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题名挖掘内部审计潜力形成与国家审计的监督合力
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作者
刘小元
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机构
广东省南粤交通投资建设有限公司
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出处
《现代审计与会计》
2019年第8期20-22,共3页
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文摘
近年来内部审计发展迅速,但因机构设置不完善、缺乏审计专业人员和信息化建设滞后等原因,导致目前内部审计作用未得到充分发挥,监督和建议职能未能体现。在国家政策指导下,内部审计应挖掘潜力,以国家审计明确加强内部审计结果运用为契机,以开展基建项目竣工决算审计为孤手,学习借鉴国家审计经验,切实实现监督和建议职能,真正与国家审计形成审计监督合力。
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关键词
监督和建议职能
竣工决算审计审计
监督合力
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分类号
F239.45
[经济管理—会计学]
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