
审计
预算管理
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对分行信贷业务开展内部控制稽核情况的思考
苗红
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》
2004
0
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职称材料
2
浅谈财务系统的内部稽核控制
李红连
《交通财会》
2002
0
原文传递
3
商业银行内部控制稽核工作的改进措施
刘键
《四川会计》
北大核心
2003
2
下载PDF
职称材料
4
完善股份制商业银行内部控制稽核及方法探索
代玉芳
《内蒙古科技与经济》
2014
0
下载PDF
职称材料
5
浅析我国商业银行内部控制问题及对策——以中国银行为例
常晓琴
《时代金融》
2017
4
下载PDF
职称材料
6
加强企业内控制度建设 促进企业发展
黄萍
《广西会计》
北大核心
2001
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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