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基于内部控制视角的高校内部审计流程优化
1
作者
张玉娟
《行政事业资产与财务》
2023年第16期101-103,共3页
本文重点阐述了内部控制与内部审计的相关概述及联系,深入分析出内部控制视角下优化审计流程的有效策略,结合高校内部控制需求,提出加强内部审计保障制度建设的有效路径,旨意在发挥内部控制引导价值,不断优化高校审计执行流程,促进高校...
本文重点阐述了内部控制与内部审计的相关概述及联系,深入分析出内部控制视角下优化审计流程的有效策略,结合高校内部控制需求,提出加强内部审计保障制度建设的有效路径,旨意在发挥内部控制引导价值,不断优化高校审计执行流程,促进高校职能的更好履行,希望能够为相关人士提供有效参考。
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关键词
内部控制
高校
内部审计
概述与联系
流程优化
策略探讨
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职称材料
题名
基于内部控制视角的高校内部审计流程优化
1
作者
张玉娟
机构
信阳师范大学审计处
出处
《行政事业资产与财务》
2023年第16期101-103,共3页
文摘
本文重点阐述了内部控制与内部审计的相关概述及联系,深入分析出内部控制视角下优化审计流程的有效策略,结合高校内部控制需求,提出加强内部审计保障制度建设的有效路径,旨意在发挥内部控制引导价值,不断优化高校审计执行流程,促进高校职能的更好履行,希望能够为相关人士提供有效参考。
关键词
内部控制
高校
内部审计
概述与联系
流程优化
策略探讨
分类号
G647 [文化科学—高等教育学]
F239.45 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
基于内部控制视角的高校内部审计流程优化
张玉娟
《行政事业资产与财务》
2023
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