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比价采购审计的主要内容
1
作者
曲克
陈雁
《中国内部审计》
2001年第1期23-23,共1页
关键词
比价采购审计
审计内容
授权审计
内部审计
制度审计
下载PDF
职称材料
企业内部审计部门绩效评价模式研究
被引量:
10
2
作者
吕洪涵
《中国审计》
北大核心
2004年第6期52-53,共2页
关键词
企业管理
内部审计
绩效评价
评价指标体系
内部控制
财务管理
审计计划
原文传递
浅议企业内部会计控制制度的建立
3
作者
尹自胜
赵卫华
《煤炭经济研究》
北大核心
2002年第12期45-46,共2页
关键词
企业
会计控制
内控制度
对策
下载PDF
职称材料
题名
比价采购审计的主要内容
1
作者
曲克
陈雁
机构
中国
兵器工业
集团公司
审计
处
中国电信集团公司审计部
出处
《中国内部审计》
2001年第1期23-23,共1页
关键词
比价采购审计
审计内容
授权审计
内部审计
制度审计
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
下载PDF
职称材料
题名
企业内部审计部门绩效评价模式研究
被引量:
10
2
作者
吕洪涵
机构
中国电信集团公司审计部
出处
《中国审计》
北大核心
2004年第6期52-53,共2页
关键词
企业管理
内部审计
绩效评价
评价指标体系
内部控制
财务管理
审计计划
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
原文传递
题名
浅议企业内部会计控制制度的建立
3
作者
尹自胜
赵卫华
机构
兖矿
集团
有限
公司
济三煤矿
中国电信集团公司审计部
出处
《煤炭经济研究》
北大核心
2002年第12期45-46,共2页
关键词
企业
会计控制
内控制度
对策
分类号
F275.2 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
比价采购审计的主要内容
曲克
陈雁
《中国内部审计》
2001
0
下载PDF
职称材料
2
企业内部审计部门绩效评价模式研究
吕洪涵
《中国审计》
北大核心
2004
10
原文传递
3
浅议企业内部会计控制制度的建立
尹自胜
赵卫华
《煤炭经济研究》
北大核心
2002
0
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职称材料
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