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题名江西冶金“九五”内审工作回顾
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作者
章祝明
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机构
江西冶金集团公司财务审计部
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出处
《冶金财会》
2001年第3期40-41,共2页
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文摘
"九五"期间,尤其是1997年以来,江西省冶金集团公司各级内审机构,认真贯彻党的方针政策,在公司党政的直接领导下,紧紧围绕本单位的中心工作开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩.据不完全统计,1997~2000年10月,全公司内审机构共完成审计项目2911个,查出不少违纪违规、损失浪费的金额,并核减工程预决算金额1423万元;提出审计建议1848条,被单位采纳的有1290条.行之有效的内部审计,及时堵住了漏洞,减少了损失,节省了开支,促进了企业管理和经济效益的提高,为江西冶金工业整体扭亏增盈做出了积极贡献.
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关键词
江北冶金集团
“九五”期间
内部审计
经营效益
规章制度
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分类号
F239.45
[经济管理—会计学]
F426.3
[经济管理—产业经济]
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