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浅谈保险企业内部控制评价审计
1
作者
扈桂岚
《山东审计》
1999年第4期42-43,共2页
一、保险企业内部控制评审的内容保险企业内部控制制度审计的内容十分广泛,主要是:(一)对保险业务管理的评审。各险种展业、承保、理赔(给付)等工作建立了哪些制度,重要空白单证管理、保险所代办业务的管理、保险防灾工作管理、...
一、保险企业内部控制评审的内容保险企业内部控制制度审计的内容十分广泛,主要是:(一)对保险业务管理的评审。各险种展业、承保、理赔(给付)等工作建立了哪些制度,重要空白单证管理、保险所代办业务的管理、保险防灾工作管理、计算机工作管理制定了哪些有效内控制...
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关键词
内部控制评价
保险企业
内控制度
内部控制点
资金运用
管理控制
内部控制制度
内部控制评审
综合评价
行政管理
下载PDF
职称材料
题名
浅谈保险企业内部控制评价审计
1
作者
扈桂岚
机构
中保人寿保险公司日照分公司
出处
《山东审计》
1999年第4期42-43,共2页
文摘
一、保险企业内部控制评审的内容保险企业内部控制制度审计的内容十分广泛,主要是:(一)对保险业务管理的评审。各险种展业、承保、理赔(给付)等工作建立了哪些制度,重要空白单证管理、保险所代办业务的管理、保险防灾工作管理、计算机工作管理制定了哪些有效内控制...
关键词
内部控制评价
保险企业
内控制度
内部控制点
资金运用
管理控制
内部控制制度
内部控制评审
综合评价
行政管理
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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题名
作者
出处
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1
浅谈保险企业内部控制评价审计
扈桂岚
《山东审计》
1999
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