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企业内部控制优化路径研究--基于Z企业的经验与启示
被引量:
1
1
作者
林雍环
《中国总会计师》
2021年第8期51-55,共5页
内部控制涵盖了不同层次的组织架构与不同类型的经营活动,是企业实现战略目标的重要保障,但当前企业内部控制的适用性和有效性仍有待改善。本文以工程咨询服务企业内部控制改进为例,立足行业特征和企业实际,基于内部控制的理论研究和实...
内部控制涵盖了不同层次的组织架构与不同类型的经营活动,是企业实现战略目标的重要保障,但当前企业内部控制的适用性和有效性仍有待改善。本文以工程咨询服务企业内部控制改进为例,立足行业特征和企业实际,基于内部控制的理论研究和实践探索,系统性地阐释了企业内部控制的优化思路,提出其关键在于内部控制改进的起点、重点和依托的选择,为企业探索内部控制改进实践提供了借鉴参考和可行建议。
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关键词
内部控制
工程咨询服务行业
资产安全
财务可靠性
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职称材料
题名
企业内部控制优化路径研究--基于Z企业的经验与启示
被引量:
1
1
作者
林雍环
机构
福建省招标采购集团有限公司
出处
《中国总会计师》
2021年第8期51-55,共5页
文摘
内部控制涵盖了不同层次的组织架构与不同类型的经营活动,是企业实现战略目标的重要保障,但当前企业内部控制的适用性和有效性仍有待改善。本文以工程咨询服务企业内部控制改进为例,立足行业特征和企业实际,基于内部控制的理论研究和实践探索,系统性地阐释了企业内部控制的优化思路,提出其关键在于内部控制改进的起点、重点和依托的选择,为企业探索内部控制改进实践提供了借鉴参考和可行建议。
关键词
内部控制
工程咨询服务行业
资产安全
财务可靠性
分类号
F285 [经济管理—国民经济]
F282 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
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1
企业内部控制优化路径研究--基于Z企业的经验与启示
林雍环
《中国总会计师》
2021
1
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