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从一起案例看内部审计创新 被引量:1
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作者 高养利 《中国内部审计》 2011年第2期58-58,共1页
2010年3月,某集团审计部对其下属的某房产公司进行年度例行审计,在审到“应交税金”科目时,发现该企业2009年度缴纳税金近400万元,而2009年度该企业的商品房销售收入不足2000万元。
关键词 审计创新 “应交税金” 2009年 案例 2010年 房产公司 销售收入 审计部
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由一起内部舞弊案件引发的思考
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作者 高养利 《中国集体经济》 2009年第12X期115-116,共2页
文章主要就万事利集团里发生的一起真实案例说起,以民营企业普遍存在的"内部人治管理"造成的内控失效方面的观点引伸开,分析了企业物料管理中存在的内部控制失效的原因,探讨了企业内部存在"集体舞弊"的深层次原因,... 文章主要就万事利集团里发生的一起真实案例说起,以民营企业普遍存在的"内部人治管理"造成的内控失效方面的观点引伸开,分析了企业物料管理中存在的内部控制失效的原因,探讨了企业内部存在"集体舞弊"的深层次原因,阐述了"事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制"的观点。同时对集体经济管理中如何加强内部控制,防范舞弊行为提出了建议与看法。 展开更多
关键词 内部舞弊 思考
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