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企业单位内部审计信息化体系构建策略分析
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作者 龚韶明 《知识经济》 2022年第27期64-66,共3页
本文主要阐述了企业单位内部审计信息化构件对于提高审计效率和质量、实现全方位信息管理、促进内部发展的重要意义,同时分析了目前企业单位内部审计信息化体系构建的诸多问题,并针对问题提出完善规章制度、提高从业人员综合素质、加强... 本文主要阐述了企业单位内部审计信息化构件对于提高审计效率和质量、实现全方位信息管理、促进内部发展的重要意义,同时分析了目前企业单位内部审计信息化体系构建的诸多问题,并针对问题提出完善规章制度、提高从业人员综合素质、加强平台建设、完善风险管理和智能化发展等策略。 展开更多
关键词 企业单位 内部审计 信息化体系 构建策略
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浅谈提升境外国有企业内部审计工作效能
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作者 龚韶明 《经济与社会发展研究》 2020年第15期0037-0038,共2页
随着我国国有企业的境外投资活动日趋频繁,境外资产规模日益扩大,加强境外国有资产的监管、防止国有资产流失、保护国有资产保值增值,已日益得到重视和加强。笔者结合工作实践,从境外国有企业经营管理的现状和特点出发,就面对境外审计... 随着我国国有企业的境外投资活动日趋频繁,境外资产规模日益扩大,加强境外国有资产的监管、防止国有资产流失、保护国有资产保值增值,已日益得到重视和加强。笔者结合工作实践,从境外国有企业经营管理的现状和特点出发,就面对境外审计的各种制约,如何把握内部审计重点、整合审计资源、提升内部审计工作效能进行探讨。 展开更多
关键词 境外 国有企业 内部审计
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