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浅谈军工集团内审职能的完善
被引量:
6
1
作者
王辉
《国有资产管理》
2017年第6期47-50,共4页
《国务院关于加强审计意见》(2014)和中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》(2015),对加强审计监督工作作出重要部署,对新时期中央企业改革发展和加强内部审计提出了更高要求。
关键词
内审职能
军工集团
企业改革发展
审计监督工作
审计意见
审计制度
国务院
新时期
原文传递
题名
浅谈军工集团内审职能的完善
被引量:
6
1
作者
王辉
机构
中国核工业建设集团公司审计部
出处
《国有资产管理》
2017年第6期47-50,共4页
文摘
《国务院关于加强审计意见》(2014)和中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》(2015),对加强审计监督工作作出重要部署,对新时期中央企业改革发展和加强内部审计提出了更高要求。
关键词
内审职能
军工集团
企业改革发展
审计监督工作
审计意见
审计制度
国务院
新时期
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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作者
出处
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1
浅谈军工集团内审职能的完善
王辉
《国有资产管理》
2017
6
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