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浅谈内部控制系统评审的运作
1
《中国审计信息与方法》
1998年第3期33-36,共4页
浅谈内部控制系统评审的运作中国东联集团南化化工机械厂内部控制是企业为维护资产完整,保证会计信息正确和财务活动合法合规,为实现经营目标促进经济活动的经济性、效率性和效果性而在企业内部建立并实施的,对各项经济活动进行系统...
浅谈内部控制系统评审的运作中国东联集团南化化工机械厂内部控制是企业为维护资产完整,保证会计信息正确和财务活动合法合规,为实现经营目标促进经济活动的经济性、效率性和效果性而在企业内部建立并实施的,对各项经济活动进行系统地监督、检查和调整的制约机制。开展...
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关键词
内部控制系统
健全性测试
内控评审
业务处理程序
控制点
整改方案
准备阶段
单位内部
评审人员
统计调查
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题名
浅谈内部控制系统评审的运作
1
机构
中国东联集团南化化工机械厂
出处
《中国审计信息与方法》
1998年第3期33-36,共4页
文摘
浅谈内部控制系统评审的运作中国东联集团南化化工机械厂内部控制是企业为维护资产完整,保证会计信息正确和财务活动合法合规,为实现经营目标促进经济活动的经济性、效率性和效果性而在企业内部建立并实施的,对各项经济活动进行系统地监督、检查和调整的制约机制。开展...
关键词
内部控制系统
健全性测试
内控评审
业务处理程序
控制点
整改方案
准备阶段
单位内部
评审人员
统计调查
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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作者
出处
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1
浅谈内部控制系统评审的运作
《中国审计信息与方法》
1998
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