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基于机器学习的上市公司审计风险识别 |
贾莹丹
彭红贞
刘琦
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《财会通讯》
北大核心
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2024 |
0 |
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环境污染责任保险与企业高质量审计需求——基于保险公司监督视角的经验证据 |
綦好东
杨丹
朱炜
李伟健
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《审计研究》
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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新《公司法》背景下的审计委员会研究:综述与展望 |
刘杰
殷皓洲
徐光伟
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《财会月刊》
北大核心
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2024 |
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政府环境审计与公司绿色治理 |
黄莲琴
李雅静
黄栩
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《电子科技大学学报(社科版)》
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2024 |
0 |
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董事会断裂带、内部控制与审计质量——基于制造业上市公司的数据 |
梁毕明
郭振雄
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《南京审计大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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公司治理视角下的内部审计职能定位分析 |
张琳
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《中国商界》
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2024 |
0 |
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供应链企业共享审计师对审计质量的影响——来自我国上市公司的证据 |
丁文晖
陈茜月
王潜
徐伟
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《时代经贸》
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2024 |
0 |
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沟通关键审计事项对审计质量的影响研究——基于公司内部治理的调节 |
汤志飞
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《绥化学院学报》
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2024 |
0 |
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浅谈保险公司内部审计人员评价考核体系的构建 |
左艳燕
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《保险职业学院学报》
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2024 |
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对央企财务公司开展专项审计的探究 |
张新磊
龚媛媛
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《石油化工管理干部学院学报》
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2024 |
0 |
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烟草公司内部审计人员专业胜任能力及职业精神发展 |
王永福
曹金明
丁林林
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《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
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2024 |
0 |
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上市公司内部控制审计情况分析——基于2020—2022年内部控制审计报告 |
李静
范洁
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《中国注册会计师》
北大核心
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2024 |
0 |
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中注协约谈会计师事务所提示频繁变更审计机构的上市公司年报审计风险防范 |
无
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《中国注册会计师》
北大核心
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2024 |
0 |
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风险导向审计下物业公司内部审计研究 |
李执
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《中国管理信息化》
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2024 |
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对审计从知之、好之到乐之——记山西省国有资本运营有限公司风控审计部胡正人 |
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《中国内部审计》
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2024 |
0 |
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企业集团财务公司内部审计的工作难点与对策 |
郝盼
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《中国集体经济》
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2024 |
0 |
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会计师事务所审计风格对上市公司违规行为的影响研究 |
杨景涵
段明皓
赵玮豪
张瑞琛
陈芯宜
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《中国注册会计师》
北大核心
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2024 |
0 |
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论审计机构促进商业银行公司治理机制 |
李执
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《中国市场》
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2024 |
0 |
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数字化背景下财产保险公司内部审计项目实施模式的新变化 |
赵雪芳
冯志
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《中国内部审计》
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2024 |
0 |
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公司治理视角下内部审计法律监督的机制与优化 |
俞彩东
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《榆林学院学报》
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2024 |
0 |
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