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集团内部审计与内部控制案例
1
作者
黄春玲
《中国农业会计》
2018年第3期34-37,共4页
国有企业是我国经济飞速发展的主力军之一,随着全球经济一体化,企业的生产、经营和管理活动发生了巨大的变化,防范风险成为内部控制的重中之重。为了帮助审计人员做好企业内部控制的再控制,本文从内部控制角度出发,收集内部审计的案例,...
国有企业是我国经济飞速发展的主力军之一,随着全球经济一体化,企业的生产、经营和管理活动发生了巨大的变化,防范风险成为内部控制的重中之重。为了帮助审计人员做好企业内部控制的再控制,本文从内部控制角度出发,收集内部审计的案例,帮助内部审计人员综合运用各种审计手段和方法,在对企业内部经济活动进行检查、鉴证、评价和服务时,提供案例参考。
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关键词
内部
审计
内部控制
审计方法与应用
案例研究
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职称材料
题名
集团内部审计与内部控制案例
1
作者
黄春玲
机构
广西经济管理干部学院
出处
《中国农业会计》
2018年第3期34-37,共4页
文摘
国有企业是我国经济飞速发展的主力军之一,随着全球经济一体化,企业的生产、经营和管理活动发生了巨大的变化,防范风险成为内部控制的重中之重。为了帮助审计人员做好企业内部控制的再控制,本文从内部控制角度出发,收集内部审计的案例,帮助内部审计人员综合运用各种审计手段和方法,在对企业内部经济活动进行检查、鉴证、评价和服务时,提供案例参考。
关键词
内部
审计
内部控制
审计方法与应用
案例研究
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F275 [经济管理—企业管理]
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作者
出处
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集团内部审计与内部控制案例
黄春玲
《中国农业会计》
2018
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