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电网企业固定资产内部控制优化研究
1
作者 蔡大金 《品牌研究》 2024年第4期0142-0144,共3页
电力在社会发展过程中属于基础性资源,电网企业稳定运营、健康发展对于推动国家和社会长远发展具有不可替代的作用。电网企业内部资产主要是固定资产 , 由于电网企业固定资产数量多、结构复杂且比较分散,因此加强固定资产内控就变得非... 电力在社会发展过程中属于基础性资源,电网企业稳定运营、健康发展对于推动国家和社会长远发展具有不可替代的作用。电网企业内部资产主要是固定资产 , 由于电网企业固定资产数量多、结构复杂且比较分散,因此加强固定资产内控就变得非常重要。本文通过了解电网企业固定资产内控的主要目标,充分分析当前固定资产管理工作中存在的不足,并结合实际给出对应的优化措施,期望能够为电网企业加强固定资产内控管理提供参考。 展开更多
关键词 电网企业 固定资产内部控制 优化措施
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探析通信企业固定资产内部控制优化思路
2
作者 陶斌浩 《财会学习》 2024年第3期161-163,共3页
通信企业属于资产、技术密集型企业。其内部的固定资产大都有种类繁多、数量较大、覆盖范围广且价值差异较大等特点,一直是通信企业经营环节重点关注的内容之一。固定资产是通信企业稳固发展和创造利润的必备物质基础,具有较强的不可替... 通信企业属于资产、技术密集型企业。其内部的固定资产大都有种类繁多、数量较大、覆盖范围广且价值差异较大等特点,一直是通信企业经营环节重点关注的内容之一。固定资产是通信企业稳固发展和创造利润的必备物质基础,具有较强的不可替代性,因此相关人员应当积极重视固定资产管理工作。本文阐述了固定资产管理的相关理论,分析了现阶段企业固定资产管理不同阶段分别存在的问题,重新梳理了管理流程,提出了一定的优化方案,并对通信企业固定资产管理工作的未来发展进行了展望。 展开更多
关键词 通信企业 固定资产内部控制 存在问题 优化策略
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Coso框架下加强高校固定资产内部控制的探讨 被引量:7
3
作者 樊鹏 杨生海 单肃 《中国商贸》 2015年第15期164-166,共3页
近年来,固定资产已成为高校开展教科研活动的物质基础和基本保障,然而高校固定资产内部控制思想淡薄、制度和手段落后,管理问题层出不穷。本文深刻剖析《行政事业单位内部控制(试行)制度》、阐述高校内部控制内涵,针对性地提出采用固定... 近年来,固定资产已成为高校开展教科研活动的物质基础和基本保障,然而高校固定资产内部控制思想淡薄、制度和手段落后,管理问题层出不穷。本文深刻剖析《行政事业单位内部控制(试行)制度》、阐述高校内部控制内涵,针对性地提出采用固定资产内部控制coso框架模型,在分析高校固定资产内部控制存在的问题及原因基础上,从五个角度提出加强高校固定资产内部控制的对策建议。 展开更多
关键词 高校固定资产内部控制 coso模型对策建议
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高校固定资产内部控制研究
4
作者 郝菊玲 宫梦洁 《财会学习》 2016年第22期254-254,共1页
近年来,随着国家对教育投入的不断加大,高校固定资产的数量和价值迅速增加,伴随着新的高校会计制度的出台,对固定资产的管理也提出了更高的要求,这就需要从源头上加强固定资产内部控制管理,切实改进资产管理中存在的问题。
关键词 高校 固定资产内部控制 现状 对策
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信息化环境对医院固定资产内部控制的影响 被引量:2
5
作者 文捷 《合作经济与科技》 2015年第15期122-123,共2页
随着现代网络技术的发展,我们逐步迈入信息化时代,这对我们的生活方式和工作方式产生了深远的影响。本文在对信息化环境对医院固定资产内部控制影响作出论述的同时,分析医院固定资产内部控制现状,并提出信息化环境下医院固定资产内部控... 随着现代网络技术的发展,我们逐步迈入信息化时代,这对我们的生活方式和工作方式产生了深远的影响。本文在对信息化环境对医院固定资产内部控制影响作出论述的同时,分析医院固定资产内部控制现状,并提出信息化环境下医院固定资产内部控制优化措施。 展开更多
关键词 信息化环境 医院固定资产内部控制 优化措施
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二级公立医院资产内部控制体系构建现状及对策浅析 被引量:3
6
作者 罗碧云 《中国集体经济》 2019年第16期73-74,共2页
二级公立医院资产主要包括固定资产、药品及材料,其中固定资产包括各种医疗专用设备、一般设备及通用设备等。公立医院兼顾公益性和经营性双重任务,自2017年7月15日取消药品加成,2018年下半年取消耗材加成政策也在部分省份(市)陆续实施... 二级公立医院资产主要包括固定资产、药品及材料,其中固定资产包括各种医疗专用设备、一般设备及通用设备等。公立医院兼顾公益性和经营性双重任务,自2017年7月15日取消药品加成,2018年下半年取消耗材加成政策也在部分省份(市)陆续实施,医改逐步进入深水区,二级公立医院面临多重压力,如何结合自身特点,建立资产内部控制体系,自行消化取消加成带来的损失,提高国有资产的利用效率、有效防范资产运行风险至关重要。文章从财务角度分析了二级医院构建资产内部控制体系普遍存在的问题,并提出了相应对策。 展开更多
关键词 二级公立医院 资产内部控制
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国企资产内部控制与风险管理策略探析 被引量:2
7
作者 黄婷婷 《产业创新研究》 2021年第19期135-137,共3页
在现代化企业管理中,内部控制和风险管理是其中最重要的两个部分,国有企业作为对我国社会经济发展有决定性作用的经济体,其内部控制和风险管理能力尤为重要。然而,受到传统管理理念和方法的影响,部分国有企业内部控制与风险管理机制不合... 在现代化企业管理中,内部控制和风险管理是其中最重要的两个部分,国有企业作为对我国社会经济发展有决定性作用的经济体,其内部控制和风险管理能力尤为重要。然而,受到传统管理理念和方法的影响,部分国有企业内部控制与风险管理机制不合理,尤其过多依赖团队的自发管理,不仅管理效率低,还会浪费大量的资源。本文阐述了内部控制和风险管理的基本概念,分析了两者的联系、区别以及国有资产内部控制及风险管理现状,指明了其中存在的问题。结合实际,提出贯彻规范化内部控制思路,完善法人治理结构,健全监督评价体系等管理策略。指出了构建精细化长效管理机制和塑造良好管理文化的作用,希望能为国有资产的管理提供参考。 展开更多
关键词 资产内部控制 风险管理 国有企业
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中小企业固定资产内部控制研究 被引量:4
8
作者 辛颖 《合作经济与科技》 2021年第13期112-113,共2页
信息化的快速发展大大提高企业固定资产管理的工作质量和效率,但企业固定资产内部控制的新问题也不断产生,为企业固定资产管理与控制工作提出新要求。本文首先介绍信息化对企业固定资产内部控制的影响,然后分析信息化背景下中小企业固... 信息化的快速发展大大提高企业固定资产管理的工作质量和效率,但企业固定资产内部控制的新问题也不断产生,为企业固定资产管理与控制工作提出新要求。本文首先介绍信息化对企业固定资产内部控制的影响,然后分析信息化背景下中小企业固定资产内部控制现状,并对中小企业固定资产内部控制存在问题的原因进行剖析,最后从四个方面提出完善中小企业内部控制的解决对策。 展开更多
关键词 信息化 中小企业 固定资产内部控制
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分析国企资产内部控制与风险管理
9
作者 孙海桥 《商业2.0(经济管理)》 2021年第1期0190-0191,共2页
在社会经济快速提升的新时期,企业运营过程伴随的经济风险不断增加,想要有效助力企业稳定发展,企业就应当加大对 资产内控与风险管理的重视,促进企业早日达成发展目标,保证企业各方面效益提升。从国有企业角度而言,优化资产内控与风险管... 在社会经济快速提升的新时期,企业运营过程伴随的经济风险不断增加,想要有效助力企业稳定发展,企业就应当加大对 资产内控与风险管理的重视,促进企业早日达成发展目标,保证企业各方面效益提升。从国有企业角度而言,优化资产内控与风险管 理机制,可以最小化资产损耗,那么在具体的行动中,企业就需要先对资产内控与风险管理的关联性进行充分了解,也应对企业相关 工作目前的状况进行全面知悉,以建立落实相应的措施,来优化,完善内控制度,增进企业管理质量成效,强化国有企业竞争环境的 适应能力。 展开更多
关键词 国企 资产内部控制 风险管理
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固定资产内部控制规范之浅见 被引量:3
10
作者 王军 《现代商业》 2013年第9期158-159,共2页
固定资产内部控制规范则是《企业内部控制规范——资产管理》重要组成部分。本文以企业内部控制规范为基础,从固定资产内部控制规范程序,包括固定资产概念、梳理固定资产业务流程、固定资产管控风险及措施等几个方面,讨论固定资产内部... 固定资产内部控制规范则是《企业内部控制规范——资产管理》重要组成部分。本文以企业内部控制规范为基础,从固定资产内部控制规范程序,包括固定资产概念、梳理固定资产业务流程、固定资产管控风险及措施等几个方面,讨论固定资产内部控制规范程序在企业管理中的应用,为企业管理人员根据固定资产内部控制规范加强单位固定资产管理,保证固定资产的正常运行、安全与管理。 展开更多
关键词 企业内部控制规范-资产管理 内部控制规范 固定资产 固定资产业务流程
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高校固定资产管理内部控制研究 被引量:2
11
作者 史彦英 《内蒙古统计》 2020年第2期42-45,共4页
随着国家对高等教育投入的增加,高校固定资产规模也呈现出快速增长的态势,如何规范固定资产投入、使用、退出等环节管理,在保证其安全完整的条件下提高固定资产使用效率,成为高校日常管理中不容忽视的课题。文章以A高校为例,对照行政事... 随着国家对高等教育投入的增加,高校固定资产规模也呈现出快速增长的态势,如何规范固定资产投入、使用、退出等环节管理,在保证其安全完整的条件下提高固定资产使用效率,成为高校日常管理中不容忽视的课题。文章以A高校为例,对照行政事业单位内部控制规范中有关资产管理的要求,评价A高校固定资产管理过程中的缺陷,并提出改进对策,希望为高校完善固定资产内部控制提供借鉴。 展开更多
关键词 高校固定资产 高等教育投入 固定资产管理 环节管理 内部控制研究 改进对策 资产使用效率 资产内部控制
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探讨中小企业实物资产的内部控制
12
作者 刘文 《中国经贸》 2015年第3期178-178,共1页
目前中小企业已成为国民经济的重要组成部分,随着市场经济的不断发展,行业竞争日趋激烈。许多中小企业由于是家族式企业,没有建立完整的内部管理体系,因内部资产管理失控而倒闭,所以中小企业内部控制制度的重要性也日益突出。本文... 目前中小企业已成为国民经济的重要组成部分,随着市场经济的不断发展,行业竞争日趋激烈。许多中小企业由于是家族式企业,没有建立完整的内部管理体系,因内部资产管理失控而倒闭,所以中小企业内部控制制度的重要性也日益突出。本文,就将中小企业资产管理中存在的一些问题和具体改进措施提出几点简单的看法和认识。 展开更多
关键词 实物资产内部控制 存货 固定资产
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浅析如何加强资产管理和内部控制
13
作者 朱永现 《现代商业》 2011年第24期114-114,共1页
国有企业规模越来越大,在企业控制的资产急剧膨胀的同时,资产的管理能力却明显滞后于企业发展,同时,国有企业资产管理过程中也存在诸多不规范或者违规现象,造成企业资产损失和会计信息不能真实反映企业的经营状况,本文就如何加强资产的... 国有企业规模越来越大,在企业控制的资产急剧膨胀的同时,资产的管理能力却明显滞后于企业发展,同时,国有企业资产管理过程中也存在诸多不规范或者违规现象,造成企业资产损失和会计信息不能真实反映企业的经营状况,本文就如何加强资产的管理和内部控制提出改善策略和建议。 展开更多
关键词 资产管理 资产管理问题 资产内部控制 改善策略
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基于HHM-RFRM的军队固定资产内部控制体系的风险分析--以某军队院校H学院营区搬迁工程项目为例
14
作者 钱瑾 沈雅慧 《项目管理技术》 2021年第11期103-108,共6页
以某军队院校H学院营区搬迁工程项目中的军队固定资产内部控制体系为研究对象,运用HHM方法初步建立军队固定资产内部控制体系风险识别模型,运用RFRM方法,在收集专家调查问卷相关数据的基础上建立军队固定资产内部控制体系风险评价模型... 以某军队院校H学院营区搬迁工程项目中的军队固定资产内部控制体系为研究对象,运用HHM方法初步建立军队固定资产内部控制体系风险识别模型,运用RFRM方法,在收集专家调查问卷相关数据的基础上建立军队固定资产内部控制体系风险评价模型。在提升风险识别全面性的同时进行风险过滤,为后续有针对性地对该项目进行军队固定资产内部控制体系优化提供决策依据。 展开更多
关键词 HHM-RFRM 风险识别 风险评价 军队固定资产内部控制体系
原文传递
内部控制在流转性资产上的应用实践
15
作者 任齐能 《财会学习》 2015年第16期133 135-,共2页
在物流业高度发达的今天,企业资产与客户之间的距离日趋紧密,资产的运动方式与管理趋于复杂化,应脱离照本宣科的思维定式,切合实际,讲求实效,不断创新出高效灵活的内控手段。
关键词 流转性资产内部控制 深入化 个性化
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加强实物资产内部控制对策
16
作者 李恩杰 罗露潮 江春云 《国有资产管理》 2022年第8期26-28,共3页
军队实物资产内部控制是指军队资产管理者和使用者采用一系列方法、手段,按照一定标准,为保护资产的安全完整、保证会计信息质量等既定目标的实现而提供合理保证的过程。现阶段,随着国民经济发展水平的不断提高,军费规模逐年增加,军队... 军队实物资产内部控制是指军队资产管理者和使用者采用一系列方法、手段,按照一定标准,为保护资产的安全完整、保证会计信息质量等既定目标的实现而提供合理保证的过程。现阶段,随着国民经济发展水平的不断提高,军费规模逐年增加,军队武器装备等实物资产越来越多,如何在提高军费使用效益、管好资产的同时,加强实物资产内部控制,保证实物资产安全完整,提高实物资产使用效益,成为摆在我们面前的一个问题。 展开更多
关键词 会计信息质量 内部控制对策 合理保证 实物资产 国民经济发展水平 安全完整 资产内部控制 军队资产管理
原文传递
内部控制资产安全性的测度评价 被引量:1
17
作者 刘影 张友峰 《山东纺织经济》 2013年第6期39-40,102,共3页
内部控制的资产安全目标虽已被各国的管理层认可,但针对资产安全目标的研究却少之又少,既缺乏合理的理论框架,也没有切实可行的有效评价方法。本文以内部控制资产安全目标的作用路径和内在机理为切入点,分析了内部控制资产安全的发展过... 内部控制的资产安全目标虽已被各国的管理层认可,但针对资产安全目标的研究却少之又少,既缺乏合理的理论框架,也没有切实可行的有效评价方法。本文以内部控制资产安全目标的作用路径和内在机理为切入点,分析了内部控制资产安全的发展过程、概念内涵、与其他目标之间的内在关系等,并在此基础上结合内控的其他几大目标设计出了相应的测度指标体系。 展开更多
关键词 内部控制资产安全 理论框架 测度指标
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资产管理内部控制规范在医院管理中的应用 被引量:2
18
作者 李莉 《时代金融》 2011年第5Z期97-98,共2页
本文以《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》为基础,结合2010年12月28日财政部、卫生部联合发布的《医院财务制度》,针对医院资产管理实际,分别就医院存货、固定资产和无形资产流程、管理薄弱环节及措施做了粗浅探讨,旨在帮助大... 本文以《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》为基础,结合2010年12月28日财政部、卫生部联合发布的《医院财务制度》,针对医院资产管理实际,分别就医院存货、固定资产和无形资产流程、管理薄弱环节及措施做了粗浅探讨,旨在帮助大中型医院按现代企业管理模式,采用现代化设备和信息技术,加强资产管理,提高管理水平。 展开更多
关键词 资产管理 内部控制规范《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》存货
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对国有资产内部审计监督的思考 被引量:1
19
作者 刘君 《行政事业资产与财务》 2018年第11期87-88,共2页
作为支撑和推动我国国民经济快速发展的重要支柱之一,国有资产对加速社会主义现代化建设,实现中华民族伟大复兴有着重要的战略意义。实现国有资产使用效率的大幅提高,充分发挥其在国民经济发展中的基础性作用,推动国民经济实现又好又快... 作为支撑和推动我国国民经济快速发展的重要支柱之一,国有资产对加速社会主义现代化建设,实现中华民族伟大复兴有着重要的战略意义。实现国有资产使用效率的大幅提高,充分发挥其在国民经济发展中的基础性作用,推动国民经济实现又好又快发展,要从加强国有资产的内部审计与监督工作出发,切实提高国有资产的综合使用效率。基于此,本文从国有资产的基本概念出发,对开展国有资产内部审计工作的重要意义进行深入分析,并在总结现阶段国有资产内部审计监督工作存在问题的基础上,有针对性地提出了解决策略,旨在通过加强国有资产内部控制工作的效率和质量,推动我国国民经济实现又好又快发展。 展开更多
关键词 国有资产 内部审计监督 国有资产内部控制制度 定期总结 评价体系
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试运用PDCA理论建立高校固定资产内控“防火墙” 被引量:3
20
作者 周青 《潍坊学院学报》 2017年第4期28-31,共4页
随着高校扩大办学规模,提升办学层次,固定资产的资金投入规模日益加大。长期以来由于高校受计划经济的影响,资产管理主体缺乏效益意识和内部控制理念,资产管理工作严重滞后,效益低下,缺乏动力和活力,资产管理陷入困境。本课题拟从高校... 随着高校扩大办学规模,提升办学层次,固定资产的资金投入规模日益加大。长期以来由于高校受计划经济的影响,资产管理主体缺乏效益意识和内部控制理念,资产管理工作严重滞后,效益低下,缺乏动力和活力,资产管理陷入困境。本课题拟从高校资产管理现状入手,揭示高校固定资产内部控制方面存在的问题,以PDCA理论为基础,按照资产管理的工作流程,对加强资产内部控制的风险管理提出相应的对策和建议。 展开更多
关键词 资产内部控制 PDCA理论 风险内控防范体系
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