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题名企业集团自优化型内部审计管理体系构建路径
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作者
姜兵
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机构
中国航空发动机集团有限公司审计与法律事务部
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出处
《中国审计》
2021年第13期68-70,共3页
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文摘
党的十九大以来,党中央对审计管理体制改革提出了一系列要求,习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。为充分发挥内部审计在审计监督体系中的重要作用,本文研究探讨企业集团自优化型内部审计管理体系的构建路径,以期持续推进内部审计科学管理,实现审计资源的最优配置,最大化提升审计效能。
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关键词
内部审计
审计委员会
社会审计
审计监督体系
审计资源
优化型
党的十九大
监督合力
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分类号
F23
[经济管理—会计学]
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