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新收入准则会影响审计费用吗?——来自A+H股上市公司的经验证据 |
林朝南
张允萌
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《南京审计大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
1
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基于模糊交叉熵与TOPSIS的碳审计风险评估 |
刘国城
陈意正
陈婕妤
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《深圳社会科学》
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2024 |
1
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3
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企业成本黏性、关键审计事项披露与审计费用 |
俸芳
李春燕
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《金融经济》
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2024 |
0 |
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银行行政处罚监管与审计定价:溢出还是替代?——来自中国上市商业银行的经验证据 |
池国华
周正义
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《南京审计大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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连锁董事如何影响上市公司审计费用?——基于中国A股上市公司的经验证据 |
徐鹏
宋方杰
柳岩
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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承包商管理专项审核检查实践 |
蔡科涛
苏麒郦
张健
王雪
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《石油化工安全环保技术》
CAS
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2024 |
0 |
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大数据时代背景下财务审计风险的控制 |
侯芸
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《中国科技纵横》
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2024 |
0 |
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新经济环境下审计职能的提升策略分析 |
潘政昆
杨作宝
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《市场周刊》
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2024 |
1
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高校财务收支审计风险防控研究 |
马肖月
丁丽萍
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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10
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新形势下会计师事务所财务审计风险与控制策略 |
赵冰
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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集团公司内部审计风险控制及对策研究 |
周培
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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12
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企业内部审计存在的问题及策略探析 |
闫艳
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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内部审计视域下企业完善内部控制与风险管理的探析 |
赵文佳
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《石油化工管理干部学院学报》
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2024 |
0 |
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高校项目管理风险库的构建与应用探析 |
董琦
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《工程造价管理》
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2024 |
0 |
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内部控制与财务报告审计的关系 |
张晓春
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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关于风险管理中企业内部审计作用的几点思考 |
卢梅双
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《福建建设科技》
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2024 |
1
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浅谈内部审计在中小型企业内部控制制度建设中的作用 |
王凯华
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《中国乡镇企业会计》
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2024 |
0 |
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财政专项资金使用中的内部控制与风险管理探究 |
李娟
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《市场周刊》
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2024 |
0 |
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内部审计促进公立医院采购风险防控的路径探析——以A公立医院为例 |
肖文娟
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《现代医院》
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2023 |
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企业社会责任履行、内部控制与注册会计师审计风险 |
张月玲
生华
唐正
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《湖南财政经济学院学报》
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2023 |
3
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