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企业内部控制审计所面临的问题和应对策略
1
作者
陈睿
《经济技术协作信息》
2018年第6期31-31,共1页
本文揭示了企业内控审计工作的现状。通过对近些年企业内控审计发现的主要问题的深层次剖析,从外部因素、内部因素和制度不完善三大方面揭示了影响和制约内部控制审计成效的各方因素,并从完善体制机制、规范审计程序、优化审计方式方法...
本文揭示了企业内控审计工作的现状。通过对近些年企业内控审计发现的主要问题的深层次剖析,从外部因素、内部因素和制度不完善三大方面揭示了影响和制约内部控制审计成效的各方因素,并从完善体制机制、规范审计程序、优化审计方式方法、加强审计队伍建设四个方面提出了应对措施,为企业内部控制审计工作的进一步发展和下一步工作目标给予了指导性的建议和帮助。
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关键词
内部控制审计
企业内控
审计队伍建设
企业内部控制
审计工作
内部因素
审计程序
审计方式
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职称材料
题名
企业内部控制审计所面临的问题和应对策略
1
作者
陈睿
机构
中国石化集团江苏油田审计处
出处
《经济技术协作信息》
2018年第6期31-31,共1页
文摘
本文揭示了企业内控审计工作的现状。通过对近些年企业内控审计发现的主要问题的深层次剖析,从外部因素、内部因素和制度不完善三大方面揭示了影响和制约内部控制审计成效的各方因素,并从完善体制机制、规范审计程序、优化审计方式方法、加强审计队伍建设四个方面提出了应对措施,为企业内部控制审计工作的进一步发展和下一步工作目标给予了指导性的建议和帮助。
关键词
内部控制审计
企业内控
审计队伍建设
企业内部控制
审计工作
内部因素
审计程序
审计方式
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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作者
出处
发文年
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1
企业内部控制审计所面临的问题和应对策略
陈睿
《经济技术协作信息》
2018
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