期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
构建公立医院经济合同内部控制体系初探 被引量:11
1
作者 刘畅 马江雪 孟亚丰 《医院管理论坛》 2015年第5期6-10,共5页
我国公立医院属于国家事业单位。在新医改的大背景下,我国公立医院的审计工作更要及时、合理、合法地调整战略,做到与时俱进,并根据实际情况重新构建以审计为主导力量的经济合同内部控制体系,以COSO框架及新框架中的17条原则、《企业内... 我国公立医院属于国家事业单位。在新医改的大背景下,我国公立医院的审计工作更要及时、合理、合法地调整战略,做到与时俱进,并根据实际情况重新构建以审计为主导力量的经济合同内部控制体系,以COSO框架及新框架中的17条原则、《企业内部控制基本规范》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》中对内部控制的相关要求为理论基础,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五方面针对我国公立医院经济合同的内部控制进行研究,探索构建医院内部控制体系,加强医院经济活动的平稳程度,保证国有资产的安全和完整,进一步体现国有公立医院的公益性。 展开更多
关键词 公立医院 内部审计 合同审计 内部控制
下载PDF
加强内部审计监督 促进企业健康发展
2
作者 张志清 《科技情报开发与经济》 2004年第1期83-84,共2页
通过对内部审计工作在企业经济管理工作中的重要作用及审计工作开展的前提条件的分析,阐述了阳泉煤业集团公司目前所面临的形势与任务,即围绕公司的中心工作,实行企业文化管理,做好建章立制的基础工作;审计人员要不断学习,强化素质,提... 通过对内部审计工作在企业经济管理工作中的重要作用及审计工作开展的前提条件的分析,阐述了阳泉煤业集团公司目前所面临的形势与任务,即围绕公司的中心工作,实行企业文化管理,做好建章立制的基础工作;审计人员要不断学习,强化素质,提高综合工作能力;审计监督要为廉政建设与企业的经济效益服务。 展开更多
关键词 内部审计 企业文化 综合能力 廉政建设 经济效益
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部