1
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PDCA循环模式在医院内部审计管理中应用的效果分析 |
董光杰
梅增军
刘书芹
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《中国卫生产业》
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2024 |
0 |
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2
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高校内部审计风险原因及对策研究 |
刘淑蓉
肖兵
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《重庆工商大学学报(社会科学版)》
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2003 |
10
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3
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浅谈事业单位内部审计及风险控制 |
张欣
袁安东
王继宝
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《山东电力高等专科学校学报》
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2008 |
5
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4
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信息化条件下的高校内部财务审计 |
薛友丽
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《重庆文理学院学报(自然科学版)》
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2008 |
5
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5
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浅谈如何加强地质事业单位内部审计工作 |
姚云敏
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《中国国土资源经济》
北大核心
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2008 |
5
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6
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浅析内部审核与管理评审在海洋环境监测质量管理中的应用 |
任松
刘颖
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《中国环境管理干部学院学报》
CAS
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2005 |
2
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7
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会计故意性信息失真的原因及其防范初探 |
陈红
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《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
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2003 |
5
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8
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加强会计监督 健全内部审计 |
曹培
王亮
王克勤
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《重庆职业技术学院学报》
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2005 |
3
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医院实施ISO9001质量管理体系内部审核的探讨 |
孙佩
吕耀欣
于虹
吴晓红
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《医学信息(西安上半月)》
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2005 |
1
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内部控制审核报告分析 |
张刚
周云鹏
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《广东经济管理学院学报》
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2004 |
8
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强化内部审计 提高经济效益 |
赵晓波
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《洛阳理工学院学报(自然科学版)》
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2000 |
3
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12
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内部审计的作用与地位 |
吕乃珍
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《武汉科技学院学报》
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2004 |
2
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企业内部控制亟待解决的问题与对策 |
姚峰
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《特区经济》
北大核心
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2006 |
1
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企业内部控制演进历程分析 |
刘胜强
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《重庆工商大学学报(社会科学版)》
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2006 |
3
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试论内部审计的性质 |
李明辉
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《中国地质矿产经济》
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2003 |
7
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关于人民银行内部审计质量控制的思考 |
李毓祁
冯玉花
黄静慧
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《琼州学院学报》
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2008 |
1
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试论我国内部审计制度变迁对民营企业的影响 |
郝一洁
陈芳德
林辉山
陈丽琴
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《十堰职业技术学院学报》
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2006 |
1
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18
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新形势下高校内部审计存在的问题及对策 |
张楠
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《伊犁师范学院学报(社会科学版)》
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2006 |
8
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关于我国企业内部审计绩效的思考 |
薛野
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《河北科技师范学院学报(社会科学版)》
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2004 |
1
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20
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谈高校的内部审计 |
程红平
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《黄冈职业技术学院学报》
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2005 |
1
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