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题名新时代高校内部审计存在的问题及改进措施
被引量:1
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作者
王凤香
王丽洁
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机构
中国地质大学(北京)数理学院
中国地质大学(北京)审计处
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出处
《中国地质教育》
2022年第2期11-14,共4页
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文摘
高校内部审计是高校内部监督体系的重要组成部分,对推进高校治理体系和治理能力现代化建设具有重要作用。本文通过分析高校内部审计存在的主要问题,提出了相应改进措施。高校应大力提高内部审计工作地位,扩大内部审计覆盖面,强化内部审计服务职能,统筹利用校内外审计力量,加强审计信息化建设,强化审计问责和审计结果运用,发挥内部审计在促进高校内涵式发展中的作用。
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关键词
内部审计
审计职能
信息化
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Keywords
internal audit
audit function
informationize
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分类号
G640
[文化科学—高等教育学]
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题名内控视角下高校收费管理问题分析
被引量:5
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作者
李菁菁
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机构
中国地质大学(北京)审计处
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出处
《行政事业资产与财务》
2021年第3期110-111,共2页
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文摘
当前随着高等学校的规模逐渐扩大,学校的教育事业收入也越来越多,收入的种类也日趋多样,学校收费管理能否做到及时、足额、合法合规是高校财务管理内控的重要组成部分。随着经济环境的变化,高校收入日渐复杂多样,学校收费管理涉及招生、教务、继续教育、后勤集团、科研、财务等业务及部门,高校收费管理关系着学校收入核算的全面性与正确性。本文分析了高校收费管理存在的问题,并从内控的角度提出建议。
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关键词
高校
内控
收费管理
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分类号
G647.5
[文化科学—高等教育学]
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