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基层人行内审同级监督的障碍及对策
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作者 范小彦 王洁 《山西金融》 2003年第6期25-25,共1页
监督机制不配套,使内控机制的最后一道防线形同虚设。内部审计部门是对各项业务全面实施监督的最后一道防线,如果运作正常,它可以将业务经营中的各项问题全面反馈、曝露,但实际上,监督部门根本没有其独立性,查什么,怎么查,完全... 监督机制不配套,使内控机制的最后一道防线形同虚设。内部审计部门是对各项业务全面实施监督的最后一道防线,如果运作正常,它可以将业务经营中的各项问题全面反馈、曝露,但实际上,监督部门根本没有其独立性,查什么,怎么查,完全由主管领导拍板,自己分管的内审查自己分管的业务,先不说体制如何,如果查出问题敢不敢上报,能不能上报,也完全由一人说了算,这种怪圈持续下去,内审作用如何发挥? 展开更多
关键词 基层人民银行 中国 内部审计 同级监督机制 制约因素 非现场监督
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探索同级监督新路防范基层人行风险 被引量:2
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作者 唐军 《金融信息参考》 2005年第11期40-40,共1页
关键词 基层人民银行 同级监督机制 信息资源共享机制 中国 经营模式
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