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内部审计提升事业单位预算执行和财务收支审计报告质量的路径探析
被引量:
1
1
作者
刘美珍
《商情》
2022年第43期4-6,共3页
本文通过多年来对事业单位预算执行和财务收支审计实践以及对审计报告质量存在的问题进行了剖析,并根据存在问题提出了改善路径。
关键词
内部审计
事业单位
预算执行和财务收支
审计报告
质量提升
下载PDF
职称材料
题名
内部审计提升事业单位预算执行和财务收支审计报告质量的路径探析
被引量:
1
1
作者
刘美珍
机构
广西壮族自治区柳州船舶检验中心
出处
《商情》
2022年第43期4-6,共3页
文摘
本文通过多年来对事业单位预算执行和财务收支审计实践以及对审计报告质量存在的问题进行了剖析,并根据存在问题提出了改善路径。
关键词
内部审计
事业单位
预算执行和财务收支
审计报告
质量提升
分类号
F [经济管理]
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作者
出处
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1
内部审计提升事业单位预算执行和财务收支审计报告质量的路径探析
刘美珍
《商情》
2022
1
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