1
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内部控制审计意见类型与个体投资者对无保留财务报表审计意见的信心——一项实验证据 |
张继勋
何亚南
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
31
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2
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管理层能力、内部控制与非标准审计意见 |
王艳华
刘维
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《商业会计》
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2024 |
0 |
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3
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ST天成连续多年内部控制审计否定意见探因 |
杜璇
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《合作经济与科技》
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2024 |
0 |
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4
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上市公司内部控制重大缺陷披露情况与评价——以2017年12份非无保留意见内控审计报告为例 |
丁莉
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《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》
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2019 |
1
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5
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^(*)ST中利内部控制否定意见案例分析 |
董丽英
武悦慧
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《中国证券期货》
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2024 |
0 |
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6
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内部控制、审计鉴证与审计意见 |
杨德明
王春丽
王兵
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2009 |
29
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7
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内部控制、盈余管理与审计意见 |
杨德明
胡婷
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
109
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8
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内部控制审计对财务报告审计意见的影响研究——来自2011年我国A股上市公司的经验证据 |
朱彩婕
韩小伟
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《北京工商大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2013 |
19
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9
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异常整合审计费用改善了谁的审计意见:内部控制抑或财务报表? |
张子健
甘顺利
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
12
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10
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内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理——基于新三板公司的实证研究 |
刘红梅
刘琛
王克强
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2018 |
14
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11
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内部控制有效性对审计意见影响的实证研究——来自中国证券市场的经验数据 |
陈丽蓉
牛艺琳
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《会计之友》
北大核心
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2010 |
10
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12
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上市公司内部控制有效性对审计意见的影响研究 |
李凤艳
郝海艳
刘景文
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《辽宁大学学报(自然科学版)》
CAS
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2014 |
4
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13
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内部控制会影响审计意见吗? |
肖成民
李茸
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《上海立信会计学院学报》
北大核心
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2012 |
22
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14
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独立董事主动辞职、内部控制重大缺陷及非标审计意见——来自中国上市公司的经验证据 |
尚兆燕
扈唤
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
44
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15
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环境不确定性、内部控制与审计意见 |
田金玉
陈安澜
刘穷志
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《会计之友》
北大核心
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2023 |
4
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16
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审计师变更与内部控制审计意见购买 |
张子健
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2018 |
15
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17
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环境不确定性、内部控制质量与持续经营审计意见——来自财务困境上市公司的经验证据 |
廖义刚
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
16
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18
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上市公司内部控制缺陷与审计意见——中国证券市场上第一份否定意见的内控审计案例研究 |
郝玉贵
徐露
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《财会学习》
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2013 |
7
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19
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上市公司内部控制缺陷对审计意见影响的实证研究 |
陈丽蓉
牛艺琳
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《财会月刊(下)》
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2010 |
9
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20
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内部控制信息披露对审计意见影响研究 |
李红
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《会计之友》
北大核心
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2012 |
11
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