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山东蓬翔汽车货币资金内部控制审计研究
1
作者
梁鑫宇
《经济技术协作信息》
2021年第24期0061-0062,共2页
随着经济的发展和全球化进程的加快,企业的内部控制逐渐引起了学者和企业家的重点关注。本文以山东蓬翔汽车有限公司为例,从货币资金科目出发,研究其内部控制审计流程,总结审计过程的优缺点,提出相应的改进方法和建议,提高注册会计师内...
随着经济的发展和全球化进程的加快,企业的内部控制逐渐引起了学者和企业家的重点关注。本文以山东蓬翔汽车有限公司为例,从货币资金科目出发,研究其内部控制审计流程,总结审计过程的优缺点,提出相应的改进方法和建议,提高注册会计师内部控制审计质量,促进会计师事务所和被审计单位的长远发展。
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关键词
山东蓬翔汽车
货币资金内部控制
审计
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职称材料
题名
山东蓬翔汽车货币资金内部控制审计研究
1
作者
梁鑫宇
机构
广西财经学院
出处
《经济技术协作信息》
2021年第24期0061-0062,共2页
文摘
随着经济的发展和全球化进程的加快,企业的内部控制逐渐引起了学者和企业家的重点关注。本文以山东蓬翔汽车有限公司为例,从货币资金科目出发,研究其内部控制审计流程,总结审计过程的优缺点,提出相应的改进方法和建议,提高注册会计师内部控制审计质量,促进会计师事务所和被审计单位的长远发展。
关键词
山东蓬翔汽车
货币资金内部控制
审计
分类号
F [经济管理]
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职称材料
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作者
出处
发文年
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1
山东蓬翔汽车货币资金内部控制审计研究
梁鑫宇
《经济技术协作信息》
2021
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