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山东蓬翔汽车货币资金内部控制审计研究
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作者 梁鑫宇 《经济技术协作信息》 2021年第24期0061-0062,共2页
随着经济的发展和全球化进程的加快,企业的内部控制逐渐引起了学者和企业家的重点关注。本文以山东蓬翔汽车有限公司为例,从货币资金科目出发,研究其内部控制审计流程,总结审计过程的优缺点,提出相应的改进方法和建议,提高注册会计师内... 随着经济的发展和全球化进程的加快,企业的内部控制逐渐引起了学者和企业家的重点关注。本文以山东蓬翔汽车有限公司为例,从货币资金科目出发,研究其内部控制审计流程,总结审计过程的优缺点,提出相应的改进方法和建议,提高注册会计师内部控制审计质量,促进会计师事务所和被审计单位的长远发展。 展开更多
关键词 山东蓬翔汽车 货币资金内部控制 审计
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