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关于推动铁路企业内部审计成果转化运用的思考 被引量:1
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作者 邸晓妍 《铁道经济研究》 2023年第4期30-34,共5页
为解决铁路企业内部在审计成果运用方面存在的制度机制不完善、审计成果质量不高、成果运用范围不全面等问题,需要有效运用内部审计成果,充分发挥内部审计监督服务保障作用。以内部审计成果转化运用的意义、当前制约铁路企业内部审计成... 为解决铁路企业内部在审计成果运用方面存在的制度机制不完善、审计成果质量不高、成果运用范围不全面等问题,需要有效运用内部审计成果,充分发挥内部审计监督服务保障作用。以内部审计成果转化运用的意义、当前制约铁路企业内部审计成果转化运用因素为切入点,从制度建设、定性评价、工作质量、成果共享、动态监督等方面提出加强内部审计成果转化运用的思路与方法,以求为铁路企业内部管理者提供参考,推动铁路企业内部审计成果转化运用。 展开更多
关键词 内部审计 审计成果 审计整改 制约因素 动态监督 审计成果共享 审计成果运用流程
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吉林安图:积极探索建立审计成果共享机制
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作者 刘锡平 《审计月刊》 2004年第11期59-59,共1页
吉林省安图县审计局积极探索建立审计成果信息共享制,以促进审计成果信息在掌握上的对称性,提升审计成果的透明度和信用度,为逐步推广审计成果公告打好基础。
关键词 吉林 安图县审计 审计成果共享机制 审计监督 责任追究制 审计质量
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