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浅议航运企业客户管理内部控制审计
被引量:
1
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作者
胡萍
《中国内部审计》
2015年第12期56-58,共3页
本文结合近年航运市场的波动,对航运企业客户管理现状和内部控制审计的开展情况进行分析,并以审计中的实际案列为佐证,具体阐述客户管理内部控制审计的内容,进一步分析审计重点和要点。最后,在理论研究和实践运用的基础上,提出对航运企...
本文结合近年航运市场的波动,对航运企业客户管理现状和内部控制审计的开展情况进行分析,并以审计中的实际案列为佐证,具体阐述客户管理内部控制审计的内容,进一步分析审计重点和要点。最后,在理论研究和实践运用的基础上,提出对航运企业客户管理开展内部控制审计的几点思考。
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关键词
航运企业客户管理
内部控制审计
案例
思考
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职称材料
题名
浅议航运企业客户管理内部控制审计
被引量:
1
1
作者
胡萍
机构
中远(香港)航运有限公司
出处
《中国内部审计》
2015年第12期56-58,共3页
文摘
本文结合近年航运市场的波动,对航运企业客户管理现状和内部控制审计的开展情况进行分析,并以审计中的实际案列为佐证,具体阐述客户管理内部控制审计的内容,进一步分析审计重点和要点。最后,在理论研究和实践运用的基础上,提出对航运企业客户管理开展内部控制审计的几点思考。
关键词
航运企业客户管理
内部控制审计
案例
思考
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
浅议航运企业客户管理内部控制审计
胡萍
《中国内部审计》
2015
1
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