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深化政府园区内部审计监督效能路径研究
1
作者
尹顺达
何晶
+2 位作者
杨岚
项迎
于捷
《中国内部审计》
2022年第2期68-70,共3页
通过分析政府园区经济管理过程中在基本建设、招商引资、财务核算以及投融资等方面典型问题,提出提升政府园区内部审计监督效能的对策,旨在完善园区内部治理结构,切实防范园区运营风险。
关键词
政府园区管理
内部审计
监督效能
下载PDF
职称材料
题名
深化政府园区内部审计监督效能路径研究
1
作者
尹顺达
何晶
杨岚
项迎
于捷
机构
南京浦口高新区审计部
出处
《中国内部审计》
2022年第2期68-70,共3页
文摘
通过分析政府园区经济管理过程中在基本建设、招商引资、财务核算以及投融资等方面典型问题,提出提升政府园区内部审计监督效能的对策,旨在完善园区内部治理结构,切实防范园区运营风险。
关键词
政府园区管理
内部审计
监督效能
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
下载PDF
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题名
作者
出处
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1
深化政府园区内部审计监督效能路径研究
尹顺达
何晶
杨岚
项迎
于捷
《中国内部审计》
2022
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