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题名有效开展研究型审计 助力防范产业投资风险
被引量:1
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作者
无
李金锐
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机构
中国东方航空集团有限公司审计部
不详
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出处
《中国内部审计》
2023年第3期69-71,共3页
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文摘
2022年初召开的全国审计工作会议指出,深入开展研究型审计是实现新时代审计事业高质量发展的必由之路。A集团内部审计部门认真落实会议要求,以探索开展研究型审计为抓手,推动内部审计高质量发展。在2022年3月开展的A集团下属产业投资公司经营管理审计中,有效运用研究型审计的理念、思路和方法,不仅顺利完成审计任务,而且取得了良好的审计效果。
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关键词
审计任务
投资风险
审计事业
内部审计
审计效果
研究型
有效运用
高质量发展
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分类号
F23
[经济管理—会计学]
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题名国有企业内部审计推动审计整改的路径探究
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作者
姚瑶
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机构
中国东方航空集团有限公司审计部
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出处
《审计观察》
2024年第5期21-27,共7页
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文摘
审计整改是推动落实党和国家重大决策部署、助力企业防范化解风险的重要手段,也是发挥审计职能、维护审计权威的重要保证。习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调,审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。
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关键词
审计委员会
审计整改
防范化解
审计职能
路径探究
企业内部审计
揭示问题
决策部署
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分类号
F23
[经济管理—会计学]
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